宣城市直工委2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市直工委概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市直工委2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市直工委概況
一、部門職責
(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作。負責制定市直機關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見;組織實施市委對市直機關(guān)黨的工作的指示和決定;督促檢查市直機關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。
(二)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作,指導(dǎo)市直機關(guān)黨員干部的政治理論學習,負責市直機關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
(三)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議;配合市委組織部對市直機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。
(四)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。
(五)負責審批市直各部門機關(guān)黨委、直屬總支、支部和機關(guān)紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作;領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的紀律檢查工作。
(六)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。
(七)負責領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。
(八)指導(dǎo)縣(市、區(qū))直機關(guān)工委工作。
(九)承擔市委交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市直機關(guān)工委2017年度部門決算僅含本級決算,本委無二級機構(gòu)和下屬事業(yè)單位。
第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表
第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計317.99萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元),支出總計317.99萬元。與2017年相比,收、支總計各減少42.41萬元,下降11.77%,主要原因:一是人員變動,一名副主任科員調(diào)離;二是一名縣級干部退休。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計317.93萬元,其中:財政撥款收入317.93萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計317.99萬元,其中:基本支出259.99萬元,占81.76%;項目支出58萬元,占18.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計317.99萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元),支出總計317.99萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少42.41萬元,下降11.77%,主要原因:一是人員變動,一名副主任科員調(diào)離;二是一名縣級干部退休。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入317.93萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少41.44萬元,下降11.53%。主要原因一是人員變動,一名副主任科員調(diào)離;二是一名縣級干部退休。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出317.99萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少42.34萬元,下降11.75%。主要原因一是人員變動,一名副主任科員調(diào)離;二是一名縣級干部退休。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出317.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出293.52萬元,占92.30%;社會保障和就業(yè)(類)支出24.47萬元,占7.70%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為247.37萬元,支出決算為317.99萬元,完成年初預(yù)算的128.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費支出增加;二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,經(jīng)費相應(yīng)增加。其中:基本支出259.99萬元,占81.76%;項目支出58萬元,占18.24%。具體情況如下:
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一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為233.01萬元,支出決算為293.52萬元,完成年初預(yù)算的125.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
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社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為14.36萬元,支出決算為17.05萬元,完成年初預(yù)算的118.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,經(jīng)費相應(yīng)增加。
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社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.42萬元,預(yù)算增長為100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本委財政撥款中統(tǒng)籌支出的。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出259.99萬元,其中人員經(jīng)費240.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費19.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市直工委2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,宣城市直工委機關(guān)運行經(jīng)費支出19.06萬元,比2017年減少9.2萬元,下降32.55%,主要原因一是人員變動,一名副主任科員調(diào)離;二是一名縣級干部退休。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣城市直工委政府采購支出總額2.43萬元,其中:政府采購貨物支出2.43萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣城市直機關(guān)工委無保留公務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本委組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共5個項目,涉及資金58萬元,占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,我委項目績效都達到了預(yù)期的績效目標。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
2018年市直工委無批復(fù)的績效目標評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。