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市交警支隊
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索引號: 0000001070100/201901-00019 組配分類: 部門預(yù)算情況
發(fā)布機構(gòu): 市交警支隊 主題分類: 公安、安全、司法 / 批復(fù)
名稱: 宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算 文號:
發(fā)布日期: 2019-01-31
索引號: 0000001070100/201901-00019
組配分類: 部門預(yù)算情況
發(fā)布機構(gòu): 市交警支隊
主題分類: 公安、安全、司法 / 批復(fù)
名稱: 宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算
文號:
發(fā)布日期: 2019-01-31
宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算
發(fā)布時間:2019-01-31 00:00 來源:JJZD 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

  1. 主要職責(zé)
  2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

  1. 宣城市公安局交通警察支隊2019年財政撥款收支總表
  2. 宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算支出表
  3. 宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出表
  4. 宣城市公安局交通警察支隊2019年政府性基金預(yù)算支出表
  5. 宣城市公安局交通警察支隊2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
  6. 宣城市公安局交通警察支隊2019年收支總表
  7. 宣城市公安局交通警察支隊2019年收入總表
  8. 宣城市公安局交通警察支隊2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

  1. 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
  2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
  3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
  4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
  5. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
  6. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
  7. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
  8. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
  9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

 1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

 2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導(dǎo)交通,維護公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護和管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。

 3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,參與查處較大交通事故;指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。

 4、負(fù)責(zé)實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護公路治安秩序,預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動,打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費行為。

 5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機動車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對全市的機動車進(jìn)行登記管理;承擔(dān)全市機動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管;依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證;負(fù)責(zé)對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。

 6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動,督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

 7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用,以及通信、計算機應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

 8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市公安局交警支隊為副縣級建制,單位內(nèi)設(shè)9個科室,下屬9個大隊、1個車管所, 1個事業(yè)單位(考試中心)。   

宣城市公安局交警支隊為財政一級預(yù)算單位,無所屬二級預(yù)算單位。

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

市公安局交通警察支隊

行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年,交警支隊將圍繞“壓事故、保暢通、抓隊伍”工作主線,按照“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”的要求,堅持交管業(yè)務(wù)工作和交警隊伍建設(shè)兩手抓、兩手硬,確保全市道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)和全市交警隊伍穩(wěn)定。

(一)以事故預(yù)防為主線,建立健全隱患常態(tài)化排查整治機制。在靜態(tài)隱患方面,對2019年省聯(lián)席辦掛牌督辦的6處隱患逐一提出整改方案,列出時間表,限期完成治理。在動態(tài)隱患方面,堅決打贏道路交通安全管理“三場戰(zhàn)役”,一是以加強“兩客一危一貨”車輛安全管理為重點,推進(jìn)高速公路安全暢通工程;二是以非標(biāo)三、四輪電動車整治為重點,凈化城區(qū)道路交通環(huán)境;三是以開展“警保聯(lián)動”為契機,夯實農(nóng)村地區(qū)道路交通安全工作基礎(chǔ)。

(二)大力發(fā)展智能交通,提升道路交通管理科技化水平。按照省公安廳“智慧皖警‘1+10+N’大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應(yīng)用體系建設(shè)”的要求,創(chuàng)新豐富個性化、多樣化的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

(三)深化公安交管“放管服”改革,進(jìn)一步拓展交通安全宣傳的廣度和深度。深入學(xué)習(xí)借鑒滬蘇浙等地的先進(jìn)理念和工作機制,推動公安交管“放管服”改革26項措施落地見效,打造具有宣城特色的公安交管“放管服”改革新亮點。

(四)常態(tài)化開展教育培訓(xùn),加強交警隊伍能力建設(shè)。依托公安交警網(wǎng)校陣地,經(jīng)常性開展專題培訓(xùn),提升基層一線交警警務(wù)實戰(zhàn)技能。

(五)堅持以黨建帶隊建,打造絕對忠誠、素質(zhì)過硬的交警隊伍。堅持以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為契機,認(rèn)真貫徹落實黨支部工作條例,提升黨建工作水平。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

2019年部門收支總表

 

 

 

 

單位名稱:交警支隊

 

 

單位:萬元

收  入            

支  出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

9,947.23

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

9,918.42

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

28.81

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計

9,947.23

本年支出合計

9,947.23

上年結(jié)余收入

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

  一般公共預(yù)算

 

  一般公共預(yù)算

 

  政府性基金預(yù)算

 

  政府性基金預(yù)算

 

  國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

  國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

  財政專戶

 

  財政專戶

 

  其他

 

  其他

 

收入總計

9,947.23

支出總計

9,947.23

 

2019年部門一般公共預(yù)算支出表

 

單位名稱:交警支隊

 

單位:萬元

功能分類科目

預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

9,947.23

6,704.23

3,243.00

204

公共安全支出

9,918.42

6,675.42

3,243.00

20402

  公安

9,918.42

6,675.42

3,243.00

2040201

    行政運行(公安)

9,918.42

6,675.42

3,243.00

208 

社會保障和就業(yè)支出

28.81

28.81

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

28.81

28.81

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

28.81

28.81

 

 

2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表

 

 

 

單位名稱:交警支隊

 

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目

 

 

合計

 

6,704.23

301 

工資福利支出

 

