索引號: | 0000001070200/201708-00041 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年部門決算情況 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
索引號: | 0000001070200/201708-00041 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年部門決算情況 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
一、部門主要職能
市紀(jì)委機(jī)關(guān)與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀(jì)委和市委的領(lǐng)導(dǎo)下,對市委全面負(fù)責(zé)。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):
(一) 主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級黨委、紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級政府、監(jiān)察機(jī)關(guān)和市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務(wù)員和各縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。
(三) 負(fù)責(zé)檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(四) 負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務(wù)員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴。
(五) 負(fù)責(zé)上級黨委、政府和市委、市政府關(guān)于政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作專項治理;查處政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題。
(六) 負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育規(guī)劃,配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
(七) 負(fù)責(zé)對全市黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關(guān)問題的調(diào)查研究,擬定全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)政策規(guī)定。
(八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關(guān)政策、法規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。
(九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選;負(fù)責(zé)市紀(jì)委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人的提名、考察,并提出調(diào)整、交流和任免意見,審核市直有關(guān)單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人人選。
(十) 承辦上級紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算包括本級決算(含市紀(jì)委監(jiān)察局機(jī)關(guān)、市委巡察辦、市黨風(fēng)廉政教育中心),與預(yù)算比較,增加1戶。為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。
納入宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市紀(jì)委監(jiān)察局機(jī)關(guān) |
2 |
市委巡察辦 |
3 |
市黨風(fēng)廉政教育中心 |
三、宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表
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財決公開01表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
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|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
1,673.82 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
100.12 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
24.30 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合計 |
58 |
1,798.24 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
1,798.24 |
總計 |
65 |
1,798.24 |
收入決算公開表
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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財決公開02表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
1,668.17 |
1,668.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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支出決算公開表
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|
財決公開03表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開04表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合計 |
55 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
1,798.24 |
總計 |
60 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 |
|||||||||||||||||||||||||
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財決公開05表 |
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部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
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金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 |
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財決公開06表 |
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部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
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金額單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
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301 |
工資福利支出 |
472.01 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
240.39 |
310 |
其他資本性支出 |
60.81 |
|
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30101 |
基本工資 |
154.92 |
30201 |
辦公費 |
128.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
262.73 |
30202 |
印刷費 |
3.94 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
23.43 |
|
||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
12.52 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
4.28 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.11 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
21.72 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
1.00 |
30206 |
電費 |
3.99 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
37.38 |
|
||||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
3.47 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
14.84 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.36 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
265.14 |
30211 |
差旅費 |
36.49 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
83.38 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
1.18 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
3.44 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
14.22 |
30215 |
會議費 |
4.36 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.98 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.26 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
62.56 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
6.33 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30311 |
住房公積金 |
91.28 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
13.70 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
24.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
9.79 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
737.15 |
公用經(jīng)費合計 |
301.20 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 |
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財決公開07表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會 |
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|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
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|
|
|
|
|
備注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
四、宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1798.24萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1798.24萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進(jìn)展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1798.24萬元,其中:財政撥款收入1798.24萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1798.24萬元,其中:基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1798.24萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1798.24萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進(jìn)展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1798.24萬元,占本年收入的100%,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進(jìn)展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。
2016年度財政撥款支出1798.24萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進(jìn)展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為1539.97萬元,支出決算為1798.24萬元,完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進(jìn)展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。其中基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)基本支出。紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中行政運(yùn)行,年初預(yù)算為511.7萬元,支出決算為712.74萬元,完成年初預(yù)算的139.3%,主要原因是為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。用于在職人員工資福利支出、機(jī)關(guān)保障辦公運(yùn)行經(jīng)費支出,
(2)社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為100.12萬元,支出決算為100.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是用于局機(jī)關(guān)離退休人員退休費支出。
(3)農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為24.30萬元,支出決算為24.3萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅任務(wù)。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1038.35萬元,其中人員經(jīng)費737.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼;公用經(jīng)費301.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市紀(jì)委監(jiān)察局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費240.39萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
2016年度宣城市紀(jì)委監(jiān)察局政府采購支出總額60.81萬元,其中:政府采購貨物支出35.11萬元,政府采購工程支出25.70萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。
截止到2016年12月31日,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局按照指向明確、合理可行的原則,對15個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金225.5萬元。全年共組織對15個項目(部門整體支出、政策)進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金225.5萬元。評價結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指為保障行政單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用等。
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