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統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦)
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索引號(hào): 0000001070200/201909-00029 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦) 主題分類: 港澳臺(tái)僑工作 / 其它
名稱: 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算 文號(hào):
發(fā)布日期: 2019-09-25
索引號(hào): 0000001070200/201909-00029
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦)
主題分類: 港澳臺(tái)僑工作 / 其它
名稱: 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算
文號(hào):
發(fā)布日期: 2019-09-25
原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2019-09-25 00:00 來(lái)源:統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

目  錄

 

第一部分 原宣城市臺(tái)辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況

 

第一部分 原宣城市臺(tái)辦概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府對(duì)臺(tái)工作方針政策和工作部署;研究、擬訂和落實(shí)全市對(duì)臺(tái)工作政策;調(diào)查研究我市對(duì)臺(tái)工作情況,提出對(duì)策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)和臺(tái)商投資工作(包括招商、洽談等有關(guān)協(xié)調(diào)工作),協(xié)助做好臺(tái)資企業(yè)的管理和服務(wù);牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理臺(tái)資企業(yè)糾紛和臺(tái)商投訴工作;受理申報(bào)臺(tái)胞捐贈(zèng)項(xiàng)目;指導(dǎo)宣城市臺(tái)灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。

3.會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)與臺(tái)灣科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、學(xué)術(shù)等領(lǐng)域的交流合作以及宣城與臺(tái)灣人員往來(lái)、考察、研討等各項(xiàng)工作;做好應(yīng)邀赴臺(tái)團(tuán)組審核和轉(zhuǎn)報(bào)批工作。

4.歸口管理全市對(duì)臺(tái)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)全市對(duì)臺(tái)宣傳報(bào)道工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和政策審查工作,參與宣城與臺(tái)灣新聞交流管理和臺(tái)灣記者來(lái)宣城采訪接待管理,做好本市有關(guān)應(yīng)邀赴臺(tái)人員行前指導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)全市臺(tái)胞臺(tái)屬工作,組織指導(dǎo)來(lái)宣臺(tái)胞接待工作,負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)灣上層人士的聯(lián)絡(luò)工作;協(xié)助有關(guān)部門辦理臺(tái)胞回宣定居工作。

6.協(xié)助處理在我市發(fā)生的涉臺(tái)重大事項(xiàng)和突發(fā)事件。

7.承擔(dān)市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算包括:辦本級(jí)決算,與預(yù)算比較一致。

納入原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算編制范圍的共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

1

市臺(tái)辦本級(jí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

     

公開(kāi)01表

部門:原市臺(tái)辦

   

金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄 次

     

一、財(cái)政撥款收入

188.95

一、一般公共服務(wù)支出

188.95

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國(guó)防支出

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

 
   

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 
   

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 
   

十、節(jié)能環(huán)保支出

 
   

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 
   

十二、農(nóng)林水支出

 
   

十三、交通運(yùn)輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區(qū)支出

 
   

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、債務(wù)還本支出

 
   

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

188.95

本年支出合計(jì)

188.95

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 
       

總計(jì)

188.95

總計(jì)

188.95

 

收入決算表

                                             

         

 公開(kāi)02表

部門:原市臺(tái)辦

       

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營(yíng)

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計(jì)

188.95

188.95

         

201

一般公共服務(wù)支出

188.95

188.95

         

20125

港澳臺(tái)僑事務(wù)

134.72

134.72

         

2012501

  行政運(yùn)行

53.43

53.43

         

2012599

  其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出

81.29

81.29

         

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

54.23

54.23

         

2013401

  行政運(yùn)行

54.23

54.23

         

 

 

支出決算表

               

公開(kāi)03表

部門:原市臺(tái)辦

           

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

188.95

90.53

98.43

     

201

一般公共服務(wù)支出

188.95

90.53

98.43

     

20125

港澳臺(tái)僑事務(wù)

134.72

36.29

98.43

     

2012501

 行政運(yùn)行

53.43

0.00

53.43

     

2012599

其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出

81.29

36.29

45.00

     

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

54.23

54.23

0.00

     

2013401

 行政運(yùn)行

54.23

54.23

0.00

     

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

公開(kāi)04表

部門:原市臺(tái)辦

   

金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

188.95

一、一般公共服務(wù)支出

188.95

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

二、外交支出

 
   

三、國(guó)防支出

 
   

四、公共安全支出

 
   

五、教育支出

 
   

六、科學(xué)技術(shù)支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

 
   

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 
   

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 
   

十、節(jié)能環(huán)保支出

 
   

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 
   

十二、農(nóng)林水支出

 
   

十三、交通運(yùn)輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區(qū)支出

 
   

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、債務(wù)還本支出

 
   

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

188.95

本年支出合計(jì)

188.95

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

     

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

     

合計(jì)

188.95

合計(jì)

188.95

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                           

公開(kāi)05表

部門:原市臺(tái)辦

                       

金額單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

188.95

90.53

98.43

188.95

90.53

98.43

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

188.95

90.53

98.43

188.95

90.53

98.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺(tái)僑事務(wù)

0.00

0.00

0.00

134.72

36.29

98.43

134.72

36.29

98.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

53.43

0.00

53.43

53.43

0.00

53.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

 其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

81.29

36.29

45.00

81.29

36.29

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

54.23

54.23

0.00

54.23

54.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

 行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

54.23

54.23

0.00

54.23

54.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06表

部門:原市臺(tái)辦

         

金額單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

70.55

302

商品和服務(wù)支出

11.52

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

24.52

30201

  辦公費(fèi)

6.91

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

12.77

30202

  印刷費(fèi)

0.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 

30103

  獎(jiǎng)金

0.00

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績(jī)效工資

0.00

30205

  水費(fèi)

0.00

31006

  大型修繕

 

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

22.85

30206

  電費(fèi)

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

0.00

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

  差旅費(fèi)

0.00

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

10.40

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

0.00

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8.46

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

8.46

30229

  福利費(fèi)

0.00

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

4.62

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.00

39906

  贈(zèng)與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 70.55

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 11.52

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

               

公開(kāi)07表

部門:原市臺(tái)辦

           

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

           
               
               
               
               
               
               

注:原市臺(tái)辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

第三部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)188.95萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)188.95萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%,主要原因:人員工資福利支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)188.95萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入188.95萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)188.95萬(wàn)元,其中:基本支出90.53萬(wàn)元,占47.9%;項(xiàng)目支出98.43萬(wàn)元,占52.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)188.95萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)188.95萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%,主要原因:人員工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入188.95萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%。主要原因:人員工資福利支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.95萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%。主要原因:人員工資福利支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出188.95萬(wàn)元,占100%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為128.71萬(wàn)元,支出決算為188.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省臺(tái)辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。其中:基本支出90.53萬(wàn)元,占47.9%;項(xiàng)目支出98.43萬(wàn)元,占52.1%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為58萬(wàn)元,支出決算為53.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是嚴(yán)格控制本單位經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是省臺(tái)辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為70.71萬(wàn)元,支出決算為54.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算76.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出90.53萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)79.01萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)11.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年市臺(tái)辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,宣城市臺(tái)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.52萬(wàn)元,比2017年減少10.14萬(wàn)元,下降46.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2018年度,宣城市臺(tái)辦政府采購(gòu)支出總額0.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.15萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,宣城市臺(tái)辦沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金98.43萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,2018年市臺(tái)辦在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,突出對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)和交流交往兩個(gè)重點(diǎn),主動(dòng)作為,有效推動(dòng)了全市對(duì)臺(tái)工作深入發(fā)展,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

     原市臺(tái)辦2018年沒(méi)有市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。