5,100.75

30101

  基本工資

工資獎金津補貼

904.92

30102

  津貼補貼

工資獎金津補貼

1,605.05

30103

  獎金

工資獎金津補貼

75.41

30107

  績效工資

工資福利支出

133.64

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

社會保障繳費

528.41

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

社會保障繳費

166.83

30113

  住房公積金

住房公積金

408.51

30199

  其他工資福利支出

其他工資福利支出

1,277.98

302 

商品和服務(wù)支出

 

1,408.90

30201

  辦公費

辦公經(jīng)費

60.00

30202

  印刷費

辦公經(jīng)費

4.00

30205

  水費

辦公經(jīng)費

20.00

30206

  電費

辦公經(jīng)費

300.00

30207

  郵電費

辦公經(jīng)費

7.79

30209

  物業(yè)管理費

辦公經(jīng)費

50.00

30211

  差旅費

辦公經(jīng)費

150.00

30213

  維修(護)費

維修(護)費

8.00

30214

  租賃費

辦公經(jīng)費

20.00

30215

  會議費

會議費

3.50

30216

  培訓(xùn)費

培訓(xùn)費

6.50

30217

  公務(wù)接待費

公務(wù)接待費

17.00

30224

  被裝購置費

專用材料購置費

20.00

30228

  工會經(jīng)費

辦公經(jīng)費

51.33

30229

  福利費

辦公經(jīng)費

38.50

30239

  其他交通費用

辦公經(jīng)費

170.10

30299

  其他商品和服務(wù)支出

其他商品和服務(wù)支出

482.18

303 

對個人和家庭的補助

 

194.58

30301

  離休費

離退休費

12.27

30302

  退休費

離退休費

6.86

30305

  生活補助

社會福利和救助

2.52

30309

  獎勵金

社會福利和救助

2.66

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

其他對個人和家庭補助

170.27

 

 

 

2019年部門政府性基金預(yù)算支出表

 

單位名稱:交警支隊

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金財政撥款收入

政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市公安局交通警察支隊沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

注:宣城市公安局交通警察支隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

2019年部門財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收   入            

支  出

 

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

一、一般公共預(yù)算撥款

9,947.23

一、一般公共服務(wù)支出

 

 

 

 

 

   其中:國庫管理非稅收入

2,043.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

三、國有資本經(jīng)營撥款收入

 

四、公共安全支出

9,918.42

9,918.42

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

28.81

28.81

 

 

 

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

 

 

 

 

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

9,947.23

本年支出小計

9,947.23

9,947.23

 

 

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

   一般公共預(yù)算

 

   一般公共預(yù)算

 

 

 

 

 

   政府性基金預(yù)算

 

   政府性基金預(yù)算

 

 

 

 

 

   國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

   國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

9,947.23

支出總計

9,947.23

9,947.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門收入預(yù)算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

 

合計

9,947.23

 

9,947.23

 

 

 

 

204 

公共安全支出

9,918.42

 

9,918.42

 

 

 

 

20402 

  公安

9,918.42

 

9,918.42

 

 

 

 

2040201

    行政運行(公安)

9,918.42

 

9,918.42

 

 

 

 

208 

社會保障和就業(yè)支出

28.81

 

28.81

 

 

 

 

20805 

  行政事業(yè)單位離退休

28.81

 

28.81

 

 

 

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

28.81

 

28.81

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

2019年部門支出預(yù)算總表

 

單位名稱:交警支隊

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

合計

9,947.23

6,704.23

3,243.00

204 

公共安全支出

9,918.42

6,675.42

3,243.00

20402 

  公安

9,918.42

6,675.42

3,243.00

2040201

    行政運行(公安)

9,918.42

6,675.42

3,243.00

208

社會保障和就業(yè)支出

28.81

28.81

 

20805 

  行政事業(yè)單位離退休

28.81

28.81

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

28.81

28.81

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年財政撥款收支預(yù)算9947.23萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入9947.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元,比2018年預(yù)算撥款增加1812.22萬元,增長22.28%,主要原因: 新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。

(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

  1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2019年預(yù)算9918.42萬元,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長22.27%,增長原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預(yù)算28.81萬元,比2018年預(yù)算增加5.99萬元,增長26.25%,增長原因主要是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出6704.23萬元,其中:

工資福利支出5100.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出1408.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助194.58萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,宣城市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市公安局交通警察支隊2019年收支總預(yù)算9947.23萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年收入預(yù)算9947.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9947.23萬元,占100%,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長22.28%,增長原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長0%;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市公安局交通警察支隊2019年支出預(yù)算9947.23萬元,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長22.28%,增長原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。其中,基本支出6704.23萬元,占67.40%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出3243萬元,占32.60%,主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)及部門資產(chǎn)維護。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標(biāo)情況。2018年預(yù)算中宣城市公安局交警支隊無市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市公安局交通警察支隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1408.90萬元,比2018年增加235.1萬元,增長20.03%,增長主要原因是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致費用增加。

(三)政府采購情況。

宣城市公安局交通警察支隊2019年各單位政府采購預(yù)算總額1543萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算900萬元,政府采購工程預(yù)算543萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市公安局交通警察支隊共有車輛84輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車20輛,購置費104萬元,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。

(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市公安局交通警察支隊2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。