索引號: | 12341700MB1685152U/201901-00002 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市檔案局(館、方志辦)2019年部門預算 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
索引號: | 12341700MB1685152U/201901-00002 |
組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市檔案局(館、方志辦)2019年部門預算 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
宣城市檔案局(館、方志辦)
2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年財政撥款收支總表
2.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算支出表
3.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算基本支出表
4.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年政府性基金預算支出表
5.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年國有資本經營預算支出表
6.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收支總表
7.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收入總表
8.宣城市檔案局(館、方志辦)2019年支出總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)外部政府權力
市檔案局(館、方志辦)共計5項政府權力,其中行政處罰1項、其他權力4項。以市政府網站當年公布的《宣城市檔案局(館、方志辦) 政府權力清單和責任清單》為準。
(二)內部管理事項
檔案局(館)主要職責
1.宣傳貫徹黨和國家有關檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策;負責編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導各縣(市、區(qū))檔案業(yè)務工作。
2.負責擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度,依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督,會同有關部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件;
3.對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理;負責檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負責開發(fā)檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,做好政府信息公開的查詢服務工作。
4.負責推進檔案信息化建設。負責電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設的規(guī)劃制定及組織實施工作,對全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實施監(jiān)督和指導;負責館藏檔案信息化和對市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。
5.負責監(jiān)督、指導、協調市直機關、事業(yè)單位的檔案工作和市內大、中型國有和民營企業(yè)及國家、省、市重點建設工程、重大科研項目、重大會議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務工作。
6.負責在全市范圍內組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工
作。
7.負責接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案資料和現行文件,征集散存在社會上的檔案史料。對館藏檔案進行科學的保管和整理,維護檔案的完整與安全。
8.負責組織、協調全市檔案管理理論和科學技術研究,推進檔案管理的科學化、現代化建設。
9.負責研究制定并實施全市檔案干部隊伍建設規(guī)劃,組織指導全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓,負責全市檔案業(yè)務培訓等有關工作。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
市地方志編纂辦公室(方志館)主要職責
1.貫徹落實國家和省地方志工作的方針、政策。
2.依據國家和省統(tǒng)一部署,擬訂全市地方志編纂規(guī)劃,并負責組織實施。
3.負責市本級社會主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出
版發(fā)行工作。
4.負責指導縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務,組織開展志書審核,并做好服務工作。
5.負責收集、整理、保管舊志和各種地情資料,進行方志理論的學習和研究;組織協調全市讀志用志工作。
6.負責組織開展地方志信息化建設工作。
7.負責方志館日常管理任務。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。、
二、部門預算單位構成
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年度部門預算是局本級預算,沒有二級機構。納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
市檔案局(館、方志辦) |
參公管理事業(yè)單位 |
2 |
|
|
3 |
|
|
三、2019年度主要工作任務
2019年檔案、地方志工作將緊緊圍繞市委、市政府工作決策部署,落實省檔案局、省方志辦工作要求,進一步突出主責主業(yè),聚焦職責職能,狠抓落實。
——持續(xù)加強機關黨的建設。落實市委關于黨建工作部署,持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,不斷鞏固和加強機關支部建設,扎實開展各項黨建活動,堅持規(guī)范科級及以下干部平時考核,落實黨員平時量化積分量化考核,強化機關內控規(guī)范管理。
——積極爭取推進檔案新館項目落地開工。全力以赴按照市委、市政府決策部署和相關工作安排,認真做好檔案新館項目的選址、設計、環(huán)評等系列工作,高標準加快推進新館項目落地建設。
——認真做好檔案工作目標管理績效考核工作。以檔案工作納入目標管理績效考核為抓手,認真做好承擔省對市政府檔案工作的考核任務,充分發(fā)揮“指揮棒”作用,加強對市直單位、縣市區(qū)檔案工作目標管理績效考核和平時管理,提高檔案工作整體科學治理水平。
——不斷鞏固和提高檔案依法治理水平。認真組織2019年度對縣(市、區(qū))和市直單位貫徹落實檔案法律法規(guī)情況的執(zhí)法檢查,鞏固和提高檔案行政執(zhí)法檢查標準化、精細化水平;落實省檔案局檔案行政執(zhí)法督查反饋意見整改。
——扎實做好對市直單位檔案室日常監(jiān)督指導和檔案方志普法宣傳工作。全面組織開展新發(fā)布的《機關檔案管理規(guī)定》(國家檔案局13號令)宣傳貫徹,扎實做好市直單位檔案業(yè)務工作日常監(jiān)督指導,依法審核審批市直單位檔案室編制或調整檔案收集范圍及保管期限表,重點加強機構改革單位檔案工作的監(jiān)督指導。認真組織開展“6.9國際檔案日”“9.5檔案法頒布紀念日”“12.4國家憲法日”等重要節(jié)點系列普法宣傳活動。繼續(xù)抓好國家檔案局新發(fā)布的行業(yè)標準的宣傳培訓,多層次、多渠道、多形式開展好各類檔案普法宣傳活動。
——繼續(xù)加強對“三重一創(chuàng)”和重大活動、重點建設項目檔案的監(jiān)督指導。依法開展重大建設項目檔案登記,繼續(xù)加強市本級重點建設項目檔案驗收專家?guī)斓慕ㄔO和管理,會同相關部門加強對“三重一創(chuàng)”和重大活動、重點建設項目檔案的監(jiān)督指導。繼續(xù)加強開發(fā)區(qū)檔案工作。
——繼續(xù)扎實推進脫貧攻堅檔案工作示范建設。會同扶貧辦督促指導有扶貧任務的縣市區(qū)繼續(xù)開展脫貧攻堅檔案工作示范建設,加大業(yè)務培訓指導力度,以點帶面推動脫貧攻堅檔案工作整體水平提高。
——切實加強鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村(社區(qū))級檔案工作。認真貫徹《村級檔案管理辦法》《美麗鄉(xiāng)村建設檔案工作指南》《社區(qū)檔案管理辦法》,認真謀劃,加大監(jiān)督指導力度,改進方式方法,切實加強村、社區(qū)檔案規(guī)范管理,謀劃組織開展農村集體產權改革檔案工作。
——繼續(xù)加強檔案資源建設。認真貫徹落實《各級各類檔案館收集檔案范圍的規(guī)定》(國家檔案局9號令),進一步加大檔案方志資料征集接收進館力度,重點加強對民生檔案、重大活動檔案、重要事件檔案、重大建設項目檔案、著名人物檔案、地方特色檔案以及各類照片、音像、實物等特殊載體檔案的征集接收。進一步推進對二級機構檔案、企事業(yè)單位檔案的接收。進一步加大對散存在社會的具有保存價值的重要檔案資料的征集力度。加強督促指導各單位檔案機構進一步建立健全檔案收集歸檔制度。
