索引號(hào): | 11341700777397748Y/202009-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算 | 文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2020-09-25 |
索引號(hào): | 11341700777397748Y/202009-00001 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 |
主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算 |
文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2020-09-25 |
宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)
2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況
一、部門職責(zé)
市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé):
中共宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)與宣城市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
市紀(jì)委的職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé),經(jīng)常對(duì)全市黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé):對(duì)公職人員開展廉政教育,對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議等。
市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)主要職責(zé):
市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的正科級(jí)財(cái)政全額撥款供給事業(yè)單位。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育,是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地,同時(shí)承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)律審查談話場(chǎng)所。
市委巡察工作辦公室主要職責(zé):
(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況,傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署;
(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作;
(三)對(duì)市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦;
(四)管理市委巡察組,對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督;
(五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作;
(六)指導(dǎo)縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作;
(七)向省委巡視辦公室報(bào)送工作規(guī)劃、工作總結(jié)和工作信息等;
(八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和整改等工作,負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項(xiàng)的督查督辦;
(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)部門決算包括:市本級(jí)機(jī)關(guān)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,沒有變化。納入宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè),包括:市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、電化教育中心(市黨風(fēng)廉政教育中心)、市委巡察辦。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) |
行政單位 |
2 |
市委巡察辦 |
行政單位 |
3 |
市黨風(fēng)廉政教育中心 (電化教育中心) |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
財(cái)決01表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3,276.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,269.16 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.61 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
3,276.78 |
本年支出合計(jì) |
3,276.78 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
總計(jì) |
3,276.78 |
總計(jì) |
3,276.78 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決02表 |
|
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
欄次 |
合計(jì) |
3,276.78 |
3,276.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,269.16 |
3,269.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
3,269.16 |
3,269.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
3,269.16 |
3,269.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決03表 |
||
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3,276.78 |
2,593.28 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
財(cái)決04表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
小計(jì) |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
3,276.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,269.16 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.61 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
3,276.78 |
本年支出合計(jì) |
3,276.78 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
總計(jì) |
3276.78 |
總計(jì) |
3276.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決05表 |
||
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,276.78 |
2,593.28 |
683.50 |
3,276.78 |
2,593.28 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
3,269.16 |
2,585.66 |
683.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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財(cái)決06表 |
|
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
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|
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
1,384.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
962.33 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
324.39 |
30201 |
辦公費(fèi) |
436.64 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
243.97 |
30202 |
印刷費(fèi) |
26.88 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
378.48 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.40 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
34.56 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
15.51 |
30205 |
水費(fèi) |
0.06 |
310 |
資本性支出 |
241.25 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
145.76 |
30206 |
電費(fèi) |
5.84 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
29.67 |
30207 |
郵電費(fèi) |
16.25 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
67.19 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
47.84 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
14.38 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.61 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.93 |
30211 |
差旅費(fèi) |
158.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
148.26 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
159.67 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
13.01 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
34.55 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.64 |
30214 |
租賃費(fèi) |
12.25 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.68 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
7.99 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.35 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
4.38 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
14.37 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
1.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.30 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
46.34 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
48.29 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
7.34 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
49.48 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
74.14 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
4.53 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,389.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,203.58 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
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金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
|
|
|
|
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|||
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備注:宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)3276.78萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3276.78萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少814.99萬元,下降20.44%,主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)550萬元;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點(diǎn)已建設(shè)完成,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)437.5萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)3276.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入3276.78萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)3276.78萬元,其中:基本支出2593.28萬元,占79.14%;項(xiàng)目支出683.5萬元,占20.86%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3276.78萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3276.78萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少814.99萬元,下降20.44%,主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)550萬元;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點(diǎn)已建設(shè)完成,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)437.5萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3276.78萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少814.99萬元,下降20.44%。主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)550萬元;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點(diǎn)已建設(shè)完成,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)437.5萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3276.78萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少814.99萬元,下降20.44%。主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)550萬元;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點(diǎn)已建設(shè)完成,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)437.5萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3276.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3269.16萬元,占99.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.61萬元,占0.23%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2890.85萬元,支出決算為3276.78元,完成年初預(yù)算113.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是用于保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),用于購買辦公設(shè)備、用品和服務(wù);二是宣城市監(jiān)察委員會(huì)成立后,對(duì)指定管轄案件辦理力度加大,同時(shí),承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,案件辦理時(shí)間較長(zhǎng),費(fèi)用較大;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì),切實(shí)加大全市巡察力度。其中:基本支出2593.28萬元,占79.14%;項(xiàng)目支出683.5萬元,占20.86%。具體情況如下:
一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2885.17萬元,支出決算為3269.16萬元,完成年初預(yù)算的113.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是用于保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),用于購買辦公設(shè)備、用品和服務(wù);二是宣城市監(jiān)察委員會(huì)成立后,對(duì)指定管轄案件辦理力度加大,同時(shí),承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,案件辦理時(shí)間較長(zhǎng),費(fèi)用較大;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì),切實(shí)加大全市巡察力度等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加機(jī)關(guān)退休人員退休費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2593.28萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1389.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、提租補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)1203.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1203.58萬元,比2018年增加586.92萬元,增長(zhǎng)95.18%,主要原因:一是用于保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),用于購買辦公設(shè)備、用品和服務(wù);二是宣城市監(jiān)察委員會(huì)成立后,對(duì)指定管轄案件辦理力度加大,同時(shí),承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,案件辦理時(shí)間較長(zhǎng),費(fèi)用較大;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì),切實(shí)加大全市巡察力度等。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)采購支出總額241.25萬元,其中:政府采購貨物支出241.25萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)共有車輛9輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,其他車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共12個(gè)項(xiàng)目,涉及資金1983.5萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)
2019年度宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)無市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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