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索引號: 0000001070200/201809-00029 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構: 市紀委 主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況 文號:
發(fā)布日期: 2018-09-25
索引號: 0000001070200/201809-00029
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構: 市紀委
主題分類:  / 其它
名稱: 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況
文號:
發(fā)布日期: 2018-09-25
宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況
發(fā)布時間:2018-09-25 00:00 來源:市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2018年9月

目 錄 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市紀委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)概況

一、部門職責

市紀委監(jiān)察局主要職責:

根據(jù)市編委有關文件規(guī)定,市紀委監(jiān)察局主要職責是:

市紀委機關與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀委和市委的領導下,對市委全面負責。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領導。主要職責:

(一) 主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委、紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風廉政建設責任制。

(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關和市委、市政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務員和各縣市區(qū)人民政府及其負責人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

(三) 負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。

(四) 負責調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴。

(五) 負責上級黨委、政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作專項治理;查處政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題。

(六) 負責作出關于維護黨紀、政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監(jiān)察干部的培訓工作。

(七) 負責對全市黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關問題的調(diào)查研究,擬定全市黨風廉政建設的有關政策規(guī)定。

(八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策、法規(guī)情況進行調(diào)查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。

(九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀委領導班子和監(jiān)察局領導干部人選;負責市紀委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀檢組、監(jiān)察室主要負責人的提名、考察,并提出調(diào)整、交流和任免意見,審核市直有關單位內(nèi)設紀檢、監(jiān)察機構主要負責人人選。

(十) 承辦上級紀檢、監(jiān)察機關和市委、市政府交辦的其他任務。

市黨風廉政教育中心(電化教育中心)主要職責:

市黨風廉政教育中心(電化教育中心)是市紀委監(jiān)察局管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責:負責全市反腐倡廉電化教育,是全市領導干部和紀檢監(jiān)察干部黨風廉政教育培訓重要基地,同時承擔全市紀檢監(jiān)察機關紀律審查談話場所。

市委巡察工作辦公室主要職責:

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組報告工作情況,傳達貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組的決策和部署;

(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導市委巡察組開展工作;

(三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦;

(四)管理市委巡察組,對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督;

(五)承擔市委巡察工作政策研究、制度建設等工作;

(六)指導縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作;

(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等;  

(八)承擔省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和整改等工作,負責省委巡視組交辦事項的督查督辦;

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

 

二、機構設置

從決算單位構成看,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算包括:市本級機關預算和二級機構事業(yè)單位決算,納入2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,包括:市紀委監(jiān)察局、市黨風廉政教育中心(電化教育中心)、市委巡察辦。詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

市紀委監(jiān)察局機關

行政單位

2

市委巡察辦

行政單位

3

市黨風廉政教育中心

(電化教育中心)

公益一類事業(yè)單位

 

第二部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

1346.63

一、一般公共服務支出

1246.37

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

96.16

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

4.1

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1346.63

本年支出合計

1346.63

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結余分配

 

     年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

1346.63

總計

1346.63

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復02表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,346.63

1,346.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監(jiān)察事務

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復03表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,346.63

1,346.63

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監(jiān)察事務

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款

1346.63

一、一般公共服務支出

1246.37

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

96.16

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

4.1

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1346.63

本年支出合計

1346.63

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

1346.63

合計

1346.63

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復05表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

1,346.63

1,346.63

0.00

1,346.63

1,346.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監(jiān)察事務

0.00

0.00

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

1,246.37

1,246.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

96.16

96.16

0.00

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

96.16

96.16

0.00

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

96.16

96.16

0.00

96.16

96.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復06表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

592.50

302

商品和服務支出

284.39

310

其他資本性支出

51.90

30101

  基本工資

236.10

30201

  辦公費

154.95

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

272.73

30202

  印刷費

3.94

31002

  辦公設備購置

51.90

30103

  獎金

19.67

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

0.00

30204

  手續(xù)費

0.11

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

21.60

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

5.14

30206

  電費

3.99

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

18.95

30207

  郵電費

3.47

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

18.31

30209

  物業(yè)管理費

0.36

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

417.84

30211

  差旅費

56.49

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

71.79

30213

  維修(護)費

1.18

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

3.44

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

5.47

31020

  產(chǎn)權參股

0.00

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

4.38

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

8.30

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30307

  醫(yī)療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業(yè)政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業(yè)單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

231.61

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產(chǎn)補貼

0.00

30226

  勞務費

6.33

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

91.54

30227

  委托業(yè)務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

22.90

30228

  工會經(jīng)費

0.00

30701

  國內(nèi)債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

24.38

399

其他支出

0.00

30315

  物業(yè)服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

7.60

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

人員經(jīng)費合計

1,010.35

公用經(jīng)費合計

336.28

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:宣城市紀律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分 宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1346.63萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1346.63萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1346.63萬元,其中:財政撥款收入1346.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1346.63萬元,其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計1346.63萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1346.63萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入1346.63萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1346.63萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出1346.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1246.37萬元,占92.55%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出96.16萬元,占7.14%;農(nóng)林水(類)支出4.1萬元,占0.31%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1861.75萬元,支出決算為1346.63萬元,完成年初預算的72.33%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1761.49萬元,支出決算為1246.37萬元,完成年初預算的70.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴格按照有關規(guī)定控制經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)。年初預算為96.16萬元,支出決算為96.16萬元,完成年初預算的100%,主要原因是用于機關退休人員退休費支出。

3. 農(nóng)林水(類)。年初預算為4.10萬元,支出決算為4.10萬元,完成年初預算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1346.63萬元,其中人員經(jīng)費1010.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費336.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年度,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)機關運行經(jīng)費支出284.39萬元,比2016年增加44萬元,增長18.3%,主要原因是用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)政府采購支出總額51.90萬元,其中:政府采購貨物支出51.90萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)共有車輛6輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,其他車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共15個項目,涉及資金463.5萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式:宣城市紀委監(jiān)察局(市委巡察辦)政務公開電子郵箱:xcdflzw@163.com。