宣城市公安局交警支隊2017年預(yù)算編制說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。
2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導(dǎo)交通,維護(hù)公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。
3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,參與查處較大交通事故;指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。
4、負(fù)責(zé)實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護(hù)公路治安秩序,預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動,打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費行為。
5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)動車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對全市的機(jī)動車進(jìn)行登記管理;承擔(dān)全市機(jī)動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管;依法受理初次報考機(jī)動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證;負(fù)責(zé)對全市機(jī)動車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。
6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動,督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。
7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用,以及通信、計算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
市公安局交警支隊為副縣級建制,單位內(nèi)設(shè)9個科室,下屬7個大隊、兩個高速公路籌備組、1個車管所, 1個事業(yè)單位(考試中心)。行政編制人員262人,事業(yè)編制人員54人,交通協(xié)管員123人,勞務(wù)派遣人員188人,退休人員33人,共計660人(截止2016年8月)。
市公安局交警支隊為財政一級預(yù)算單位,無所屬二級預(yù)算單位。
三、2017年部門預(yù)算情況
(一)收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,市公安局交警支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市公安局交警支隊2017年收入總預(yù)算7366.13萬元,支出總預(yù)算7366.13萬元,具體為:一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算7366.13萬元;公共安全支出預(yù)算7198.69萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算167.44萬元。2017年收支總預(yù)算比上年減少0.53%,主要原因是支隊及大隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。
(二)收入預(yù)算情況
市公安局交警支隊2017年收入預(yù)算7366.13萬元,比上年減少0.53%,主要原因是支隊及大隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。
(三)支出預(yù)算情況
市公安局交警支隊2017年支出預(yù)算7366.13萬元,其中:基本支出4122.81萬元,占55.97%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,比2016年基本支出預(yù)算增加204.86萬元,主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等;項目支出3243.32萬元,占44.03%,主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出,比2016年項目支出預(yù)算減少243.80萬元,主要原因是支隊和大隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。
(四)財政撥款收支預(yù)算情況
市公安局交警支隊2017年財政撥款預(yù)算7366.13萬元,其中:“公共安全支出”財政撥款預(yù)算7198.69萬元,占97.73%,比上年增長6.57%,主要原因是人員經(jīng)費增加及科技建設(shè)經(jīng)費增加;“社會保障和就業(yè)支出”財政撥款預(yù)算167.44萬元,占2.27%,比上年增長11.60%,主要原因是 “歸口管理的行政單位離退休”人員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
市公安局交警支隊一般公共預(yù)算支出預(yù)算7366.13萬元,其中:基本支出4122.81萬元,占55.97%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,比2016年基本支出預(yù)算增長5.23%,主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等;項目支出3243.32萬元,占44.03%,主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出,比2016年項目支出預(yù)算減少6.99%,主要原因是支隊和大隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。
(六)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
市公安局交警支隊2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算4122.81萬元,其中:工資福利支出預(yù)算2195.37萬元,占53.25%;商品和服務(wù)支出預(yù)算1194.24萬元,占28.97%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算733.2萬元,占17.78%;2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算比上年增長5.23%,主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等。
(七)政府性基金收支預(yù)算情況
市公安局交警支隊沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)行政運行經(jīng)費
2017年度市公安局交警支隊行政運行經(jīng)費預(yù)算7198.69萬元,主要用于保障單位運行,用于貨物和服務(wù)經(jīng)費支出。
(二)政府采購情況
2017年度政府采購預(yù)算安排716.5萬元,主要為工程類采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
宣城市公安局交警支隊共有車輛84輛,其中:專業(yè)技術(shù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛(截止2016年8月)。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:交警支隊2017年部門預(yù)算說明表