索引號: | 0000001070100/201803-00006 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市文聯(lián) | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 公告 |
名稱: | 宣城市文聯(lián)2018年部門預算公開情況說明 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001070100/201803-00006 |
組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市文聯(lián) |
主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 公告 |
名稱: | 宣城市文聯(lián)2018年部門預算公開情況說明 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
宣城市文聯(lián)2018年部門預算
2018年2月
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.宣城市文聯(lián)2018年收支預算總表
2.宣城市文聯(lián)2018年收入預算總表
3.宣城市文聯(lián)2018年支出預算總表
4.宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預算總表
5.宣城市文聯(lián)2018年一般公共預算支出預算表
6.宣城市文聯(lián)2018年一般公共預算基本支出預算表
7.宣城市文聯(lián)2018年政府性基金預算支出預算表
8.宣城市文聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
9.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
宣城市文聯(lián)2018年部門預算
第一部分 部門概況
一、主要職責
宣城市文學藝術界聯(lián)合會(簡稱宣城市文聯(lián))是全市文學藝術團體的聯(lián)合組織,是中共宣城市委領導下的人民團體,是中共宣城市委和市人民政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,是黨領導文藝工作的助手,在業(yè)務上接受省文聯(lián)的指導。
宣城市文聯(lián)目前所轄的文學藝術家協(xié)會有:宣城市作家協(xié)會、宣城市戲劇家協(xié)會、宣城市美術家協(xié)會、宣城市書法家協(xié)會、宣城市攝影家協(xié)會、宣城市音樂家協(xié)會、宣城市舞蹈家協(xié)會和宣城市詩歌學會。
宣城市文聯(lián)內(nèi)設辦公室、組聯(lián)部兩個科室。徐艾平主席,主持市文聯(lián)全面工作,主管申創(chuàng)“中國書法城”工作、機關黨建、文明創(chuàng)建工作。呂小平副主席,主管干部人事、財務,分管市美術家協(xié)會、市書法家協(xié)會、市攝影家協(xié)會、市音樂家協(xié)會、市舞蹈家協(xié)會。黃廷洪副主席,主管全市重點文藝創(chuàng)作、意識形態(tài)工作,分管市作家協(xié)會、市戲劇家協(xié)會、市詩歌學會、《敬亭山文藝》。根據(jù)市委安排,朱靜娟副主席掛職旌德縣副縣長,不參與班子分工。
宣城市文聯(lián)下轄事業(yè)單位宣城市書法館(文藝創(chuàng)研中心、申創(chuàng)“中國書法城”領導小組辦公室)
宣城市文聯(lián)的工作職責和范圍:
宣城市文聯(lián)的最高權力機構是宣城市文學藝術界聯(lián)合會代表大會,大會每五年舉行一次。代表大會閉會期間,由常委會行使職權。
人員編制:5人,實有8人(其中1人編制在區(qū)文旅委)
領導職數(shù):1名正主席,3名副主席
內(nèi)設科室:2個,分別為辦公室、組聯(lián)部,并設2個正科職位
宣城市書法館(文藝創(chuàng)研中心、申創(chuàng)“中國書法城”領導小組辦公室)事業(yè)編制4名,實際在崗1人。
二、部門預算單位構成
宣城市文聯(lián)2018年度部門預算包括機關預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市文聯(lián)機關 |
行政單位 |
三、2018年主要工作
2018年市文聯(lián)工作總體思路是:以深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神為主線,以黨建為統(tǒng)領,緊密結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,圍繞慶祝改革開放四十周年和市委、市政府工作大局,精心策劃項目載體,積極組織文藝活動,創(chuàng)新推進精品創(chuàng)作,大力加強機關建設,努力在脫貧攻堅、文明創(chuàng)建等主戰(zhàn)場發(fā)揮特色作用,全力助推“四個特色之城”建設,為打造皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市和文化名市貢獻文藝力量。
(一)堅持黨建統(tǒng)領,團結帶領好文藝隊伍
(二)服務全市大局,發(fā)揮好文聯(lián)獨特作用
(三)圍繞主責主業(yè),抓好文藝精品生產(chǎn)
(四)打造亮點品牌,組織好文藝活動
(五)加強自身建設,塑造好文聯(lián)形象
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
宣城市文聯(lián)2018年收支預算總表 |
||||
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
148.25 |
一、一般公共服務支出 |
149.62 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
3.35 |
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
1.98 |
|
上級補助收入 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
151.60 |
本年支出合計 |
151.60 |
|
上年結余 |
|
結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
151.60 |
支出總計 |
151.60 |
部門公開表2
宣城市文聯(lián)2018年收入預算總表
|
單位:萬元 |
||||||||||||||
功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
|||||||
201 |
一般公共服務支出 |
149.62 |
|
146.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
146.62 |
|
143.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運行(群眾團體事務) |
120.62 |
|
117.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
151.60 |
|
148.25 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
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|
部門公開表3 |
||||
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|
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|
宣城市文聯(lián)2018年部門支出預算總表 |
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|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
149.62 |
120.62 |
29.00 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
3.00 |
|
3.00 |
2011308 |
招商引資 |
3.00 |
|
3.00 |
20129 |
群眾團體事務 |
146.62 |
120.62 |
26.00 |
2012901 |
行政運行(群眾團體事務) |
120.62 |
120.62 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
26.00 |
|
26.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.98 |
1.98 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1.98 |
1.98 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.98 |
1.98 |
|
|
合計 |
151.60 |
122.60 |
29.00 |
部門公開表4 宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預算總表 單位:萬元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、上年結余 |
|
一、本年支出 |
148.25 |
148.25 |
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
146.27 |
146.27 |
|
|
?。ǘ┱曰痤A算撥款 |
|
?。ǘ﹪乐С?/p> |
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
148.25 |
(五)科學技術支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
148.25 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
