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索引號(hào): 744889543/201602-00003 組配分類: 本部門預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市政務(wù)服務(wù)中心 主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開 文號(hào):
發(fā)布日期: 2016-02-03
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組配分類: 本部門預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市政務(wù)服務(wù)中心
主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開
文號(hào):
發(fā)布日期: 2016-02-03
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開
發(fā)布時(shí)間:2016-02-03 00:00 來源:市政務(wù)服務(wù)中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

(三)代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(四)會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。

(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己?。

(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市政務(wù)服務(wù)中心為市政府正處級(jí)派出機(jī)構(gòu),市人民政府政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無下屬機(jī)構(gòu)。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心年收入預(yù)算314.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入314.89萬元,占100%。

2016年支出預(yù)算314.89萬元,支出包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、服務(wù)大廳運(yùn)行等。

較2015年度預(yù)算增加59.5萬元,增加原因一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,二是中心運(yùn)行使用5年來,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。

二、2016年預(yù)算支出安排情況

2016年度預(yù)算314.89萬元,其中基本支出130.76萬元,項(xiàng)目支出184.13萬元,共安排預(yù)算支出項(xiàng)目7個(gè):政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用、服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用、綜合窗口費(fèi)用、工作人員午餐補(bǔ)助、窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算21萬元,為保障中心機(jī)關(guān)履行職責(zé)、開展工作所必需支出。

(二)服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算97.68萬元,為辦事大廳運(yùn)行所必需支出。

(三)綜合窗口費(fèi)用預(yù)算4萬元,為行政審批委托代理和并聯(lián)審批項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)督促開展工作所須的辦公費(fèi)用。

(四)工作人員午餐補(bǔ)助42.5萬元,該項(xiàng)費(fèi)用是由市政府給予大廳工作人員中午工作餐補(bǔ)助。

(五)窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金7.95萬元,為市政府授權(quán)中心表彰考核優(yōu)秀者所發(fā)放的獎(jiǎng)金。

(六)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用8萬元,為開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需辦公支出。

(七)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元,為完成年度招商引資任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)支出。

2016年根據(jù)實(shí)際工作需要,未安排政府采購資金。

名詞解釋:

(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附表1
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
收   入              支 出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)   一、本年支出 314.89 314.89  
  政府性基金預(yù)算撥款   (一)一般公共服務(wù)支出 314.89 314.89  
    (二)國防支出      
二、本年收入 314.89 (三)公共安全支出      
(一)一般公共預(yù)算撥款 314.89 (四)教育支出      
    經(jīng)常收入預(yù)算撥款 294.89 (五)科學(xué)技術(shù)支出      
    國庫管理非稅收入 20.00 (六)文化體育與傳媒支出      
(二)政府性基金預(yù)算撥款   (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出      
    (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出      
           
           
           
    二、結(jié)轉(zhuǎn)下年      
           
           
           
           
           
收入總計(jì)   支出總計(jì) 314.89 314.89  
注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

附表2
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
201 一般公共服務(wù)支出 314.89 130.76 184.13
20103  政府辦公廳 314.89 130.76 184.13
  20101301   行政運(yùn)行      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合計(jì) 314.89 130.76 184.13
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。

 

附表3
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 2016年年初基本支出預(yù)算
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
301 工資福利支出 89.32 89.32  
 30101   基本工資 40.93 40.93  
 30102   津貼補(bǔ)貼 45.27 45.27  
 30103   獎(jiǎng)金 3.12 3.12  
302 商品和服務(wù)支出 20.61   20.61
 30201   辦公費(fèi) 1.5   1.5
 30202   印刷費(fèi) 1   1
 30205   水費(fèi) 0.5   0.5
 30206   電費(fèi) 1.5   1.5
 30209   物業(yè)費(fèi) 2   2
 30211   差旅費(fèi) 2   2
 30213   維修(護(hù))費(fèi) 3   3
 30215   會(huì)議費(fèi) 2   2
 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.72   1.72
 30229   福利費(fèi) 1.29   1.29
 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.1   4.1
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 20.83 20.83  
 30309    獎(jiǎng)勵(lì)金 0.14 0.14  
 30311    住房公積金 18.11 18.11  
 30312    提租補(bǔ)貼 2.58 2.58  
合計(jì) 130.76 110.15 20.61
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

附表4
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門: 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財(cái)政撥款收入 本年政府性基金財(cái)政撥款支出
合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計(jì)        
注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

 

附表5
2016年部門收支預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
收 入              支 出
項(xiàng)目  預(yù)算數(shù)  項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入             314.89 一、一般公共服務(wù)支出 314.89
二、政府性基金預(yù)算撥款收入   二、國防支出  
三、納入專戶管理政府非稅收入   三、公共安全支出  
四、其他收入   四、教育支出  
     事業(yè)收入   五、科學(xué)技術(shù)支出  
     經(jīng)營收入   六、文化體育與傳媒支出  
     上級(jí)補(bǔ)助收入      
     附屬單位上繳收入      
     其他      
       
       
       
       
       
       
本年收入合計(jì)   本年支出合計(jì)  
上年結(jié)余收入   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
       
       
       
收入總計(jì)           314.89 支出總計(jì) 314.89
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

 

附表6
2016年部門收入預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 合計(jì) 上年結(jié)余 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
科目編碼 科目名稱 小計(jì) 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他
201 一般公共服務(wù)支出 314.89   314.89                
 20103 政府辦公廳 314.89   314.89                
  2010101   行政運(yùn)行 314.89   314.89                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合計(jì) 314.89   314.89                
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

 

附表7
2016年部門支出預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務(wù)支出 314.89 130.76 184.13
 20103   政府辦公廳 314.89 130.76 184.13
  2010301    行政運(yùn)行 314.89 130.76 184.13
         
         
         
         
         
         
         
         
合計(jì) 314.89 130.76 184.13
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。