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市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館)
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索引號(hào): 0000001070200/201909-00044 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) 主題分類: 其他 / 其它
名稱: 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算 文號(hào):
發(fā)布日期: 2018-09-25
索引號(hào): 0000001070200/201909-00044
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館)
主題分類: 其他 / 其它
名稱: 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算
文號(hào):
發(fā)布日期: 2018-09-25
宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 00:00 來源:市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算

 

 

 

2018年9月

 

目 錄 

第一部分 宣城市檔案局(方志辦)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市檔案局(方志辦)概況

一、部門職責(zé)

(一)外部政府權(quán)力

市檔案局(方志辦)共計(jì)5項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政處罰1項(xiàng)、其他權(quán)力4項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市檔案局(館、方志辦) 政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

(二)內(nèi)部管理事項(xiàng)

市檔案局(館)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策;負(fù)責(zé)編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)各縣(市、區(qū))檔案業(yè)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度,依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督,會(huì)同有關(guān)部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

3、對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理;負(fù)責(zé)檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負(fù)責(zé)開發(fā)檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,做好政府信息公開的查詢服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設(shè)的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作,對(duì)全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)館藏檔案信息化和對(duì)市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的檔案工作和市內(nèi)大、中型國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)及國(guó)家、省、市重點(diǎn)建設(shè)工程、重大科研項(xiàng)目、重大會(huì)議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)在全市范圍內(nèi)組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工作。

7、負(fù)責(zé)接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料和現(xiàn)行文件,征集散存在社會(huì)上的檔案史料。對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和整理,維護(hù)檔案的完整與安全。

8、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市檔案管理理論和科學(xué)技術(shù)研究,推進(jìn)檔案管理的科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)研究制定并實(shí)施全市檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,組織指導(dǎo)全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓(xùn),負(fù)責(zé)全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)等有關(guān)工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

市地方志編纂辦公室(方志館)主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和省地方志工作的方針、政策。

2、依據(jù)國(guó)家和省統(tǒng)一部署,擬訂全市地方志編纂規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)市本級(jí)社會(huì)主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出版發(fā)行工作。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務(wù),組織開展志書審核,并做好服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)收集、整理、保管舊志和各種地情資料,進(jìn)行方志理論的學(xué)習(xí)和研究;組織協(xié)調(diào)全市讀志用志工作。

6、負(fù)責(zé)組織開展地方志信息化建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)方志館日常管理任務(wù)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算是局本級(jí)決算,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。

納入宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

1

市檔案局(方志辦)本級(jí)

2

……

 

 

第二部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:宣城市檔案局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

534.99

一、一般公共服務(wù)支出

35

413.99

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

37

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經(jīng)營(yíng)收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

42

114.50

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

45

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

46

6.50

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

51

0.00

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

57

0.00

本年收入合計(jì)

24

534.99

本年支出合計(jì)

58

534.99

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25

0.00

結(jié)余分配

59

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

0.00

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

61

0.00

 

28

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

62

0.00

 

29

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計(jì)

31

534.99

總計(jì)

65

534.99

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

收入決算表

公開02表

部門:宣城市檔案局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

534.99

534.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

檔案事務(wù)

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政運(yùn)行

413.99

413.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

公開03表

部門:宣城市檔案局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

534.99

439.95

95.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

20126

檔案事務(wù)

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政運(yùn)行

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:宣城市檔案局

單位:萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

534.99

一、一般公共服務(wù)支出

32

413.99

413.99

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國(guó)防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

39

114.50

114.50

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

6.50

6.50

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

24

534.99

本年支出合計(jì)

55

534.99

534.99

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計(jì)

29

534.99

總計(jì)

60

534.99

534.99

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

                           一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表                      公開05表

部門:宣城市檔案局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

534.99

439.95

95.04

534.99

439.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

檔案事務(wù)

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

413.99

318.95

95.04

413.99

318.95

95.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

114.50

114.50

0.00

114.50

114.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:宣城市檔案局

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

170.98

302

商品和服務(wù)支出

9.29

310

其他資本性支出

19.69

30101

  基本工資

73.67

30201

  辦公費(fèi)

0.00

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

61.90

30202

  印刷費(fèi)

0.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

2.70

30103

  獎(jiǎng)金

5.71

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

16.65

30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

11.93

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

7.23

30205

  水費(fèi)

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績(jī)效工資

0.00

30206

  電費(fèi)

1.10

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

0.11

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

30199

  其他工資福利支出

10.55

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.21

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

239.99

30211

  差旅費(fèi)

3.00

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30301

  離休費(fèi)

9.77

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30302

  退休費(fèi)

101.34

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

0.05

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

0.34

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.36

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

  生活補(bǔ)助

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

1.74

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

30307

  醫(yī)療費(fèi)

2.28

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

67.07

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

30403

  財(cái)政貼息

0.00

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

30311

  住房公積金

25.28

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

307

債務(wù)利息支出

0.00

30312

  提租補(bǔ)貼

7.45

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.73

399

其他支出

0.00

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

0.00

39906

  贈(zèng)與

0.00

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

26.81

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.00

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

410.97

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

28.98

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

   政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:市檔案局(方志辦)

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

 

 

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

 

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市檔案局(方志辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 宣城市檔案局(方志辦)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)534.99萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)534.99萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)534.99萬元,其中:財(cái)政撥款收入534.99萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)534.99萬元,其中:基本支出439.95萬元,占82.24%;項(xiàng)目支出95.04萬元,占17.76%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)534.99萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)534.99萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.99萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%。主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.99萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%。主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出413.99萬元,占77.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出114.50萬元,占21.40%;農(nóng)林水支出6.5萬元,占1.21%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為315.93萬元,支出決算為534.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。其中:基本支出439.95萬元,占82.24%;項(xiàng)目支出95.04萬元,占17.76%。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為307.70萬元,支出決算為413.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為8.23萬元,支出決算為114.50萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算未將退休人員工資列入。

3、農(nóng)林水支出(類)。年初沒有安排預(yù)算,支出決算為6.5萬元,主要原因是扶貧支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出439.95萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)410.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)28.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市檔案局(方志辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度,宣城市檔案局(方志辦)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.99萬元,比2016年增加62.91萬元,增長(zhǎng)13.33%,主要原因是:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是購(gòu)置檔案專用設(shè)備;三是《安徽勞動(dòng)大學(xué)志》編纂所需資料查詢費(fèi)用開支等。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2017年度,宣城市檔案局(方志辦)政府采購(gòu)支出總額19.70萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.70萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2017年12月31日,宣城市檔案局沒有機(jī)動(dòng)車輛。(2015年11月30日,行政機(jī)關(guān)單位車輛改革,原有的一般公務(wù)用車移交宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局);單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
   (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,宣城市檔案局(方志辦)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共10個(gè)項(xiàng)目,涉及資金111萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,10個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和檔案方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式:宣城市檔案局(方志辦)政務(wù)公開電子郵箱:xcdafz@126.com。