148.25 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
二、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
148.25 |
支出總計 |
148.25 |
148.25 |
|
|
部門公開表5
宣城市文聯(lián)2018年一般公共預算支出預算表 |
||||
|
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|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
146.27 |
117.27 |
29.00 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
3.00 |
|
3.00 |
2011308 |
招商引資 |
3.00 |
|
3.00 |
20129 |
群眾團體事務 |
143.27 |
117.27 |
26.00 |
2012901 |
行政運行(群眾團體事務) |
117.27 |
117.27 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
26.00 |
|
26.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.98 |
1.98 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1.98 |
1.98 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
148.25 |
119.25 |
29.00 |
部門公開表6 |
||
宣城市文聯(lián)2018年部門一般公共預算基本支出預算表 |
||
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
工資福利支出 |
91.82 |
30101 |
基本工資 |
36.36 |
30102 |
津貼補貼 |
24.15 |
30103 |
獎金 |
3.03 |
30107 |
績效工資 |
5.67 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.46 |
30113 |
住房公積金 |
9.15 |
|
商品和服務支出 |
19.54 |
30201 |
辦公費 |
1.02 |
30202 |
印刷費 |
0.10 |
30205 |
水費 |
0.08 |
30206 |
電費 |
0.10 |
30207 |
郵電費 |
0.30 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
30211 |
差旅費 |
0.60 |
30213 |
維修(護)費 |
3.10 |
30215 |
會議費 |
1.50 |
30216 |
培訓費 |
0.50 |
30217 |
公務接待費 |
2.00 |
30226 |
勞務費 |
1.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.29 |
30229 |
福利費 |
0.96 |
30239 |
其他交通費用 |
2.03 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.96 |
|
對個人和家庭的補助 |
7.89 |
30302 |
退休費 |
0.98 |
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
6.86 |
合 計 |
119.25 |
部門公開表7
宣城市文聯(lián)2018年政府性基金預算支出預算表 |
|
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|
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|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
|
||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
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|
|
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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說明:宣城市文聯(lián)沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
部門公開表8
宣城市文聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
||||||||
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|
|
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|
單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
|
|
|
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|
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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說明:宣城市文聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,宣城市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市文聯(lián)2018年收支總預算151.6萬元,其中:一般公共預算撥款收入148.25萬元,納入專戶管理政府非稅收入3.35萬元,支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。
二、2018年部門收入預算情況
宣城市文聯(lián)2018年部門收入預算151.6萬元,其中:財政撥款收入148.25萬元,占97.79%,比上年增加5.75萬元,增長4%,增加原因主要是2018年工資福利增加以及養(yǎng)老保險繳費列入部門預算相應增加財政撥款收入;納入專戶管理政府非稅收入3.35萬元,占2.21%,比上年減少5.95萬元,減少64%,減少原因主要是會員會費減少。
三、2018年部門支出預算情況
宣城市文聯(lián)2018年部門支出預算151.6萬元,比2017年預算減少0.2萬元,減少0.1%,減少原因主要是人員工資調(diào)整及壓縮項目支出。其中:基本支出122.6萬元,占80.87%,主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等;項目支出29萬元,占19.13%,主要用于文聯(lián)事業(yè)發(fā)展等支出。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預算148.25萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款148.25萬元。按資金年度分為:當年財政撥款收入148.25萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出146.27萬元,占98.66%;社會保障和就業(yè)支出1.98萬元,占1.34%。
五、一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市文聯(lián)2018年一般公共預算財政撥款148.25萬元,比2017年預算撥款增加5.75萬元,增長4.0%,增長原因主要是2018年工資福利增加以及養(yǎng)老保險繳費列入部門預算相應增加財政撥款收入。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出146.27萬元,占98.7%;社會保障和就業(yè)支出1.98萬元,占1.3%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市文聯(lián)2018年一般公共預算基本支出119.25萬元,其中:工資福利支出91.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出19.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助7.89萬元,主要包括:退休費、其他對個人和家庭補助等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市文聯(lián)2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
宣城市文聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)項目及績效目標情況。
宣城市文聯(lián)2018年沒有市財政局批復的績效目標項目。
(二)機關運行經(jīng)費。宣城市文聯(lián)2018年度機關運行經(jīng)費預算安排19.54萬元,用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。
(三)政府采購情況。宣城市文聯(lián)2018年政府采購預算總額11.5萬元。其中:政府采購貨物預算11.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市文聯(lián)共有車輛0輛(注:2015年底實行車改,12月31日前已上交車輛管理中心)。
(五)預算績效情況。宣城市文聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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