索引號: | 0000001070100/201802-00028 | 組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市廣播電視臺 | 主題分類: | 文化、廣電、新聞出版 |
名稱: | 宣城市廣播電視臺2018年部門預(yù)算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001070100/201802-00028 |
組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市廣播電視臺 |
主題分類: | 文化、廣電、新聞出版 |
名稱: | 宣城市廣播電視臺2018年部門預(yù)算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣城市廣播電視臺2018年收支預(yù)算總表
2.宣城市廣播電視臺2018年收入預(yù)算總表
3.宣城市廣播電視臺2018年支出預(yù)算總表
4.宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8.宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
9.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
宣城市廣播電視臺2018年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
宣城市廣播電視臺于2010年9月組建成立,是市委市政府直屬的財供事業(yè)單位,由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化廣電新聞出版局依法實施行業(yè)管理。臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、總編室、人力資源部、技術(shù)播出中心、電視新聞中心時政部、電視新聞中心民生部、電視新聞中心外宣部、電視欄目研發(fā)中心、電視活動管理中心、廣播中心、新媒體發(fā)展中心。直屬二級機構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)(財政供給事業(yè)單位)、宣城廣電報社(自收自支事業(yè)單位)和網(wǎng)絡(luò)傳輸中心(自收自支事業(yè)單位)。集廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、移動新媒體于一體,承擔(dān)著黨政方針宣傳、新聞傳播、社會教育、文化娛樂、民生服務(wù)等多種職能,肩負著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務(wù)職能。
一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
(二)履行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命,組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
(三)堅持正確的輿論導(dǎo)向,宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就;關(guān)注民生民情,加強輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度,提升我市知名度、美譽度和影響力。
(四)負責(zé)制定并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)本臺廣播電視基礎(chǔ)實施規(guī)劃、建設(shè)和管理;制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法;負責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。
(五)負責(zé)實施本臺廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄;負責(zé)實施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目;負責(zé)審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
(六)貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標準,負責(zé)本臺廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管,加強安全防范,保障廣播電視節(jié)目安全播出。
(七)負責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開發(fā)應(yīng)用、申報評定和推廣應(yīng)用;負責(zé)對本臺網(wǎng)絡(luò)媒體、手機電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用;負責(zé)本臺廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報批、使用和管理。
(八)依法報批本臺廣播電視播出機構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷;參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
(九)負責(zé)推進本臺廣播電視制播分離和資源整合工作,組建面向市場的廣播電視媒體公司(集團),組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,增強本臺經(jīng)濟實力和綜合競爭力。
(十)推進組織實施內(nèi)部管理體制和運行機制改革;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市廣播電視臺2018年度部門預(yù)算為臺本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
宣城市廣播電視臺 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2018年主要工作
2018年我臺將以全面從嚴治黨為主線,以深化改革為動力,依靠全體干部職工,抓組織領(lǐng)導(dǎo)、抓統(tǒng)籌管理、抓責(zé)任落實,做到持續(xù)推進全面從嚴治黨、深化改革、改進新聞宣傳、加強經(jīng)營創(chuàng)收、強化作風(fēng)建設(shè),不斷推進重點工作取得新突破,打造現(xiàn)代服務(wù)型廣電全媒體。
一是持續(xù)推進全面從嚴治黨。持續(xù)聚焦基層黨建和廉政建設(shè),細化黨員教育、制度建設(shè)、嚴格黨內(nèi)生活等舉措,加強理論武裝、思想教育和制度管控,開展民主評議黨員和執(zhí)紀問責(zé),全面推進基層黨組織標準化建設(shè),推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,從嚴落實黨建工作責(zé)任。在黨建工作繼承、創(chuàng)新、突破上下功夫,立足我臺實際,堅持黨的建設(shè)與發(fā)展相結(jié)合,黨務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合;創(chuàng)新活動載體,豐富黨員教育管理形式,組織好 “不忘初心、牢記使命”專題教育,落實好學(xué)習(xí)教育、專題研討、黨性檢查、對標整改等要求,引導(dǎo)黨員干部以“四講四有”為標尺,做到“四個合格”,示范帶動職工自我教育、革新,積極參與到履職盡責(zé)、開拓創(chuàng)新中,力求實現(xiàn)抓黨建、強隊伍、促發(fā)展。
