索引號 744889543/201602-00003 組配分類 本部門預(yù)算
發(fā)布機構(gòu) 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) 發(fā)文日期 2016-02-03 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門,預(yù)算,公開,本部門預(yù)算
信息來源 市政務(wù)服務(wù)中心 主題導(dǎo)航  / 其它
信息名稱 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開 內(nèi)容概述 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

(三)代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡稱分中心)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(四)會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。

(六)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(以下簡稱進駐事項)的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

(七)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡稱進駐人員)進行管理培訓(xùn)和日常考核。

(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市政務(wù)服務(wù)中心為市政府正處級派出機構(gòu),市人民政府政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),無下屬機構(gòu)。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心年收入預(yù)算314.89萬元,其中:財政撥款收入314.89萬元,占100%。

2016年支出預(yù)算314.89萬元,支出包括:基本工資、津貼補貼、服務(wù)大廳運行等。

較2015年度預(yù)算增加59.5萬元,增加原因一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,二是中心運行使用5年來,各項維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

二、2016年預(yù)算支出安排情況

2016年度預(yù)算314.89萬元,其中基本支出130.76萬元,項目支出184.13萬元,共安排預(yù)算支出項目7個:政務(wù)中心運行費用、服務(wù)大廳運行費用、綜合窗口費用、工作人員午餐補助、窗口月度及年度考核獎金、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費用、招商引資專項經(jīng)費。

(一)政務(wù)服務(wù)中心運行費用預(yù)算21萬元,為保障中心機關(guān)履行職責(zé)、開展工作所必需支出。

(二)服務(wù)大廳運行費用預(yù)算97.68萬元,為辦事大廳運行所必需支出。

(三)綜合窗口費用預(yù)算4萬元,為行政審批委托代理和并聯(lián)審批項目綜合協(xié)調(diào)督促開展工作所須的辦公費用。

(四)工作人員午餐補助42.5萬元,該項費用是由市政府給予大廳工作人員中午工作餐補助。

(五)窗口月度及年度考核獎金7.95萬元,為市政府授權(quán)中心表彰考核優(yōu)秀者所發(fā)放的獎金。

(六)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費用8萬元,為開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需辦公支出。

(七)招商引資專項經(jīng)費3萬元,為完成年度招商引資任務(wù)所需經(jīng)費支出。

2016年根據(jù)實際工作需要,未安排政府采購資金。

名詞解釋:

(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附表1
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
收   入              支 出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)   一、本年支出 314.89 314.89  
  政府性基金預(yù)算撥款   (一)一般公共服務(wù)支出 314.89 314.89  
    (二)國防支出      
二、本年收入 314.89 (三)公共安全支出      
(一)一般公共預(yù)算撥款 314.89 (四)教育支出      
    經(jīng)常收入預(yù)算撥款 294.89 (五)科學(xué)技術(shù)支出      
    國庫管理非稅收入 20.00 (六)文化體育與傳媒支出      
(二)政府性基金預(yù)算撥款   (七)社會保障和就業(yè)支出      
    (八)社會保障和就業(yè)支出      
           
           
           
    二、結(jié)轉(zhuǎn)下年      
           
           
           
           
           
收入總計   支出總計 314.89 314.89  
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

附表2
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201 一般公共服務(wù)支出 314.89 130.76 184.13
20103  政府辦公廳 314.89 130.76 184.13
  20101301   行政運行      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合計 314.89 130.76 184.13
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。

 

附表3
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 2016年年初基本支出預(yù)算
科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301 工資福利支出 89.32 89.32  
 30101   基本工資 40.93 40.93  
 30102   津貼補貼 45.27 45.27  
 30103   獎金 3.12 3.12  
302 商品和服務(wù)支出 20.61   20.61
 30201   辦公費 1.5   1.5
 30202   印刷費 1   1
 30205   水費 0.5   0.5
 30206   電費 1.5   1.5
 30209   物業(yè)費 2   2
 30211   差旅費 2   2
 30213   維修(護)費 3   3
 30215   會議費 2   2
 30228   工會經(jīng)費 1.72   1.72
 30229   福利費 1.29   1.29
 30231   公務(wù)用車運行維護費 4.1   4.1
303 對個人和家庭的補助 20.83 20.83  
 30309    獎勵金 0.14 0.14  
 30311    住房公積金 18.11 18.11  
 30312    提租補貼 2.58 2.58  
合計 130.76 110.15 20.61
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

附表4
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門: 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款收入 本年政府性基金財政撥款支出
合計 基本支出 項目支出
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計        
注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

 

附表5
2016年部門收支預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
收 入              支 出
項目  預(yù)算數(shù)  項目 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入             314.89 一、一般公共服務(wù)支出 314.89
二、政府性基金預(yù)算撥款收入   二、國防支出  
三、納入專戶管理政府非稅收入   三、公共安全支出  
四、其他收入   四、教育支出  
     事業(yè)收入   五、科學(xué)技術(shù)支出  
     經(jīng)營收入   六、文化體育與傳媒支出  
     上級補助收入      
     附屬單位上繳收入      
     其他      
       
       
       
       
       
       
本年收入合計   本年支出合計  
上年結(jié)余收入   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
       
       
       
收入總計           314.89 支出總計 314.89
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

 

附表6
2016年部門收入預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 合計 上年結(jié)余 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
科目編碼 科目名稱 小計 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
201 一般公共服務(wù)支出 314.89   314.89                
 20103 政府辦公廳 314.89   314.89                
  2010101   行政運行 314.89   314.89                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合計 314.89   314.89                
注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

 

附表7
2016年部門支出預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務(wù)支出 314.89 130.76 184.13
 20103   政府辦公廳 314.89 130.76 184.13
  2010301    行政運行 314.89 130.76 184.13
         
         
         
         
         
         
         
         
合計 314.89 130.76 184.13
注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。