索引號: | 0000001070200/201909-00020 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) | 主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 原中共宣城市委黨史研究室2018年度部門決算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
索引號: | 0000001070200/201909-00020 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) |
主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 原中共宣城市委黨史研究室2018年度部門決算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
原中共宣城市委黨史研究室
2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 原市委黨史研究室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 原市委黨史研究室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 原市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
原市委黨史研究室2018年度部門決算情況
第一部分 原市委黨史研究室概況
一、部門職責
根據宣編【2016】30號文件規(guī)定,原市委黨史研究室主要職責是:
(一)負責貫徹落實中央、省委和市委有關黨史工作的方針、政策。
(二)負責根據上級黨史工作規(guī)劃,結合宣城實際,擬訂全市黨史工作中長期規(guī)劃,報市委批準后,組織實施。
(三)負責研究黨史,主要是宣城地方黨史,總結黨的歷史經驗,為黨的建設和市委決策提供歷史借鑒。
(四)負責征集、整理、編纂和研究宣城地方黨史資料,組織編寫宣城地方黨史、黨史大事記、黨史資料專題等黨史書籍。
(五)負責研究提出在全市開展黨史宣傳教育工作和對重大歷史事件、重大歷史人物進行紀念的建議和意見。
(六)負責宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng),推動黨史成果轉化,向廣大黨員干部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育。
(七)負責指導縣市區(qū)黨史部門業(yè)務工作和協(xié)調全市黨史研究及編纂工作。
(八)負責組織黨史學術研討活動,承擔全市黨史系統(tǒng)干部培訓工作。
(九)指導市新四軍歷史研究會業(yè)務工作。
(十)承擔省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,原市委黨史研究室2018年度部門決算包括:市本級決算,與預算比較,增加0戶。
納入原市委黨史研究室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
原中共宣城市委黨史研究室本級 |
第二部分 原市委黨史研究室2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 |
||||
部門:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
欄 次 |
||||
一、財政撥款收入 |
215.58 |
一、一般公共服務支出 |
183.59 |
|
二、上級補助收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事業(yè)收入 |
三、國防支出 |
|||
四、經營收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、附屬單位上繳收入 |
五、教育支出 |
|||
六、其他收入 |
六、科學技術支出 |
|||
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||
十二、農林水支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、債務還本支出 |
||||
二十三、債務付息支出 |
||||
本年收入合計 |
215.58 |
本年支出合計 |
215.58 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結余分配 |
|||
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
|||
總計 |
215.58 |
總計 |
215.58 |
收入決算表
公開02表 |
||||||||
部門:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
215.58 |
215.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
183.59 |
183.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共產黨事務支出 |
183.59 |
183.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013650 |
事業(yè)運行 |
183.59 |
183.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
公開03表 |
||||||||||
部門:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
215.58 |
187.58 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013650 |
事業(yè)運行 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
||||
部門:原市委黨史地方志室 |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
215.58 |
一、一般公共服務支出 |
183.59 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國防支出 |
0.00 |
|||
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
五、教育支出 |
0.00 |
|||
六、科學技術支出 |
0.00 |
|||
七、文化體育與傳媒支出 |
10.00 |
|||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21.99 |
|||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十二、農林水支出 |
0.00 |
|||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|||
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
215.58 |
本年支出合計 |
215.58 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|||
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|||
合計 |
215.58 |
合計 |
215.58 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表 |
||||||||||||||||||||||
單位:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
0 |
0 |
0 |
215.58 |
187.58 |
28.00 |
215.58 |
187.58 |
28.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
0 |
0 |
0 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2013650 |
事業(yè)運行 |
0 |
0 |
0 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
183.59 |
165.59 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
10.00 |
0 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20701 |
文化 |
0 |
0 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
0 |
0 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
21.99 |
21.99 |
0 |
21.99 |
21.99 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
21.99 |
21.99 |
0 |
21.99 |
21.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
14.59 |
14.59 |
0 |
14.59 |
14.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
0.57 |
0.57 |
0 |
0.57 |
0.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
6.83 |
6.83 |
0 |
6.83 |
6.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
111.76 |
302 |
商品和服務支出 |
16.47 |
310 |
資本性支出 |
1.39 |
30101 |
基本工資 |
36.95 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
29.40 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.39 |
30103 |
獎金 |
3.37 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
3.12 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
12.98 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.26 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
12.66 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
1.02 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
57.96 |
30215 |
會議費 |
1.48 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
13.34 |
30216 |
培訓費 |
0.05 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
1.25 |
30217 |
公務招待費 |
0.45 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
2.48 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
43.37 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
6.54 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.46 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經費合計 |
169.72 |
公用經費合計 |
17.86 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
|||||||||||||||
部門:原市委黨史研究室 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
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小計 |
基本支出 |
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原市委黨史研究室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據
第三部分 原市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計215.58萬元,支出總計215.58萬元。與2017年相比,收、支總計各減少29.78萬元,下降13.8%,主要原因是人員退休。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計215.58萬元,其中:財政撥款收入215.58萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計215.58萬元,其中:基本支出187.58萬元,占87%;項目支出28萬元,占13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計215.58萬元,支出總計215.58萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少29.78萬元,下降13.8%,主要原因是人員退休。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入215.58萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少29.78萬元,下降13.8%。主要原因是人員退休。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出215.58萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加減少29.78萬元,下降13.8%。主要原因是人員退休。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出215.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出183.59萬元,占85.16%;文化體育與傳媒(類)支出10萬元,占4.64%;社會保障和就業(yè)(類)支出21.99萬元,占10.2%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為155.51萬元,支出決算為215.58萬元,完成年初預算的138.63%。決算數大于預算數的主要原因:一是調資,相應的人員經費增加;二是日常公用經費增加。其中:基本支出187.58萬元,占87%;項目支出28萬元,占13%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為143.98萬元,支出決算為183.59萬元,完成年初預算的127.51%,決算數大于預算數的主要原因一是調資,相應的人員經費增加;二是日常公用經費增加。
2.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于預算數的主要原因是收市財政撥付給掛靠在我室的社團市新四軍歷史研究會經費10萬元,用于出版《新四軍在宣城》一書,我室將此筆經費轉撥市新四軍歷史研究會。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),年初預算為11.53萬元,支出決算為14.59萬元,完成年初預算的126.54%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加,離退休人員工資標準提高。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0.57萬元,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加,離退休人員工資標準提高。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為6.83萬元,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加,離退休人員工資標準提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出187.58萬元,其中人員經費169.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費17.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
原市委黨史研究室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2018年度,原市委黨史研究室機關運行經費支出17.86萬元,比2017年減少0.96萬元,下降5.68%,主要原因是人員退休。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,原市委黨史研究室政府采購支出總額0.54萬元,其中:政府采購貨物支出0.54萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
原市委黨史研究室無國有資產占有使用情況。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,原市委黨史研究室對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共3個項目,涉及資金18萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,項目經費全部按計劃使用,達到了預期績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果(市財政批復績效目標的項目)
原市委黨史研究室無市財政批復績效目標的項目
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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