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索引號: 0000001070200/201909-00030 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構: 市紀委 主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦) 2018年度部門決算 文號:
發(fā)布日期: 2019-09-25
索引號: 0000001070200/201909-00030
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構: 市紀委
主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦) 2018年度部門決算
文號:
發(fā)布日期: 2019-09-25
宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦) 2018年度部門決算
發(fā)布時間:2019-09-25 00:00 來源:市紀委 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

目  錄

 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

一、部門職責

市紀委監(jiān)委主要職責:

中共宣城市紀律檢查委員會與宣城市監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行紀檢、監(jiān)察兩項職責。

市紀委的職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責,經常對全市黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責:對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議等。

市黨風廉政教育中心(電化教育中心)主要職責:

市黨風廉政教育中心(電化教育中心)是市紀委監(jiān)委管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責:負責全市反腐倡廉電化教育,是全市領導干部和紀檢監(jiān)察干部黨風廉政教育培訓重要基地,同時承擔全市紀檢監(jiān)察機關紀律審查談話場所。

市委巡察工作辦公室主要職責:

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組報告工作情況,傳達貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組的決策和部署;

(二)統籌、協調、指導市委巡察組開展工作;

(三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦;

(四)管理市委巡察組,對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督;

(五)承擔市委巡察工作政策研究、制度建設等工作;

(六)指導縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作;

(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等;  

(八)承擔省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯絡、協調、服務和整改等工作,負責省委巡視組交辦事項的督查督辦;

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、機構設置

    從決算單位構成看,宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)部門決算包括:市本級機關決算和二級機構事業(yè)單位決算,與預算比較,沒有變化。納入宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個.包括:市紀委監(jiān)委機關、電化教育中心(市黨風廉政教育中心)、市委巡察辦。

序號

單位名稱

單位性質

1

市紀委監(jiān)委機關

行政單位

2

市委巡察辦

行政單位

3

市黨風廉政教育中心

(電化教育中心)

公益一類事業(yè)單位

 

第二部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

4118.77

一、一般公共服務支出

3965.03

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

35.28

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

41.06

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

77.4

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

4118.77

本年支出合計

4118.77

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

4118.77

總計

4118.77

 

 

 

 

公開02表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4,118.77

4,118.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3,965.03

3,965.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監(jiān)察事務

3,965.03

3,965.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

2,315.91

2,315.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事務

1,649.12

1,649.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政運行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

19.72

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.40

77.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.40

77.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

62.69

62.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                      收入決算表

 

支出決算表

 

 

 

 

公開03表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4,118.77

1,767.58

2,315.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3,965.03

1,649.12

2,315.91

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監(jiān)察事務

3,965.03

1,649.12

2,315.91

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

2,315.91

0.00

2,315.91

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事務

1,649.12

1,649.12

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

35.28

0.00

35.28

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

35.28

0.00

35.28

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政運行

35.28

0.00

35.28

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

19.72

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.40

77.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.40

77.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

62.69

62.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

4118.77

一、一般公共服務支出

3965.03

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

35.28

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

41.06

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

77.4

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

4118.77

本年支出合計

4118.77

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

4118.77

合計

4118.77

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

公開05表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類/款/項

合計

 

 

 

4118.77

1767.58

2351.19

4118.77

1767.58

2351.19

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

3965.03

1649.12

2315.91

3965.03

1649.12

2315.91

 

 

 

 

20111

紀檢監(jiān)察事務

 

 

 

3965.03

1649.12

2315.91

3965.03

1649.12

2315.91

 

 

 

 

2011101

行政運行

 

 

 

2315.91

0

2315.91

2315.91

0

2315.91

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事務

 

 

 

1649.12

1649.12

0

1649.12

1649.12

0

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

35.28

0

35.28

35.28

0

35.28

 

 

 

 

20404

檢察

 

 

 

35.28

0

35.28

35.28

0

35.28

 

 

 

 

2040401

行政運行

 

 

 

35.28

0

35.28

35.28

0

35.28

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

41.06

41.06

0

41.06

41.06

0

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

41.06

41.06

0

41.06

41.06

0

 

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

19.72

19.72

0

19.72

19.72

0

 

 

 

 

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

 

 

 

21.34

21.34

0

21.34

21.34

0

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

77.4

77.4

0

77.4

77.4

0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

77.4

77.4

0

77.4

77.4

0

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

 

 

 

62.69

62.69

0

62.69

62.69

0

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

 

 

 

14.71

14.71

0

14.71

14.71

0

 

 

 

 

