宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
(三)代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。
(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己?。
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市政務(wù)服務(wù)中心為市政府正處級(jí)派出機(jī)構(gòu),市人民政府政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無下屬機(jī)構(gòu)。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明
一、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心年收入預(yù)算314.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入314.89萬元,占100%。
2016年支出預(yù)算314.89萬元,支出包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、服務(wù)大廳運(yùn)行等。
較2015年度預(yù)算增加59.5萬元,增加原因一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,二是中心運(yùn)行使用5年來,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。
二、2016年預(yù)算支出安排情況
2016年度預(yù)算314.89萬元,其中基本支出130.76萬元,項(xiàng)目支出184.13萬元,共安排預(yù)算支出項(xiàng)目7個(gè):政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用、服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用、綜合窗口費(fèi)用、工作人員午餐補(bǔ)助、窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算21萬元,為保障中心機(jī)關(guān)履行職責(zé)、開展工作所必需支出。
(二)服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算97.68萬元,為辦事大廳運(yùn)行所必需支出。
(三)綜合窗口費(fèi)用預(yù)算4萬元,為行政審批委托代理和并聯(lián)審批項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)督促開展工作所須的辦公費(fèi)用。
(四)工作人員午餐補(bǔ)助42.5萬元,該項(xiàng)費(fèi)用是由市政府給予大廳工作人員中午工作餐補(bǔ)助。
(五)窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金7.95萬元,為市政府授權(quán)中心表彰考核優(yōu)秀者所發(fā)放的獎(jiǎng)金。
(六)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用8萬元,為開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需辦公支出。
(七)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元,為完成年度招商引資任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)支出。
2016年根據(jù)實(shí)際工作需要,未安排政府采購資金。
名詞解釋:
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表1 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
部門: |
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
314.89 |
314.89 |
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
314.89 |
314.89 |
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(二)國防支出 |
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二、本年收入 |
314.89 |
(三)公共安全支出 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
314.89 |
(四)教育支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
294.89 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
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國庫管理非稅收入 |
20.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
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(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
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支出總計(jì) |
314.89 |
314.89 |
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注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表2 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20103 |
政府辦公廳 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20101301 |
行政運(yùn)行 |
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合計(jì) |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。 |
附表3 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年年初基本支出預(yù)算 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
89.32 |
89.32 |
|
30101 |
基本工資 |
40.93 |
40.93 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.27 |
45.27 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.12 |
3.12 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.61 |
|
20.61 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1 |
|
1 |
30205 |
水費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
電費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
30209 |
物業(yè)費(fèi) |
2 |
|
2 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2 |
|
2 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3 |
|
3 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2 |
|
2 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.72 |
|
1.72 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.29 |
|
1.29 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.1 |
|
4.1 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
20.83 |
20.83 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.14 |
0.14 |
|
30311 |
住房公積金 |
18.11 |
18.11 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
2.58 |
2.58 |
|
合計(jì) |
130.76 |
110.15 |
20.61 |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
附表4 |
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財(cái)政撥款收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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|
注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
附表5 |
2016年部門收支預(yù)算總表 |
部門: |
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
314.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
314.89 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
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|
|
其他 |
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本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
|
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|
收入總計(jì) |
314.89 |
支出總計(jì) |
314.89 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
附表6 |
2016年部門收入預(yù)算總表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
附表7 |
2016年部門支出預(yù)算總表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20103 |
政府辦公廳 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |