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市委黨校
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索引號(hào): 0000001070200/201809-00040 組配分類(lèi): 部門(mén)決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨校 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 / 公告
名稱: 宣城市委黨校2017年部門(mén)決算 文號(hào):
發(fā)布日期: 2018-09-25
索引號(hào): 0000001070200/201809-00040
組配分類(lèi): 部門(mén)決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨校
主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 / 公告
名稱: 宣城市委黨校2017年部門(mén)決算
文號(hào):
發(fā)布日期: 2018-09-25
宣城市委黨校2017年部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 00:00 來(lái)源:市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

附件1:

 

宣城市委黨校2017年部門(mén)決算

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分宣城市委黨校概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委黨校2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委黨校2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

宣城市委黨校2017年部門(mén)決算情況 第一部分 宣城市委黨校概況
一、 部門(mén)職責(zé)
中共宣城市委黨校(宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義 學(xué)院)直屬中共宣城市委,屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作,承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類(lèi)干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作,同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專(zhuān)體制規(guī)格。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市委黨校2017年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。 納入宣城市委黨校2017年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

1

市委黨校本級(jí)

第二部分 宣城市委黨校2017年部門(mén)決算表

收入支出決算總表                                                公開(kāi)01表

                                                             金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

金額

項(xiàng)目

金額

欄次

一、財(cái)政撥款收入

1,938.40

一、一般公共服務(wù)支出

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、國(guó)防支出

三、事業(yè)收入

316.93

四、公共安全支出

四、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

五、教育支出

1,800.20

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

六、其他收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

441.50

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

十二、農(nóng)林水支出

2.80

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

 

 

十九、住房保障支出

 

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

2,255.33

本年支出合計(jì)

2,244.50

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

10.82

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

其中:提取職工福利基金

其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

10.82

 

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 總計(jì)

2255.33 

 總計(jì)

 2255.33

 

收入決算表

                            

   公開(kāi)02表            

                                  

 

部門(mén):中共宣城市委黨校

金額單位:萬(wàn)元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

2,255.33

1,938.40

316.93

205

教育支出

1,811.03

1,494.10

316.93

20501

教育管理事務(wù)

174.93

174.93

2050199

其他教育管理事務(wù)支出

174.93

174.93

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

1,636.10

1,494.10

142.00

2050802

干部教育

1,636.10

1,494.10

142.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

441.50

441.50

20805

行政事業(yè)單位離退休

441.50

441.50

2080501

歸口管理的行政單位離退休

12.86

12.86

2080502

事業(yè)單位離退休

428.64

428.64

213

農(nóng)林水支出

2.80

2.80

21305

扶貧

2.80

2.80

2130599

其他扶貧支出

2.80

2.80

 

 

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén):中共宣城市委黨校

金額單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

2,244.50

1,766.58

477.93

205

教育支出

1,800.20

1,322.28

477.93

20501

教育管理事務(wù)

174.93

174.93

2050199

其他教育管理事務(wù)支出

174.93

174.93

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

1,625.28

1,322.28

303.00

2050802

干部教育

1,625.28

1,322.28

303.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

441.50

441.50

20805

行政事業(yè)單位離退休

441.50

441.50

2080501

歸口管理的行政單位離退休

12.86

12.86

2080502

事業(yè)單位離退休

428.64

428.64

213

農(nóng)林水支出

2.80

2.80

21305

扶貧

2.80

2.80

2130599

其他扶貧支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開(kāi)04表

部門(mén):宣城市委黨校

 

金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)     目

決算數(shù)

項(xiàng)     目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1938.4

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國(guó)防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

1494.1

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

441.49

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

2.8

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

1938.4

本年支出合計(jì)

1938.4

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

合計(jì)

1938.4

合計(jì)

1938.4

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)05表

部門(mén):宣城市委黨校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 

合計(jì)

 

 

 

1938.4

1635.4

303

1938.4

1635.4

303

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

1494.1

1191.1

303

1494.1

1191.1

303

 

 

 

 

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

 

 

 

1494.1

1191.1

303

1494.1

1191.1

303

 

 

 

 

2050802

  干部教育

 

 

 

1494.1

1191.1

303

1494.1

1191.1

303

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

 

 

441.5

441.5

0

441.5

441.5

0

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

441.5

441.5

0

441.5

441.5

0

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

12.86

12.86

0

12.86

12.86

0

 

 

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

 

 

 

428.64

428.64

0

428.64

428.64

0

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

 

 

2.8

2.8

0

2.8

2.8

0

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

2.8

2.8

0

2.8

2.8

0

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

2.8

2.8

0

2.8

2.8

0

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06表

部門(mén):

宣城市委黨校

 

 

 

 

 