二是持續(xù)推進深化改革。堅持以打造現(xiàn)代服務(wù)型廣電全媒體為目標,強化頂層設(shè)計、科學(xué)決策,規(guī)劃好媒體體制轉(zhuǎn)型、新聞宣傳轉(zhuǎn)型、經(jīng)營創(chuàng)收轉(zhuǎn)型、廣電隊伍轉(zhuǎn)型,又要從廣電媒體經(jīng)營層面出發(fā),堅決執(zhí)行宣傳、創(chuàng)收“兩分離、再融合”發(fā)展路徑,積極組織調(diào)研商討,研究媒體經(jīng)營、內(nèi)部管理和廣電文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法,細化節(jié)目改版、創(chuàng)收欄目研發(fā)、活動管理、宣傳服務(wù)和新媒體建設(shè)等工作舉措,力爭實現(xiàn)新聞宣傳、經(jīng)營創(chuàng)收的“雙豐收”。同時,堅持好制度建設(shè)、制度管控,在繼續(xù)深化著重深化統(tǒng)分管理、優(yōu)化目標管理、實施績效考核管理,執(zhí)行好日常督查、專項檢查和年終督查,壓實責(zé)任、傳導(dǎo)壓力,破除制度執(zhí)行不力的問題,不斷推進廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,力求實現(xiàn)宣城廣電協(xié)同發(fā)展、和諧發(fā)展。
三是持續(xù)改進新聞宣傳。堅持黨管媒體、黨管意識形態(tài),繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作,加強新聞宣傳策劃,關(guān)注熱點、難點問題,組織好主題宣傳和重點報道,講述好宣城故事,傳遞好宣城聲音,履行好新聞宣傳、媒體監(jiān)督和輿論引導(dǎo)等職能。繼續(xù)推進欄目改版,繼續(xù)整合干部在線教育、節(jié)目考評、崗位練兵等學(xué)習(xí)教育、實踐培訓(xùn)平臺,積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才培養(yǎng),進一步挖掘人才、資源、內(nèi)容、品牌等優(yōu)勢,繼續(xù)推進內(nèi)容創(chuàng)新、媒體融合和全媒體建設(shè),持續(xù)推進《新聞聯(lián)播》、《直播宣城》、《百姓問政》、《百姓熱線》和《宣城記憶》等品牌欄目建設(shè)。立足新聞宣傳的敏銳性、可讀性和貼近性的要求,強化深度、跟蹤、評論、問效,精準定位受眾,設(shè)置好議題,選好報道切入點并積極運用“透宣”APP 、微博、微信等新媒介體,多制播、刊發(fā)導(dǎo)向正確、引導(dǎo)有力的稿件,有效反映黨的主張,體現(xiàn)黨的意志,提升輿論引導(dǎo)力和媒體影響力,不斷強化宣傳陣地建設(shè)。
四是持續(xù)加強經(jīng)營創(chuàng)收。繼續(xù)實施宣傳、創(chuàng)收“融合”行動,認真研究2018年廣告市場、客戶需求,面向市場開辦欄目、策劃活動,推動節(jié)目生產(chǎn)與廣告創(chuàng)收、經(jīng)營創(chuàng)收聯(lián)動。堅持經(jīng)營創(chuàng)收目標責(zé)任制,既要通過加強創(chuàng)收工作周調(diào)度、月考核和季度總結(jié),傳導(dǎo)壓力、壓實責(zé)任,又要鼓勵部門結(jié)合實際開辟活動創(chuàng)收、專題片創(chuàng)收、宣傳合作創(chuàng)收、經(jīng)營合作創(chuàng)收,不斷豐富創(chuàng)收形式,不斷拓展創(chuàng)收渠道,確保年度創(chuàng)收任務(wù)完成,確保我臺穩(wěn)定運行。堅持堅持市場化運營、項目化管理,繼續(xù)承辦好“中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心”、“中小企業(yè)服務(wù)中心”項目,維護好家裝、微信代維和電商購物等項目,主動與市場對接,謀劃推進新的產(chǎn)業(yè)項目。同時,要增強風(fēng)險意識,制定有效防范措施,防止合作經(jīng)營風(fēng)險發(fā)生。
五是持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。圍繞落實中央八項規(guī)定、省市委三十條和廉潔自律各項規(guī)定,組織黨員干部聚焦“四風(fēng)”,深查“四觀”,教育引導(dǎo)黨員干部對標反思找差距,積極踐行黨風(fēng)廉政具體要求。堅持以責(zé)任廣電建設(shè)為中心,繼續(xù)開展形式多樣的作風(fēng)養(yǎng)成教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等活動,組織干部群眾參加文明創(chuàng)建、精準扶貧、志愿服務(wù)等社會實踐,不斷提升干部職工的責(zé)任意識、擔(dān)當意識,強化廣電隊伍建設(shè)。同時,結(jié)合全面從嚴治黨要求,成立臺機關(guān)紀委,全力支持市紀委駐市委宣傳部紀檢組開展工作,持續(xù)對臺“三重一大”進行監(jiān)督,對重點人員、重要崗位加強監(jiān)控,對廣告經(jīng)營、活動創(chuàng)收、新聞采編等流程加強管控,落實談心談話、警示教育、日常監(jiān)督和執(zhí)紀問責(zé)等制度,不斷推進臺黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控體系建設(shè),力求打擊邪氣、弘揚正氣,營造出良好的政治生態(tài)。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
宣城市廣播電視臺2018年部門收支預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2503.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
21.00 |
四、教育支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
2506.88 |
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
17.21 |
上級補助收入 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
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其他 |
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本年收入合計 |
2524.09 |
本年支出合計 |
2524.09 |
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
2524.09 |
支出總計 |
2524.09 |
部門公開表2 宣城市廣播電視臺2018年部門收入預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
2506.88 |
|
2485.88 |
|
|
21.00 |
|
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||||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2506.88 |
|
2485.88 |
|
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070405 |
電視 |
2506.88 |
|
2485.88 |
|
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.21 |
