索引號: | 0000001070200/201708-00015 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市直機關(guān)工委 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 公告 |
名稱: | 宣城市直機關(guān)工委2016年部門決算情況 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
索引號: | 0000001070200/201708-00015 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市直機關(guān)工委 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 公告 |
名稱: | 宣城市直機關(guān)工委2016年部門決算情況 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
宣城市直機關(guān)工委2016年部門決算情況
一、部門主要職能
(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作。負責(zé)制定市直機關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見;組織實施市委對市直機關(guān)黨的工作的指示和決定;督促檢查市直機關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。
(二)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作,指導(dǎo)市直機關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí),負責(zé)市直機關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
(三)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議;配合市委組織部對市直機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。
(四)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。
(五)負責(zé)審批市直各部門機關(guān)黨委、直屬總支、支部和機關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作;領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
(六)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。
(七)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。
(八)指導(dǎo)縣(市、區(qū))直機關(guān)工委工作。
(九)承擔(dān)市委交辦的其他事項。
二、部門概況
內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部2個部室,另有1個市紀(jì)委派出機構(gòu)—市直紀(jì)工委。目前在職人員12人(不含單位自聘人員2人),離休人員1人,退休人員7人。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,市直機關(guān)工委2016年度部門決算僅含本級決算,本委無二級機構(gòu)和下屬事業(yè)單位。
四、市直機關(guān)工委2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
|
編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
296.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
240.59 |
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
54.35 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
296.25 |
本年支出合計 |
295.93 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.71 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
296.96 |
總計 |
296.96 |
收入決算表
公開02表
編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
296.25 |
296.25 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
240.90 |
240.90 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
240.90 |
240.90 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
240.90 |
240.90 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位 離退休 |
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
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|
|
|
|
公開03表 |
||||
編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
295.93 |
246.93 |
49.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
|
|
|
|||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
|
|
|
|||||
2013601 |
行政運行 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
|
|
|
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
|
|
|
|||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
21305 |
扶貧 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
296.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
240.59 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
54.35 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
296.25 |
本年支出合計 |
295.93 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.71 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1.02 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.71 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
296.96 |
合計 |
296.96 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||||
編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
296.25 |
247.25 |
49.00 |
295.93 |
246.93 |
49.00 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
240.90 |
191.90 |
49.00 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|||||||||||||||
20129 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
240.90 |
191.90 |
49.00 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|||||||||||||||
2012901 |
行政運行 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
240.90 |
191.90 |
49.00 |
240.59 |
191.59 |
49.00 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|||||||||||||||
2012999 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
208 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
20805 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
2080501 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
20899 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
2089901 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|||||||
部門:宣城市機關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
123.39 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.06 |
310 |
其他資本性支出 |
0.95 |
||||||
30101 |
基本工資 |
49.02 |
30201 |
辦公費 |
7.01 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補貼 |
62.30 |
30202 |
印刷費 |
2.33 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.95 |
||||||
30103 |
獎金 |
3.96 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補助費 |
4.68 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.73 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.42 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.74 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
100.54 |
30211 |
差旅費 |
4.95 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費 |
10.19 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費 |
42.18 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.93 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.75 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
24.58 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
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30311 |
住房公積金 |
19.23 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租補貼 |
1.41 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.95 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
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30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.66 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2.94 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
223.92 |
公用經(jīng)費合計 |
23.01 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位:宣城市機關(guān)工委 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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五、市直機關(guān)工委2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計296.25萬元,支出總計295.93萬元。與2015年相比,收、支總計各增加37.69萬元、37.47萬元。各增長14.58%、14.50%,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計296.25萬元,其中:財政撥款收入296.25萬元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計295.93萬元,其中:基本支出246.93萬元,占83.44%;項目支出49萬元,占16.56%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計296.96萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計296.96萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加37.79萬元。各增長14.58%,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出295.93萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加37.47萬元,增長14.50%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為189.36萬元,支出決算為295.93萬元,完成年初預(yù)算的156.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未將本單位離退休人員支出列入經(jīng)費預(yù)算,增加了市直單位黨務(wù)干部及黨員培訓(xùn),等等。其中基本支出246.93萬元,占83.44%;項目支出49萬元,占16.56%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算240.59萬元,比2015年增加28.50萬元,增長13.44%,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,在職人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:“行政運行”決算240.59萬元,主要用于基本支出和項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算54.35萬元,比2015年增加7.98萬元,增長17.21%,主要原因主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,離退休人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算54.35萬元,主要用于委機關(guān)離退休人員支出。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出246.93萬元,其中人員經(jīng)費223.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費23.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款。
(八)其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宣城市直機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費23.01萬元,主要用于保障單位運行, 用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
(二)政府采購情況。
2016年度宣城市直機關(guān)工委政府采購支出總額0.95萬元,電子競價采購電腦2臺、打印機1臺、空調(diào)1臺。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,宣城市直機關(guān)工委無保留公務(wù)用車。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,市直機關(guān)工委按照指向明確、合理可行的原則,對6個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金49萬元。全年共組織對6個項目進行了績效評價,涉及財政資金49萬元。評價結(jié)果顯示,達到了項目預(yù)期績效目標(biāo)。
(九)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
六、“三公經(jīng)費”變化情況說明
“三公經(jīng)費”:2016年決算因公出國(境)費用為2萬元,參加省直工委組團人數(shù)為1人次,2015年決算因公出國(境)費用為0元;2016年決算公務(wù)接待0.75萬元,2015年決算公務(wù)接待1.47萬元,減少0.72萬元,同比減少48.98%,減少原因是2016年公務(wù)接待嚴格落實中央八項規(guī)定和省市委有關(guān)規(guī)定,嚴格控制接待范圍和陪同人數(shù)等;2016年決算公務(wù)用車運行維護費2.66萬元,2016年未購置新車;2015年決算公務(wù)用車運行維護費1.78萬元,增加0.88萬元,2015年未購置新車,同比增加49.44%,增加原因是增加了市直單位黨務(wù)干部及黨員培訓(xùn)用車數(shù)。
聯(lián)系方式:宣城市直機關(guān)工委政務(wù)公開電子郵箱:3088554672@qq.com。
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務(wù)新媒體中心 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418000001
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