索引號: | 0000001070100/201802-00047 | 組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市人大辦 | 主題分類: | / 公告 |
名稱: | 宣城市人大辦2018年部門預(yù)算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001070100/201802-00047 |
組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市人大辦 |
主題分類: | / 公告 |
名稱: | 宣城市人大辦2018年部門預(yù)算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣城市人大辦公室2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市人大辦公室2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市人大辦公室2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市人大辦公室2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市人大辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市人大辦公室2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
9.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會各類重要會議的會務(wù)工作;機關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動化工作。
2、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機關(guān)各部門的工作,督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項。
3、組織辦理市人大代表提出的建議、批評、意見,辦理人民來信,接待人民群眾來訪。
4、審核市人大常委會、市人大常委會黨組文稿。
5、負(fù)責(zé)市人大常委會機關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè),負(fù)責(zé)機關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。
6、負(fù)責(zé)市人大常委會機關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。
8、負(fù)責(zé)市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市人大辦2018年度部門預(yù)算只包括市人大辦預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,即:市人大辦。具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市人大辦 |
行政單位 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大精神,始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一,認(rèn)真落實市委四屆五次全會、市委經(jīng)濟工作會議精神和四屆人大二次會議決議,圍繞實現(xiàn)“三個確保”奮斗目標(biāo)和“向蘇浙對齊、在全省爭先”工作總要求,把定好位、敢擔(dān)當(dāng)、善作為、求實效貫穿人大工作始終,依法行使立法、監(jiān)督、決定和任免職權(quán),更好發(fā)揮人大代表作用,努力成為全面擔(dān)負(fù)起憲法法律賦予各項職責(zé)的工作機關(guān),成為同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機關(guān),展現(xiàn)新氣象,實現(xiàn)新作為。
(一)立法工作力求新進(jìn)展。堅持科學(xué)立法、民主立法、依法立法,充分發(fā)揮人大及其常委會在立法工作中的主導(dǎo)作用,切實提高立法質(zhì)量。堅持問題導(dǎo)向,立足宣城實際,回應(yīng)社會關(guān)切,突出務(wù)實管用,有序推進(jìn)本屆常委會立法規(guī)劃項目的實施。堅持完善法規(guī)案起草調(diào)研、論證、聽證、咨詢、審議、評估和公開征求意見機制,著力提高立法精細(xì)化水平,力爭讓每一部法規(guī)都能充分體現(xiàn)民意、匯集民智,讓每一部法規(guī)都能立得住、行得通、真管用。2018年,根據(jù)市委批準(zhǔn)的立法規(guī)劃,認(rèn)真做好《宣城市文明行為促進(jìn)條例》《宣城市住宅小區(qū)物業(yè)管理條例》兩部法規(guī)的立法工作,著手開展調(diào)研論證項目的前期工作。加強規(guī)范性文件備案審查工作,創(chuàng)新規(guī)范性文件備案審查工作機制,推進(jìn)依法行政,切實維護法制統(tǒng)一。
?。ǘ┍O(jiān)督工作力求新成效。主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)、新要求,嚴(yán)格按照法定職權(quán)和法定程序?qū)嵭姓_監(jiān)督、有效監(jiān)督,促進(jìn)“一府一委兩院”依法行使職權(quán)。聽取審議市政府關(guān)于計劃執(zhí)行、預(yù)決算、審計工作及審計查出問題整改情況報告;聽取審議市政府關(guān)于現(xiàn)代化“四個特色之城”建設(shè)情況報告,并開展專題詢問;聽取審議市政府關(guān)于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、文房四寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“七五”普法工作情況報告;依據(jù)全國人大即將頒布施行的《監(jiān)察法》,適時開展對市監(jiān)察委員會的工作監(jiān)督;聽取市法院、市檢察院關(guān)于全面深化司法體制改革情況報告。開展《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》《殘疾人保障法》執(zhí)法檢查。對“十三五”規(guī)劃實施情況進(jìn)行中期評估。開展《宣城市敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)條例》實施情況和生態(tài)自然保護區(qū)建設(shè)專題調(diào)研。繼續(xù)組織開展“宣城環(huán)保世紀(jì)行”活動。對市民委(宗教局)、市水務(wù)局、市商務(wù)局、市衛(wèi)計委、市國土資源局、市政府法制辦工作進(jìn)行評議,對部分市政府組成部門主要負(fù)責(zé)人和部分市中級人民法院法官、市人民檢察院檢察官履職情況進(jìn)行評議。積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。改進(jìn)常委會年度監(jiān)督議題確定辦法,面向市人大代表和社會公開征集監(jiān)督議題,增強監(jiān)督工作的廣泛性和針對性。
(三)決定和任免工作力求新作為。全面落實《宣城市人大常委會討論決定重大事項辦法》,進(jìn)一步明確重大事項的界定、范圍及運行程序,規(guī)范重大事項議案提出、調(diào)研論證、審議表決、信息公開、績效評價。重點加強對城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、重大民生工程、重大項目建設(shè)和重大財政支出等重大事項的審查,確保形成的決議、作出的決定符合法律法規(guī)要求并發(fā)揮應(yīng)有作用。切實把黨委決策、人大決定、政府執(zhí)行有機結(jié)合起來,使市委重大決策部署及時通過法定程序轉(zhuǎn)化為全市人民的共同意志,更好地推進(jìn)決策的科學(xué)化民主化法治化。
堅持黨管干部原則與人大依法行使任免權(quán)相統(tǒng)一,加強和改進(jìn)任前審查、任后監(jiān)督工作機制,在全市推廣常委會相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)會同黨委相關(guān)部門,對法院、檢察院擬任法律職務(wù)人員進(jìn)行任前審查。制定關(guān)于嚴(yán)肅嚴(yán)格任前法律知識考試工作意見。嚴(yán)格落實憲法宣誓制度,進(jìn)一步強化任職人員忠于憲法、忠于職守的法治理念。
