索引號(hào) | 0000001070100/201901-00019 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市交警支隊(duì) | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 2019年部門預(yù)算,部門預(yù)算情況 |
信息來源 | JJZD | 主題導(dǎo)航 | 公安、安全、司法 / 批復(fù) |
信息名稱 | 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對(duì)策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。
2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導(dǎo)交通,維護(hù)公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。
3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,參與查處較大交通事故;指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護(hù)公路治安秩序,預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動(dòng),打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)行為。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)動(dòng)車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對(duì)全市的機(jī)動(dòng)車進(jìn)行登記管理;承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車的安全技術(shù)性能監(jiān)管;依法受理初次報(bào)考機(jī)動(dòng)車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證;負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)動(dòng)車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。
6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動(dòng),督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。
7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用,以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
8、承辦省公安廳、省交警總隊(duì)、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市公安局交警支隊(duì)為副縣級(jí)建制,單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室,下屬9個(gè)大隊(duì)、1個(gè)車管所, 1個(gè)事業(yè)單位(考試中心)。
宣城市公安局交警支隊(duì)為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,無所屬二級(jí)預(yù)算單位。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市公安局交通警察支隊(duì) |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年,交警支隊(duì)將圍繞“壓事故、保暢通、抓隊(duì)伍”工作主線,按照“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”的要求,堅(jiān)持交管業(yè)務(wù)工作和交警隊(duì)伍建設(shè)兩手抓、兩手硬,確保全市道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)和全市交警隊(duì)伍穩(wěn)定。
(一)以事故預(yù)防為主線,建立健全隱患常態(tài)化排查整治機(jī)制。在靜態(tài)隱患方面,對(duì)2019年省聯(lián)席辦掛牌督辦的6處隱患逐一提出整改方案,列出時(shí)間表,限期完成治理。在動(dòng)態(tài)隱患方面,堅(jiān)決打贏道路交通安全管理“三場(chǎng)戰(zhàn)役”,一是以加強(qiáng)“兩客一危一貨”車輛安全管理為重點(diǎn),推進(jìn)高速公路安全暢通工程;二是以非標(biāo)三、四輪電動(dòng)車整治為重點(diǎn),凈化城區(qū)道路交通環(huán)境;三是以開展“警保聯(lián)動(dòng)”為契機(jī),夯實(shí)農(nóng)村地區(qū)道路交通安全工作基礎(chǔ)。
(二)大力發(fā)展智能交通,提升道路交通管理科技化水平。按照省公安廳“智慧皖警‘1+10+N’大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用體系建設(shè)”的要求,創(chuàng)新豐富個(gè)性化、多樣化的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。
(三)深化公安交管“放管服”改革,進(jìn)一步拓展交通安全宣傳的廣度和深度。深入學(xué)習(xí)借鑒滬蘇浙等地的先進(jìn)理念和工作機(jī)制,推動(dòng)公安交管“放管服”改革26項(xiàng)措施落地見效,打造具有宣城特色的公安交管“放管服”改革新亮點(diǎn)。
(四)常態(tài)化開展教育培訓(xùn),加強(qiáng)交警隊(duì)伍能力建設(shè)。依托公安交警網(wǎng)校陣地,經(jīng)常性開展專題培訓(xùn),提升基層一線交警警務(wù)實(shí)戰(zhàn)技能。
(五)堅(jiān)持以黨建帶隊(duì)建,打造絕對(duì)忠誠(chéng)、素質(zhì)過硬的交警隊(duì)伍。堅(jiān)持以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為契機(jī),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨支部工作條例,提升黨建工作水平。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
2019年部門收支總表 |
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單位名稱:交警支隊(duì) |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
9,947.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
9,918.42 |
|
五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障指出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
9,947.23 |
本年支出合計(jì) |
9,947.23 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計(jì) |
9,947.23 |
支出總計(jì) |
9,947.23 |
2019年部門一般公共預(yù)算支出表 |
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單位名稱:交警支隊(duì) |
|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
9,947.23 |
6,704.23 |
3,243.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
20402 |
公安 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行(公安) |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位名稱:交警支隊(duì) |
|
單位:萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
|
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|
合計(jì) |
|
6,704.23 |
||
301 |
工資福利支出 |
|
5,100.75 |
||
30101 |
基本工資 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
904.92 |
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
1,605.05 |
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
75.41 |
||
30107 |
績(jī)效工資 |
工資福利支出 |
133.64 |
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
528.41 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
166.83 |
||
30113 |
住房公積金 |
住房公積金 |
408.51 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
其他工資福利支出 |
1,277.98 |
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
1,408.90 |
||
30201 |
辦公費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
60.00 |
||
30202 |
印刷費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
4.00 |
||
30205 |
水費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
||
30206 |
電費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
300.00 |
||
30207 |
郵電費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
7.79 |
||
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
||
30211 |
差旅費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
150.00 |
||
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
維修(護(hù))費(fèi) |
8.00 |
||
30214 |
租賃費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
||
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
3.50 |
||
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.50 |
||
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
17.00 |
||
30224 |
被裝購置費(fèi) |
專用材料購置費(fèi) |
20.00 |
||
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
