索引號(hào): | 0000001070200/201909-00045 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) | 主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市檔案局(方志辦)2016年度部門決算情況說明 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2017-08-08 |
索引號(hào): | 0000001070200/201909-00045 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館、市地方志館) |
主題分類: | 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市檔案局(方志辦)2016年度部門決算情況說明 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2017-08-08 |
一、部門主要職能
(一)市檔案局(館)主要職責(zé)
(二)市地方志編纂辦公室(方志館)主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市檔案局(方志辦)2016年度部門決算是局本級(jí)決算,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
納入宣城市檔案局(方志辦)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市檔案局(方志辦)本級(jí) |
2 |
…… |
三、市檔案局(方志辦)2016年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位:市檔案局(方志辦) |
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
472.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
352.22 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3.60 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
472.08 |
本年支出合計(jì) |
472.08 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
472.08 |
總計(jì) |
472.08 |
收入決算表
公開02表
編制單位:市檔案局(方志辦) |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
檔案事務(wù) |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政運(yùn)行 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
編制單位:市檔案局(方志辦) |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20126 |
檔案事務(wù) |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012601 |
行政運(yùn)行 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶貧 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:市檔案局(方志辦) |
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
472.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
352.22 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3.60 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
472.08 |
本年支出合計(jì) |
472.08 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
472.08 |
合計(jì) |
472.08 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
編制單位:市檔案局(方志辦) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20126 |
檔案事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2012601 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開06表 |
||||||||
部門:市檔案局(方志辦) |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
|||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
157.53 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
104.73 |
310 |
其他資本性支出 |
11.74 |
|||||||
30101 |
基本工資 |
61.17 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.71 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
79.11 |
30202 |
印刷費(fèi) |
11.82 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
11.74 |
|||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.73 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.86 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.78 |
30205 |
水費(fèi) |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
3.80 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.12 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
4.88 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.76 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
198.07 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.95 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
30301 |
離休費(fèi) |
8.03 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休費(fèi) |
105.29 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
38.45 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.1 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.42 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.54 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.28 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
42.15 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公積金 |
27.02 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
6.65 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.07 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.08 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
6.66 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
27.72 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
355.60 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
116.48 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位:市檔案局(方志辦) |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本部門沒有政府基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
四、宣城市檔案局(方志辦)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)472.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)472.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計(jì)各增加84萬元,增長(zhǎng)21.91%,主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)472.08萬元,其中:財(cái)政撥款收入472.08萬元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)472.08萬元,其中:基本支出472.08萬元,占100%。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)472.08萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)472.08萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84萬元,增長(zhǎng)21.91%,主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.08萬元,占本年收入的100%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加84萬元,增長(zhǎng)21.91%。主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
2016年度財(cái)政撥款支出472.08萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加84萬元,增長(zhǎng)21.91%。主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為299.01萬元,支出決算為472.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因。一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
其中基本支出299.01萬元,占100%;具體情況如下:
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為299.01萬元,支出決算為472.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整;二是老圖書館移交給市檔案局,進(jìn)行必要維修;三是購置辦公設(shè)備等。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出472.08萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)355.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)116.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
我局2016年度沒有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2016年度宣城市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)472.08萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
2016年度宣城市檔案局政府采購支出總額11.7萬元,其中:政府采購貨物支出11.7萬元。
截止到2016年12月31日,宣城市檔案局共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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