              一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

887.01

302

商品和服務支出

616.66

310

資本性支出

211.61

30101

  基本工資

270.29

30201

 辦公費

246.73

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

71.4

30202

  印刷費

19.65

31002

  辦公設備購置

14.69

30103

  獎金

259.15

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

97.56

30106

  伙食補助費

30.18

30204

  手續(xù)費

0

31005

  基礎設施建設

0.00

30107

  績效工資

4.93

30205

  水費

0.02

31006

  大型修繕

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

167.03

30206

  電費

6.38

31007

  信息網絡及軟件購置更新

21.33

30109

  職業(yè)年金繳費

21.34

30207

  郵電費

9.19

31008

  物資儲備

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0.00

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

 物業(yè)管理費

2.52

31010

  安置補助

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

 差旅費

91.06

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30113

  住房公積金

62.69

30212

因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0.00

30114

  醫(yī)療費

0.00

30213

  維修(護)費

5.32

31013

  公務用車購置

78.03

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

10.49

31019

  其他交通工具購置

 0.00

303

對個人和家庭的補助

52.31

30215

  會議費

6.92

31021

  文物和陳列品購置

 0.00

30301

  離休費

0.00

30216

 培訓費

9.03

31022

  無形資產購置

 0.00

30302

  退休費

2.6

30217

 公務招待費

10.24

31099

  其他資本性支出

 0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

 0.00

30304

  撫恤金

17.12

3022

 被裝購置費

0

31201

  資本金注入

 0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

 專用燃料費

0

31203

  政府投資基金股權投資

 0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

47.09

31204

  費用補貼

 0.00

30307

  醫(yī)療費補助

30.89

30227

  委托業(yè)務費

30.9

31205

  利息補貼

 0.00

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

0

31299

  其他對企業(yè)補助

 0.00

30309

  獎勵金

1.69

30229

  福利費

0

313

對社會保障基金補助

 0.00

30310

  個人農業(yè)生產補貼

 0.00

30231

公務用車運行維護費

46.21

31302

  對社會保險基金補助

 0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.00

30239

  其他交通費用

74.92

31303

  補充全國社會保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0

39906

  贈與

 0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 0.00

39907

  國家賠償費用支出

 0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

 0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0.00

 

 

 

30702

  國外債務付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  國內債務發(fā)行費用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發(fā)行費用

 

 

 

 

人員經費合計

 939.31

公用經費合計

828.27

  

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

第三部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計4118.77萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),支出總計4118.77萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加2772.14萬元,增長205.86%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計4118.77萬元,其中:財政撥款收入4118.77萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計4118.77萬元,其中:基本支出1767.58萬元,占42.92%;項目支出2351.19萬元,占57.08%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計4118.77萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計4118.77萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加2772.14萬元,增長205.86%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入4118.77萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加2772.14萬元,增長205.86%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4118.77萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2772.14萬元,增長205.86%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出4118.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3965.03萬元,占96.27%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出41.06萬元,占1%;農林水(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出77.4萬元,占1.88%;公共安全支出(類)35.28萬元,占0.85%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2109.56萬元,支出決算為4118.77萬元,完成年初預算195.24%。決算數大于預算數的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。其中:基本支出1767.58萬元,占42.92%;項目支出2351.19萬元,占57.08%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)。年初預算為2029.56萬元,支出決算為2315.91萬元,完成年初預算的114.1%,決算數大于預算數的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;四是因審查調查工作需要,在涇縣分中心建設留置點。

  1. 一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1649.12萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是統計口徑調整的原因。
  2. 公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為35.28萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院12名工作人員轉隸至市監(jiān)察委員會,辦案人員定額辦公經費一并劃轉。
  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為2.6萬元,支出決算為19.72萬元,完成年初預算的758.46%,決算數大于預算數的主要原因是用于機關退休人員去世,支付撫恤金、醫(yī)療費補助等費用。
  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項),年初預算為0萬元,支出決算為21.34萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院12名工作人員轉隸至市監(jiān)察委員會,辦案人員職業(yè)年金工資福利等費用支出。
  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為62.69萬元,支出決算為62.69萬元,完成年初預算的100%,主要原因是用于機關退休人員退休費支出。
  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為14.71萬元,支出決算為14.71萬元,完成年初預算的100%,主要原因是用于機關退休人員退休費支出。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1767.58萬元,其中人員經費939.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、提租補貼;公用經費828.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)機關運行經費支出616.66萬元,比2017年增加332.27萬元,增長116.8%,主要原因一是用于保障單位日常辦公運轉,用于購買辦公設備、用品和服務;二是成立宣城市監(jiān)察委員會,依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責,同時市檢察院部分人員轉隸至市監(jiān)察委員會,增加開辦經費,用于購買辦公家具、辦公設備等。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)采購支出總額211.61萬元,其中:政府采購貨物支出211.61萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)共有車輛9輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,其他車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

  1. 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金563.50萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果(市財政批復績效目標的項目)

2018年度宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)無市財政批復的績效目標項目

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

聯系方式:宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)政務公開電子郵箱:xcdflzw@163.com。