|
17.21 |
|
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|
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||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
|
17.21 |
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||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
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17.21 |
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合計 |
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2524.09 |
|
2503.09 |
|
|
21.00 |
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部門公開表3
宣城市廣播電視臺2018年部門支出預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
2506.88 |
1739.68 |
767.20 |
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2506.88 |
1739.68 |
767.20 |
2070405 |
電視 |
2506.88 |
1739.68 |
767.20 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.21 |
17.21 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
17.21 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
17.21 |
|
|
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合計 |
2524.09 |
1756.89 |
767.20 |
部門公開表4
宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預(yù)算總表 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
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|||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
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|||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
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(四)教育支出 |
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二、本年收入 |
|
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
2503.09 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
2485.88 |
2485.88 |
|
|
|||||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
1076.62 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|||||
國庫管理非稅收入 |
1426.47 |
|
|
|
|
|
|||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
…… |
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?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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|
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
2503.09 |
支出總計 |
2503.09 |
2503.09 |
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部門公開表5
宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
2485.88 |
1739.68 |
746.20 |
20704 |
新聞出版廣播影視 |
2485.88 |
1739.68 |
746.20 |
2070405 |
電視 |
2485.88 |
1739.68 |
746.20 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.21 |
17.21 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
17.21 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17.21 |
17.21 |
|
|
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|
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合計 |
2503.09 |
1756.89 |
746.20 |
部門公開表6
宣城市財政局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
1519.57 |
30101 |
基本工資 |
290.01 |
30102 |
津貼補貼 |
16.06 |
30103 |
獎金 |
24.17 |
30107 |
績效工資 |
236.32 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
110.15 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.26 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.45 |
30113 |
住房公積金 |
71.85 |
30199 |
其他工資福利支出 |
768.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
150.83 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
30205 |
水費 |
2.00 |
30206 |
電費 |
7.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
30.00 |
30213 |
維修(護)費 |
16.00 |
30214 |
租賃費 |
2.00 |
30215 |
會議費 |
6.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
30218 |
專用材料費 |
2.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
