索引號(hào): | 0000001070200/201909-00044 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) | 主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
索引號(hào): | 0000001070200/201909-00044 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) |
主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市檔案局(方志辦)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市檔案局(方志辦)概況
一、部門職責(zé)
(一)外部政府權(quán)力
市檔案局(方志辦)共計(jì)5項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政處罰1項(xiàng)、其他權(quán)力4項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市檔案局(館、方志辦) 政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。
(二)內(nèi)部管理事項(xiàng)
市檔案局(館)主要職責(zé)
1、宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策;負(fù)責(zé)編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)各縣(市、區(qū))檔案業(yè)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度,依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督,會(huì)同有關(guān)部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。
3、對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理;負(fù)責(zé)檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負(fù)責(zé)開發(fā)檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,做好政府信息公開的查詢服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設(shè)的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作,對(duì)全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)館藏檔案信息化和對(duì)市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的檔案工作和市內(nèi)大、中型國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)及國(guó)家、省、市重點(diǎn)建設(shè)工程、重大科研項(xiàng)目、重大會(huì)議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)在全市范圍內(nèi)組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工作。
7、負(fù)責(zé)接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料和現(xiàn)行文件,征集散存在社會(huì)上的檔案史料。對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和整理,維護(hù)檔案的完整與安全。
8、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市檔案管理理論和科學(xué)技術(shù)研究,推進(jìn)檔案管理的科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)研究制定并實(shí)施全市檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,組織指導(dǎo)全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓(xùn),負(fù)責(zé)全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)等有關(guān)工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
市地方志編纂辦公室(方志館)主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和省地方志工作的方針、政策。
2、依據(jù)國(guó)家和省統(tǒng)一部署,擬訂全市地方志編纂規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市本級(jí)社會(huì)主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出版發(fā)行工作。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務(wù),組織開展志書審核,并做好服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)收集、整理、保管舊志和各種地情資料,進(jìn)行方志理論的學(xué)習(xí)和研究;組織協(xié)調(diào)全市讀志用志工作。
6、負(fù)責(zé)組織開展地方志信息化建設(shè)工作。
7、負(fù)責(zé)方志館日常管理任務(wù)。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算是局本級(jí)決算,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
納入宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市檔案局(方志辦)本級(jí) |
2 |
…… |
第二部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門:宣城市檔案局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
534.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
413.99 |
|
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
114.50 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
6.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
534.99 |
本年支出合計(jì) |
58 |
534.99 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
534.99 |
總計(jì) |
65 |
534.99 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
||||||||||
公開02表 |
||||||||||
部門:宣城市檔案局 |
單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
534.99 |
534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
413.99 |
413.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
檔案事務(wù) |
413.99 |
413.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政運(yùn)行 |
413.99 |
413.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
公開03表 |
|||||||||
部門:宣城市檔案局 |
單位:萬元 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
534.99 |
439.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
檔案事務(wù) |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政運(yùn)行 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
公開04表 |
|||||||
部門:宣城市檔案局 |
單位:萬元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
534.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
413.99 |
413.99 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
534.99 |
本年支出合計(jì) |
55 |
534.99 |
534.99 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計(jì) |
29 |
534.99 |
總計(jì) |
60 |
534.99 |
534.99 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開05表 |
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部門:宣城市檔案局 |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
534.99 |
439.95 |
95.04 |
534.99 |
439.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
檔案事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
413.99 |
318.95 |
95.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
||||||||
部門:宣城市檔案局 |
單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
170.98 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.29 |
310 |
其他資本性支出 |
19.69 |
30101 |
基本工資 |
73.67 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
61.90 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.70 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
5.71 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
16.65 |
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
11.93 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
7.23 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
1.10 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.11 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
10.55 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.21 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
239.99 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
9.77 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
101.34 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.05 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.34 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.36 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.74 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.28 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
67.07 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
25.28 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
7.45 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
26.81 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
410.97 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
28.98 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表 |
|||||||||
部門:市檔案局(方志辦) |
金額單位:萬元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
|
|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:宣城市檔案局(方志辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)534.99萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)534.99萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)534.99萬元,其中:財(cái)政撥款收入534.99萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)534.99萬元,其中:基本支出439.95萬元,占82.24%;項(xiàng)目支出95.04萬元,占17.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)534.99萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)534.99萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.99萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%。主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.99萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%。主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出413.99萬元,占77.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出114.50萬元,占21.40%;農(nóng)林水支出6.5萬元,占1.21%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為315.93萬元,支出決算為534.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。其中:基本支出439.95萬元,占82.24%;項(xiàng)目支出95.04萬元,占17.76%。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為307.70萬元,支出決算為413.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為8.23萬元,支出決算為114.50萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未將退休人員工資列入。
3、農(nóng)林水支出(類)。年初沒有安排預(yù)算,支出決算為6.5萬元,主要原因是扶貧支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出439.95萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)410.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)28.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市檔案局(方志辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度,宣城市檔案局(方志辦)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.99萬元,比2016年增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因是:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2017年度,宣城市檔案局(方志辦)政府采購(gòu)支出總額19.70萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.70萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,宣城市檔案局沒有機(jī)動(dòng)車輛。(2015年11月30日,行政機(jī)關(guān)單位車輛改革,原有的一般公務(wù)用車移交宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局);單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,宣城市檔案局(方志辦)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共10個(gè)項(xiàng)目,涉及資金111萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,10個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和檔案方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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