——加快推進信息化建設。堅持“存量數字化、增量電子化”原則,繼續(xù)推動電子文件在線歸檔移交工作。開展市本級第五批館藏檔案數字化項目。指導各縣市區(qū)借鑒成功經驗,加快館藏檔案數字化進程。以“抓整合、促共享”為目標,繼續(xù)推動全市范圍內數字檔案方志資源整合,積極對接省級平臺,開展“異地查檔、跨館出證”工作。積極謀劃推動數字檔案館、數字方志館建設準備,積極指導推動數字檔案室試點建設,以點帶面,努力推動我市檔案方志信息化建設整體水平提高。
——切實加強檔案安全管理。圍繞檔案工作“收、存、管、用”四個基本環(huán)節(jié),堅守檔案安全的第一道防線和保密底線,強化制度建設、完善和執(zhí)行,抓好安全隱患排查治理,強化監(jiān)督檢查,嚴肅審慎開展館藏檔案開放鑒定劃控,確保檔案實體安全和信息安全。
——完成《新華日報記載的新四軍》和《新華日報記載的宣城抗戰(zhàn)》出版發(fā)行工作。
——扎實做好2019年度年鑒編纂工作。認真組織開展《宣城年鑒2019卷》編纂出版,督促指導縣市區(qū)完成“一年一鑒公開出版”,不斷提高年鑒編纂工作的規(guī)范化水平和編纂質量,進一步擴大年鑒的社會影響力。
——加快推動部門志、行(事)業(yè)志、名鎮(zhèn)名村志編纂。穩(wěn)步推進已經開展的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志、物產志的編修工作進度,發(fā)動更多有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、部門和企業(yè)開展修志。
——積極開展舊志點校整理工作。繼續(xù)做好舊志點校、考錄、影印、輯軼等工作,加快推進清康熙《寧國府志》點校工作,完成明萬歷《寧國府志》出版工作。
——做好地方志資源開發(fā)利用工作。加大地情研究力度,進一步挖掘、編輯出版具有地方特色的地情研究成果,積極參與城市建設、文明創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)、旅游景區(qū)景點建設。進一步合作辦好《宣城歷史文化研究》,為推介、利用、傳播地方志和服務文化強市發(fā)揮更大作用。
——加大力度落實十三五地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完成《宣城歷史記要》后續(xù)統(tǒng)稿工作,有序推進《宣城通志》編纂工作,積極為全面編纂《宣城地方史》作準備。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1 宣城市檔案局(館、方志辦)2019年財政撥款收支總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
一、一般公共預算撥款收入 |
401.98 |
一、一般公共服務支出 |
382.58 |
382.58 |
|
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其中: 國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19.40 |
19.40 |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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本年收入小計 |
401.98 |
本年支出小計 |
401.98 |
401.98 |
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上年結轉 |
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結轉下年 |
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一般公共預算 |
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一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經營預算 |
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國有資本經營預算 |
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收入總計 |
401.98 |
支出總計 |
401.98 |
401.98 |
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部門公開表2
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算支出表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
382.58 |
271.58 |
111 |
20126 |
檔案事務 |
382.58 |
271.58 |
111 |
2012601 |
行政運行(檔案事務) |
122.71 |
122.71 |
|
2012602 |
一般行政管理事務(檔案事務) |
251.1 |
140.1 |
111 |
2012603 |
機關服務(檔案事務) |
8.77 |
8.77 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.4 |
19.4 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.4 |
19.4 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.4 |
19.4 |
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合計 |
401.98 |
290.98 |
111 |
部門公開表3
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算基本支出表 |
||
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單位:萬元 |
經濟分類科目 |
預算數 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
213.63 |
30101 |
基本工資 |
77.24 |
30102 |
津貼補貼 |
69.23 |
30103 |
獎金 |
6.44 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
29.73 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.24 |
30113 |
住房公積金 |
21.75 |
302 |
商品和服務支出 |
46.22 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
30202 |
印刷費 |
1.80 |
30206 |
電費 |
2.00 |
30207 |
郵電費 |
0.20 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.80 |
30211 |
差旅費 |
5.00 |
30213 |
維修(護)費 |
7.00 |
30215 |
會議費 |
4.00 |
30216 |
培訓費 |
1.00 |
30228 |
工會經費 |
2.84 |
30229 |
福利費 |
2.13 |
30239 |
其他交通費用 |
4.50 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
6.95 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
31.13 |
30301 |
離休費 |
11.34 |
30302 |
退休費 |
3.24 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
16.55 |
合計 |
290.98 |
部門公開表4
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年政府性基金預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:市檔案局(館、方志辦)沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。
部門公開表5
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年國有資本經營預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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市檔案局(館、方志辦)沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。
|
部門公開表6
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收支總表 |
||||
|
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|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
401.98 |
一、一般公共服務支出 |
382.58 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19.40 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入小計 |
401.98 |
本年支出小計 |
401.98 |
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
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財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