25.80 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.53 |
30229 |
福利費 |
7.90 |
30239 |
其他交通費用 |
10.90 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.70 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
86.49 |
30302 |
退休費 |
7.01 |
30305 |
生活補助 |
0.60 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
78.88 |
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合計 |
1756.89 |
部門公開表7
宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市廣播電視臺沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表8
宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市廣播電視臺2018年收支總預(yù)算2524.09萬元,收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入,支出包括文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出。
二、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城市廣播電視臺2018年部門收入預(yù)算2524.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2503.09萬元,占99.17%,比2017年預(yù)算增加154.98萬元,增長6.6%,增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等;納入專戶管理的政府非稅收入21萬元,占0.83%,2017年無此項收入,增長原因主要是2018年度增加廣電建設(shè)項目日常運轉(zhuǎn)維護費用。
三、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城市廣播電視臺2018年部門支出預(yù)算2524.09萬元,比2017年預(yù)算增加175.98萬元,增長7.49 %,增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費和廣告經(jīng)營成本的增加。其中:基本支出1756.89萬元,占69.60%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出767.20萬元,占30.40%,主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預(yù)算2503.09萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款2503.09萬元。按資金年度分為:當年財政撥款收入2503.09萬元。支出按功能分類分為:文化體育與傳媒支出2485.88萬元,占99.31%;社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,占0.69%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算財政撥款2503.09萬元,比2017年預(yù)算撥款增加154.98萬元,增長 6.6%,增長原因是2018年度在職人員調(diào)增工資,以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化體育與傳媒支出2485.88萬元,占99.31%;社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,占0.69%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算2485.88萬元,比2017年預(yù)算增加147.83萬元,增長6.32 %,增長原因2018年度在職人員調(diào)增工資,以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費和廣告經(jīng)營成本的增加。其中“電視”預(yù)算2485.88萬元,主要用于保障我臺正常運轉(zhuǎn)的基本支出和廣電事業(yè)發(fā)展等事務(wù)方面的項目支出。
(二)“社會保障和就業(yè)” 2018年預(yù)算17.21萬元,比2017年預(yù)算增加9.61萬元,增長126.44%,增長原因主要是2018年增加退休人員住房提租補貼和公用經(jīng)費。其中“事業(yè)單位離退休”預(yù)算17.21萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1756.89萬元,其中:工資福利支出1519.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出150.83萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助86.49萬元,主要包括:退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
宣城市廣播電視臺2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
宣城市廣播電視臺2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九 、其他重要事項的情況說明
(一)項目及績效目標情況
宣城市廣播電視臺2018年沒有市財政局批復(fù)績效目標的項目,故無此公開項目。
(二) 機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市廣播電視臺屬于事業(yè)單位,運行經(jīng)費主要為事業(yè)單位運行經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出。2018年度事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算安排865.03萬元。
(三)政府采購情況。宣城市廣播電視臺2018年政府采購預(yù)算總額11萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算11萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市廣播電視臺固定資產(chǎn)主要由廣電專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備構(gòu)成,其中廣電專業(yè)設(shè)備約占資產(chǎn)總額的90%。車輛10輛,其中:其他用車10輛(新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛,電視直播車1輛,廣播直播車1輛)。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)。單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設(shè)置情況。
宣城市廣播電視臺2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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