索引號(hào): | 0000001070200/201909-00029 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦) | 主題分類: | 港澳臺(tái)僑工作 / 其它 |
名稱: | 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
索引號(hào): | 0000001070200/201909-00029 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 統(tǒng)戰(zhàn)部(臺(tái)辦、民宗局、僑辦) |
主題分類: | 港澳臺(tái)僑工作 / 其它 |
名稱: | 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
目 錄
第一部分 原宣城市臺(tái)辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況
第一部分 原宣城市臺(tái)辦概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府對(duì)臺(tái)工作方針政策和工作部署;研究、擬訂和落實(shí)全市對(duì)臺(tái)工作政策;調(diào)查研究我市對(duì)臺(tái)工作情況,提出對(duì)策建議。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)和臺(tái)商投資工作(包括招商、洽談等有關(guān)協(xié)調(diào)工作),協(xié)助做好臺(tái)資企業(yè)的管理和服務(wù);牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理臺(tái)資企業(yè)糾紛和臺(tái)商投訴工作;受理申報(bào)臺(tái)胞捐贈(zèng)項(xiàng)目;指導(dǎo)宣城市臺(tái)灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
3.會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)與臺(tái)灣科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、學(xué)術(shù)等領(lǐng)域的交流合作以及宣城與臺(tái)灣人員往來(lái)、考察、研討等各項(xiàng)工作;做好應(yīng)邀赴臺(tái)團(tuán)組審核和轉(zhuǎn)報(bào)批工作。
4.歸口管理全市對(duì)臺(tái)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)全市對(duì)臺(tái)宣傳報(bào)道工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和政策審查工作,參與宣城與臺(tái)灣新聞交流管理和臺(tái)灣記者來(lái)宣城采訪接待管理,做好本市有關(guān)應(yīng)邀赴臺(tái)人員行前指導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)全市臺(tái)胞臺(tái)屬工作,組織指導(dǎo)來(lái)宣臺(tái)胞接待工作,負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)灣上層人士的聯(lián)絡(luò)工作;協(xié)助有關(guān)部門辦理臺(tái)胞回宣定居工作。
6.協(xié)助處理在我市發(fā)生的涉臺(tái)重大事項(xiàng)和突發(fā)事件。
7.承擔(dān)市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算包括:辦本級(jí)決算,與預(yù)算比較一致。
納入原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算編制范圍的共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市臺(tái)辦本級(jí) |
第二部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 |
||||
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
||||
一、財(cái)政撥款收入 |
188.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
188.95 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事業(yè)收入 |
三、國(guó)防支出 |
|||
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、附屬單位上繳收入 |
五、教育支出 |
|||
六、其他收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、債務(wù)還本支出 |
||||
二十三、債務(wù)付息支出 |
||||
本年收入合計(jì) |
188.95 |
本年支出合計(jì) |
188.95 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
|||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
總計(jì) |
188.95 |
總計(jì) |
188.95 |
收入決算表
公開(kāi)02表 |
||||||||
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
188.95 |
188.95 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
188.95 |
188.95 |
|||||
20125 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) |
134.72 |
134.72 |
|||||
2012501 |
行政運(yùn)行 |
53.43 |
53.43 |
|||||
2012599 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 |
81.29 |
81.29 |
|||||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
54.23 |
54.23 |
|||||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
54.23 |
54.23 |
支出決算表
公開(kāi)03表 |
|||||||||
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
|||||
20125 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) |
134.72 |
36.29 |
98.43 |
|||||
2012501 |
行政運(yùn)行 |
53.43 |
0.00 |
53.43 |
|||||
2012599 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 |
81.29 |
36.29 |
45.00 |
|||||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
|||||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 |
||||
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
188.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
188.95 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||
三、國(guó)防支出 |
||||
四、公共安全支出 |
||||
五、教育支出 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、債務(wù)還本支出 |
||||
二十三、債務(wù)付息支出 |
||||
本年收入合計(jì) |
188.95 |
本年支出合計(jì) |
188.95 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
合計(jì) |
188.95 |
合計(jì) |
188.95 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)05表 |
|||||||||||||||||
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
188.95 |
90.53 |
98.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20125 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.72 |
36.29 |
98.43 |
134.72 |
36.29 |
98.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012501 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.43 |
0.00 |
53.43 |
53.43 |
0.00 |
53.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012599 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.29 |
36.29 |
45.00 |
81.29 |
36.29 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
70.55 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.52 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
24.52 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.91 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
12.77 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
22.85 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.40 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.46 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
8.46 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.62 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
70.55 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
11.52 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 |
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部門:原市臺(tái)辦 |
金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:原市臺(tái)辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 原宣城市臺(tái)辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)188.95萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)188.95萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%,主要原因:人員工資福利支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)188.95萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入188.95萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)188.95萬(wàn)元,其中:基本支出90.53萬(wàn)元,占47.9%;項(xiàng)目支出98.43萬(wàn)元,占52.1%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)188.95萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)188.95萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%,主要原因:人員工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入188.95萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%。主要原因:人員工資福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.95萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%。主要原因:人員工資福利支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出188.95萬(wàn)元,占100%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為128.71萬(wàn)元,支出決算為188.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省臺(tái)辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。其中:基本支出90.53萬(wàn)元,占47.9%;項(xiàng)目支出98.43萬(wàn)元,占52.1%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為58萬(wàn)元,支出決算為53.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是嚴(yán)格控制本單位經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是省臺(tái)辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為70.71萬(wàn)元,支出決算為54.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算76.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出90.53萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)79.01萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)11.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年市臺(tái)辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,宣城市臺(tái)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.52萬(wàn)元,比2017年減少10.14萬(wàn)元,下降46.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,宣城市臺(tái)辦政府采購(gòu)支出總額0.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.15萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣城市臺(tái)辦沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金98.43萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,2018年市臺(tái)辦在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,突出對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)和交流交往兩個(gè)重點(diǎn),主動(dòng)作為,有效推動(dòng)了全市對(duì)臺(tái)工作深入發(fā)展,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
原市臺(tái)辦2018年沒(méi)有市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務(wù)新媒體中心 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000001
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