(四)代表工作力求新提升。充分尊重代表主體地位,完善代表服務(wù)保障機制,豐富代表活動形式,激發(fā)代表履職活力。注重多形式多渠道加強代表學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強代表責(zé)任意識,提升代表履職能力。舉辦第二期代表培訓(xùn)班。健全代表參加常委會、專門委員會工作以及活動機制,堅持常委會組成人員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系人民群眾制度。探索量化代表在會議期間、閉會期間的主要工作任務(wù),堅持和完善代表履職檔案、代表履職信息管理和代表述職等制度。修訂《市人大代表述職評議工作辦法》,把代表職務(wù)做實、把代表任務(wù)落實,接受選民監(jiān)督。嘗試跨行政區(qū)域、按專業(yè)領(lǐng)域組建代表小組,開展調(diào)研視察活動,增強代表小組活動的針對性和實效性。在“提、交、辦”環(huán)節(jié)精準(zhǔn)用力,完善代表議案、建議的提出、交辦和督辦機制,推行議案建議網(wǎng)上交辦,辦理情況及時向社會公開;對當(dāng)年不能辦結(jié)的,常委會排出清單,持續(xù)跟蹤督辦,提高代表議案、建議辦理質(zhì)量和群眾滿意度。
(五)自身建設(shè)力求新氣象。按照新時代黨的建設(shè)總要求,從嚴(yán)從實加強常委會政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,不斷提升黨建工作質(zhì)量。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,全面貫徹落實中央八項規(guī)定實施細(xì)則和省、市實施細(xì)則,持續(xù)深入改進(jìn)作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行常委會議事規(guī)則和工作規(guī)范,堅持集體行使職權(quán)、集體決定問題。制定《宣城市人民代表大會會議工作規(guī)程》。充分發(fā)揮專門委員會、工作委員會在常委會工作中的作用。切實加強人大機關(guān)建設(shè),更好地發(fā)揮集體參謀助手作用。加強和改進(jìn)人大宣傳工作,制定《宣城市人大新聞宣傳工作意見》《宣城市人大常委會機關(guān)信息工作管理辦法》。高度重視群眾來信來訪工作,切實維護信訪人合法權(quán)益。堅持辦好常委會法制專題講座。加強對縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的聯(lián)系與指導(dǎo),夯實人大工作基層基礎(chǔ)。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
宣城市人大辦2018年部門收支預(yù)算總表 |
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|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
901.65 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
818.63 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
上級補助收入 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
…… |
|
其他 |
|
二十、住房保障支出 |
13.59 |
|
|
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|
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本年收入合計 |
901.65 |
本年支出合計 |
901.65 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
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|
收入總計 |
901.65 |
支出總計 |
901.65 |
部門公開表2 宣城市人大辦2018年部門收入預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
818.63 |
|
818.63 |
|
|
|
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|
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|||||||
20101 |
人大事務(wù) |
818.63 |
|
818.63 |
|
|
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|
|
|
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|||||||
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
818.63 |
|
818.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.63 |
|
65.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
|
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
|
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
|
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
合計 |
|
901.65 |
|
901.65 |
|
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部門公開表3 宣城市人大辦2018年部門支出預(yù)算總表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
|
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
69.43 |
69.43 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.80 |
3.80 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.63 |
65.63 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
13.59 |
|
|
合 計 |
901.65 |
621.05 |
280.60 |
部門公開表4 宣城市人大辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表 |
|||||||||
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|
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|
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
|
|
|
||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
818.63 |
818.63 |
|
||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
|
||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
||||
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
||||
二、本年收入 |
901.65 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
901.65 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
||||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
901.65 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
69.43 |
|
||||
國庫管理非稅收入 |
|
…… |
|
|
|
||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二十)住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
|
||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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||||
收入總計 |
901.65 |
支出總計 |
901.65 |
901.65 |
|
部門公開表5
宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
20101 |
人大事務(wù) |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
818.63 |
538.03 |
280.60 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
69.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
69.43 |
69.43 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.80 |
