2017年財政撥款收入合計202.47萬元(均為一般公共預(yù)算財政撥款收入);預(yù)算支出中一般公共服務(wù)支出202.47萬:基本支出152.47萬(含機(jī)關(guān)運行經(jīng)費25.51萬元),項目支出50.00萬。
預(yù)算增減變化情況:2017年預(yù)算行政運行基本支出152.47萬元(含機(jī)關(guān)運行經(jīng)費25.51萬元),2016年預(yù)算行政運行基本支出137.29萬元,增加15.18萬元,同比增長11.06%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資改革增資及相應(yīng)支出;2017年預(yù)算項目支出50萬元,2016年預(yù)算項目支出49萬元,增加1萬元,同比減少2.04%,主要原因是2017年項目支出文明創(chuàng)建費用有所增加。
政府采購:全年安排政府采購資金為1.80萬元,全部從一般公共預(yù)算撥款中安排。
國有資產(chǎn)占有使用情況:截止到2017年1月1日,我單位無辦公車輛,無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。僅有日常辦公設(shè)備(辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等)。
全年“三公”經(jīng)費:2017年和2016年預(yù)算因公出國(境)費用均為0萬元;2017年預(yù)算公務(wù)接待1.80萬元,2016年預(yù)算公務(wù)接待1.88萬元,減少0.08萬元,同比減少4.26%,主要原因是2016年公務(wù)接待實際支出減少致預(yù)算數(shù)調(diào)整;2017年預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費4.08萬元,2016年預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費4.10萬元,減少0.02萬元,同比減少0.49%,主要原因繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,調(diào)整公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。