51.33 |
||
30229 |
福利費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
38.50 |
||
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
170.10 |
||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
其他商品和服務(wù)支出 |
482.18 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
194.58 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
離退休費(fèi) |
12.27 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
離退休費(fèi) |
6.86 |
||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
社會(huì)福利和救助 |
2.52 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
社會(huì)福利和救助 |
2.66 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
170.27 |
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位名稱:交警支隊(duì) |
|
|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
|
|
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|
注:宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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|
|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
注:宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2019年部門財(cái)政撥款收支總表 |
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|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
||||
一、一般公共預(yù)算撥款 |
9,947.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
||||
其中:國(guó)庫管理非稅收入 |
2,043.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
9,918.42 |
9,918.42 |
|
|
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
||||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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||||
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十二、其他支出 |
|
|
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||||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
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|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
||||
本年收入小計(jì) |
9,947.23 |
本年支出小計(jì) |
9,947.23 |
9,947.23 |
|
|
|
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
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一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
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|
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|
|
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||||
收入總計(jì) |
9,947.23 |
支出總計(jì) |
9,947.23 |
9,947.23 |
|
|
|
2019年部門收入預(yù)算總表 |
||||||||
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|
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
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合計(jì) |
9,947.23 |
|
9,947.23 |
|
|
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204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
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9,918.42 |
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20402 |
公安 |
9,918.42 |
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9,918.42 |
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2040201 |
行政運(yùn)行(公安) |
9,918.42 |
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9,918.42 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
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28.81 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
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28.81 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
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28.81 |
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2019年部門支出預(yù)算總表 |
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單位名稱:交警支隊(duì) |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計(jì) |
9,947.23 |
6,704.23 |
3,243.00 |
204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
20402 |
公安 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
2040201 |
行政運(yùn)行(公安) |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算9947.23萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入9947.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元,比2018年預(yù)算撥款增加1812.22萬元,增長(zhǎng)22.28%,主要原因: 新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出6704.23萬元,其中:
工資福利支出5100.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出1408.90萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.58萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,宣城市公安局交通警察支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收支總預(yù)算9947.23萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收入預(yù)算9947.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9947.23萬元,占100%,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長(zhǎng)22.28%,增長(zhǎng)原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年支出預(yù)算9947.23萬元,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長(zhǎng)22.28%,增長(zhǎng)原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中,基本支出6704.23萬元,占67.40%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出3243萬元,占32.60%,主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)及部門資產(chǎn)維護(hù)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。2018年預(yù)算中宣城市公安局交警支隊(duì)無市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1408.90萬元,比2018年增加235.1萬元,增長(zhǎng)20.03%,增長(zhǎng)主要原因是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致費(fèi)用增加。
(三)政府采購情況。
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年各單位政府采購預(yù)算總額1543萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算900萬元,政府采購工程預(yù)算543萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛84輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車20輛,購置費(fèi)104萬元,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛;安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元;安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。