3.80 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.63 |
65.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
13.59 |
|
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
901.65 |
621.05 |
280.60 |
部門公開表6
宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
463.27 |
30101 |
基本工資 |
174.41 |
30102 |
津貼補貼 |
148.59 |
30103 |
獎金 |
14.53 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
65.63 |
30113 |
住房公積金 |
48.95 |
30199 |
其他工資福利支出 |
11.16 |
|
商品和服務(wù)支出 |
106.17 |
30201 |
辦公費 |
34.20 |
30215 |
會議費 |
12.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.27 |
30229 |
福利費 |
4.70 |
30239 |
其他交通費用 |
40.50 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.50 |
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對個人和家庭的補助 |
46.61 |
30302 |
退休費 |
4.18 |
30309 |
獎勵金 |
0.38 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
42.05 |
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資本性支出(基本建設(shè)) |
5.00 |
30213 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
5.00 |
合計 |
621.05 |
部門公開表7
宣城市人大辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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說明:市人大辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
部門公開表8
宣城市人大辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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說明: 市人大辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市人大辦2018年收支總預(yù)算901.65萬元,收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入,支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
二、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城市人大辦2018年收入預(yù)算901.65萬元,全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2017年預(yù)算增加192.18萬元,增長27.09%,增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。沒有政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入。
三、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城市人大辦2018年支出預(yù)算901.65萬元,比2017年預(yù)算增加192.18萬元,增長27.09%,增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。其中:基本支出621.05萬元,占68.88%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出280.60萬元,占31.12%,用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務(wù)。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市人大辦2018年財政撥款收支預(yù)算901.65萬元,收入按資金來源分,全部為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度分,全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出818.63萬元,占90.79%;社會保障和就業(yè)支出69.43萬元,占7.70%;住房保障支出13.59萬元,占1.51%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算撥款901.65萬元,比2017年預(yù)算撥款增加192.18萬元,增長27.09%,增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出818.63萬元,占90.79%;社會保障和就業(yè)支出69.43萬元,占7.70%;住房保障支出13.59萬元,占1.51%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算818.63萬元,比2017年預(yù)算增加159.19萬元,增長24.14%,增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預(yù)算538.03萬元,主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出;項目支出280.60萬元,用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務(wù)。
2. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算69.43萬元,比2017年預(yù)算增加65.63萬元,增長1727%,增長原因主要是主要是2018年退休費編制到部門及退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算 ,主要用于機關(guān)退休人員支出。
3.“住房保障支出”2018年預(yù)算13.59萬元,比2017年預(yù)算減少32.64萬元,減少原因主要是2018年部分住房保障支出預(yù)算列入一般公共服務(wù)支出。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出621.05萬元,其中:工資福利支出463.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出106.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助46.61萬元,主要包括:退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出5.00萬元,用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
宣城市人大辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
宣城市人大辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市人大辦2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排106.17萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。
(二)政府采購情況。宣城市人大辦2018年政府采購預(yù)算總額10.00萬元,全部為政府采購貨物預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市人大辦沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備,沒有價值100萬元以上的專用設(shè)備。2018年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車輛,也沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬以上的專用設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市人大辦2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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