索引號: | 0000001070200/201809-00029 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市紀委 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
索引號: | 0000001070200/201809-00029 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市紀委 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)概況
一、部門職責
市紀委監(jiān)察局主要職責:
根據(jù)市編委有關文件規(guī)定,市紀委監(jiān)察局主要職責是:
市紀委機關與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀委和市委的領導下,對市委全面負責。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領導。主要職責:
(一) 主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委、紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風廉政建設責任制。
(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關和市委、市政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務員和各縣市區(qū)人民政府及其負責人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。
(三) 負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。
(四) 負責調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴。
(五) 負責上級黨委、政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作專項治理;查處政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題。
(六) 負責作出關于維護黨紀、政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監(jiān)察干部的培訓工作。
(七) 負責對全市黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關問題的調(diào)查研究,擬定全市黨風廉政建設的有關政策規(guī)定。
(八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策、法規(guī)情況進行調(diào)查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。
(九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀委領導班子和監(jiān)察局領導干部人選;負責市紀委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀檢組、監(jiān)察室主要負責人的提名、考察,并提出調(diào)整、交流和任免意見,審核市直有關單位內(nèi)設紀檢、監(jiān)察機構主要負責人人選。
(十) 承辦上級紀檢、監(jiān)察機關和市委、市政府交辦的其他任務。
市黨風廉政教育中心(電化教育中心)主要職責:
市黨風廉政教育中心(電化教育中心)是市紀委監(jiān)察局管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。
主要職責:負責全市反腐倡廉電化教育,是全市領導干部和紀檢監(jiān)察干部黨風廉政教育培訓重要基地,同時承擔全市紀檢監(jiān)察機關紀律審查談話場所。
市委巡察工作辦公室主要職責:
(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組報告工作情況,傳達貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組的決策和部署;
(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導市委巡察組開展工作;
(三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦;
(四)管理市委巡察組,對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督;
(五)承擔市委巡察工作政策研究、制度建設等工作;
(六)指導縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作;
(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等;
(八)承擔省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和整改等工作,負責省委巡視組交辦事項的督查督辦;
(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算包括:市本級機關預算和二級機構事業(yè)單位決算,納入2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,包括:市紀委監(jiān)察局、市黨風廉政教育中心(電化教育中心)、市委巡察辦。詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市紀委監(jiān)察局機關 |
行政單位 |
2 |
市委巡察辦 |
行政單位 |
3 |
市黨風廉政教育中心 (電化教育中心) |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
1346.63 |
一、一般公共服務支出 |
1246.37 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
96.16 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
4.1 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1346.63 |
本年支出合計 |
1346.63 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
1346.63 |
總計 |
1346.63 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復02表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運行 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復03表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運行 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1346.63 |
一、一般公共服務支出 |
1246.37 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
96.16 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
4.1 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1346.63 |
本年支出合計 |
1346.63 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
1346.63 |
合計 |
1346.63 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復05表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復06表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
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金額單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
592.50 |
302 |
商品和服務支出 |
284.39 |
310 |
其他資本性支出 |
51.90 |
30101 |
基本工資 |
236.10 |
30201 |
辦公費 |
154.95 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
272.73 |
30202 |
印刷費 |
3.94 |
31002 |
辦公設備購置 |
51.90 |
30103 |
獎金 |
19.67 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.11 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
21.60 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
5.14 |
30206 |
電費 |
3.99 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.95 |
30207 |
郵電費 |
3.47 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
18.31 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.36 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
417.84 |
30211 |
差旅費 |
56.49 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
71.79 |
30213 |
維修(護)費 |
1.18 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
3.44 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
5.47 |
31020 |
產(chǎn)權參股 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
4.38 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
8.30 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
231.61 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
6.33 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
91.54 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補貼 |
22.90 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
24.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
7.60 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
1,010.35 |
公用經(jīng)費合計 |
336.28 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門:宣城市紀律檢查委員會 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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備注:宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1346.63萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1346.63萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計1346.63萬元,其中:財政撥款收入1346.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計1346.63萬元,其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1346.63萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1346.63萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入1346.63萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出1346.63萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出1346.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1246.37萬元,占92.55%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出96.16萬元,占7.14%;農(nóng)林水(類)支出4.1萬元,占0.31%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1861.75萬元,支出決算為1346.63萬元,完成年初預算的72.33%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1761.49萬元,支出決算為1246.37萬元,完成年初預算的70.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)。年初預算為96.16萬元,支出決算為96.16萬元,完成年初預算的100%,主要原因是用于機關退休人員退休費支出。
3. 農(nóng)林水(類)。年初預算為4.10萬元,支出決算為4.10萬元,完成年初預算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1346.63萬元,其中人員經(jīng)費1010.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費336.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)機關運行經(jīng)費支出284.39萬元,比2016年增加44萬元,增長18.3%,主要原因是用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)政府采購支出總額51.90萬元,其中:政府采購貨物支出51.90萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)共有車輛6輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,其他車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共15個項目,涉及資金463.5萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
聯(lián)系方式:宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)政務公開電子郵箱:xcdflzw@163.com。
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