宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門:宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會
|
金額單位:萬元
|
項目
|
預算數(shù)
|
決算數(shù)
|
合計
|
15
|
8.73
|
因公出國(境)費
|
|
|
公務接待費
|
7
|
4.24
|
公務用車購置及運行維護費
|
8
|
4.48
|
其中:公務用車購置費
|
|
|
公務用車運行維護費
|
8
|
4.48
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15萬元,支出決算為8.73萬元,完成預算的58.20%,較上年減少2.07萬元,下降19.17%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算4.24萬元,占48.57%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.48萬元,占51.32%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)等于預算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年我委無因公出國安排。故2022年宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為7萬元,支出決算為4.24萬元,完成預算的60.57%;較上年減少0.77萬元,下降15.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。2022年宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會國內公務接待共36批次(其中外事接待0批次),446人次(其中外事接待0人次)。主要是用于敬亭山景區(qū)招商引資接待、其他景區(qū)業(yè)務考察等接待任務。。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經費管理暫行辦法》(財行〔2013〕205號)、《宣城市黨政機關國內公務接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔2014〕23號)、《宣城市市直機關外賓接待經費管理辦法》(財行〔2015〕494號)等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為8萬元,支出決算為4.48萬元,完成預算的56.00%;較上年減少1.31萬元,下降22.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是2022年我委無購置公務用車計劃。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年我委無購置公務用車計劃。2022年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算數(shù)8萬元,支出決算為4.48萬元,完成預算的56.00%;較上年減少1.31萬元,下降22.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是我委厲行節(jié)約,嚴格控制三公經費支出。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。