金額單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

482.33

302

商品和服務(wù)支出

240.05

310

其他資本性支出

57.04

30101

基本工資

246.98

30201

辦公費(fèi)

8.35

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0

30102

津貼補(bǔ)貼

168.84

30202

印刷費(fèi)

0.6

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

51.63

30103

獎(jiǎng)金

8.05

30203

咨詢費(fèi)

0

31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

0

30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0

30204

手續(xù)費(fèi)

0

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0

30205

水費(fèi)

4.73

31006

大型修繕

0

30107

績(jī)效工資

54.38

30206

電費(fèi)

0

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

5.41

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0

30207

郵電費(fèi)

4.48

31008

物資儲(chǔ)備

0

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0

30208

取暖費(fèi)

0

31009

土地補(bǔ)償

 

30199

其他工資福利支出

4.09

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0

31010

安置補(bǔ)助

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

855.98

30211

差旅費(fèi)

13.74

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30301

離休費(fèi)

12.86

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

31012

拆遷補(bǔ)償

 

30302

退休費(fèi)

327.8

30213

維修(護(hù))費(fèi)

12.29

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

30303

退職(役)費(fèi)

0

30214

租賃費(fèi)

0

31019

其他交通工具購(gòu)置

 

30304

撫恤金

52.62

30215

會(huì)議費(fèi)

3.32

31020

產(chǎn)權(quán)參股

 

30305

生活補(bǔ)助

29.66

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.33

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟(jì)費(fèi)

0

30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.43

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30307

醫(yī)療費(fèi)

0

30218

專(zhuān)用材料費(fèi)

0

30401

企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

30308

助學(xué)金

0

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0

30402

事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

320.89

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)

0

30403

財(cái)政貼息

 

30310

生產(chǎn)補(bǔ)貼

0

30226

勞務(wù)費(fèi)

0

30499

其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30311

住房公積金

80.54

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

174.15

307

債務(wù)利息支出

 

30312

提租補(bǔ)貼

24.84

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

11.84

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

30313

購(gòu)房補(bǔ)貼

0

30229

福利費(fèi)

0

30707

國(guó)外債務(wù)付息

 

30314

采暖補(bǔ)貼

0

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

399

其他支出

 

30315

物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0

30239

其他交通費(fèi)用

0

39906

贈(zèng)與

 

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

6.78

30240

稅金及附加費(fèi)用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

2.8

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1338.32

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

297.08

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表

部門(mén):宣城市委黨校

 

 

 

 

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

類(lèi)

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市委黨校沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市委黨校2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度收入總計(jì)2255.33萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)2255.33萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加350.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

二、收入決算情況說(shuō)明 2017年度收入合計(jì)2255.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1938.4萬(wàn)元,占86%;事業(yè)收入316.93萬(wàn)元,占14%;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明 2017年度支出合計(jì)2244.5萬(wàn)元,其中:基本支出1766.58萬(wàn)元,占79%;項(xiàng)目支出477.93萬(wàn)元,占21%;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1938.4萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1938.4萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加326.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增紅星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1938.4萬(wàn)元,占本年收入的86%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加326.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%。主要原因一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1938.4萬(wàn)元,占本年支出的86%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加326.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%。主要原因一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1938.4萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出1494.1萬(wàn)元,占77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出441.49萬(wàn)元,占23%;農(nóng)林水(類(lèi))支出2.8萬(wàn)元,占0.14%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為945.56萬(wàn)元,支出決算為1938.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的205%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金;三是退休人員工資沒(méi)有納入預(yù)算。其中:基本支出1635.4萬(wàn)元,占84%;項(xiàng)目支出303元,占16%。具體情況如下:
1.教育(類(lèi))教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為916.09萬(wàn)元,支出決算為1494.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加;二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)),年初預(yù)算為29.47萬(wàn)元,支出決算為441.49萬(wàn)元,其中歸口管理的行政單位離休費(fèi)12.86萬(wàn)元,事業(yè)單位離休費(fèi)為428.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1498%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資沒(méi)有納入預(yù)算。

3.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款基本支出1635.4萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1338.32萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)297.08萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
市委黨校沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2017年度,宣城市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1494.1萬(wàn)元,比2016年增加8.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,主要原因是人員工資調(diào)整。

(二)政府采購(gòu)支出情況。 2017年度,宣城市委黨校政府采購(gòu)支出總額8萬(wàn)元,全部為政府采購(gòu)貨物支出8萬(wàn)元

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2017年12月31日,宣城市委黨校沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛。

(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,宣城市委黨校組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金303萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示三個(gè)項(xiàng)目均按年初財(cái)政預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行,保障了黨校相關(guān)項(xiàng)目工作的正常開(kāi)展,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。