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|
|
|
收入總計 |
401.98 |
支出總計 |
401.98 |
宣城市宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收入預算總表 單位:萬元 |
||||||||
功能科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
201 |
一般公共服務支出 |
382.58 |
|
382.58 |
|
|
|
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20101 |
檔案事務 |
382.58 |
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382.58 |
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2010101 |
行政運行 |
122.71 |
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122.71 |
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2010102 |
一般行政管理事務 |
251.10 |
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251.10 |
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2010103 |
機關服務 |
8.77 |
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8.77 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.4 |
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19.4 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.4 |
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19.4 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.4 |
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19.4 |
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合計 |
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401.98 |
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401.98 |
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部門公開表7
部門公開表8
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年支出預算總表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務支出 |
382.58 |
271.58 |
111 |
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20126 |
檔案事務 |
382.58 |
271.58 |
111 |
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2012601 |
行政運行(檔案事務) |
122.71 |
122.71 |
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2012602 |
一般行政管理事務(檔案事務) |
251.1 |
140.1 |
111 |
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2012603 |
機關服務(檔案事務) |
8.77 |
8.77 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.4 |
19.4 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.4 |
19.4 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.4 |
19.4 |
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合計 |
401.98 |
290.98 |
111 |
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年財政撥款收支預算401.98萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款401.98萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入401.98萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出382.58萬元,占95.17%;社會保障和就業(yè)支出19.40萬元,占4.83%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算撥款401.98萬元,比2018年預算撥款增加7.07萬元,增長1.79%,主要原因:人員工資標準調高。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出382.58萬元,占95.17%;社會保障和就業(yè)支出19.4萬元,占4.83%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)2019年預算122.71萬元,比2018年預算增加7.61萬元,增長6.61%,增長原因主要是行政運行成本增加。
2.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算251.1萬元,比2018年預算增加79萬元,增長45.90%,增長原因主要是人員工資標準調高。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預算19.4萬元,比2018年預算增加11.69萬元,增長152%,增長原因主要是離退休人員政策性補貼提高等。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年一般公共預算基本支出290.98萬元,其中:
工資福利支出213.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出46.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助31.13萬元,主要包括:離休費、退休費其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宣城市檔案局(館、方志辦)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收支總預算401.98萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。
七、關于2019年收入預算情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年收入預算401.98萬元,其中:一般公共預算撥款收入401.98萬元,占100%,比2018年預算增加7.07萬元,增長1.79%,增長原因主要是人員工資標準調高。
八、關于2019年支出預算情況說明
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年支出預算401.98萬元,比2018年預算增加7.07萬元,增長1.79%,增長原因主要是人員工資標準調高。其中,基本支出290.98萬元,占72.39%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出111萬元,占27.61%,主要用于檔案方志發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
宣城市檔案局(館、方志辦)無財政批復的績效目標項目。
(二)機關運行經費。
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年機關運行經費財政撥款預算34.3萬元,比2018年減少5.38萬元,下降13.56%,下降主要原因是經費節(jié)約開支。
(三)政府采購情況。
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年各單位政府采購預算總額42.4萬元。其中:政府采購貨物支出0.4萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務支出42萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
宣城市檔案局(館、方志辦)已實行車輛改革,所有車輛均已上交。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(五)績效目標設置情況。
宣城市檔案局(館、方志辦)2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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