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市總工會
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索引號: 0000001070200/201708-00024 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市總工會 主題分類: 其他 / 其他 / 其它
名稱: 宣城市總工會2016年部門決算情況 文號:
發(fā)布日期: 2017-08-15
索引號: 0000001070200/201708-00024
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市總工會
主題分類: 其他 / 其他 / 其它
名稱: 宣城市總工會2016年部門決算情況
文號:
發(fā)布日期: 2017-08-15
宣城市總工會2016年部門決算情況
發(fā)布時間:2017-08-15 00:00 來源:宣城市總工會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

宣城市總工會2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能,推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。

二、部門決算單位構(gòu)成

市總工會機(jī)關(guān)。

三、宣城市總工會2016年度部門決算報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

編制單位:宣城市總工會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款收入

652.16

一、一般公共服務(wù)支出

548.37

二、上級補(bǔ)助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

102.79

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

1

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計

652.16

本年支出合計

652.16

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

 

總計

652.16

總計

652.16

 

 

 

收入決算表

                                              公開02表

編制單位:宣城市總工會

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

652.16

652.16

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

548.37

548.37

 

 

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

548.37

548.37

 

 

 

 

 

2012901

行政運(yùn)行

282.17

282.17

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

266.20

266.20

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

102.79

102.79

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

90.36

90.36

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

90.36

90.36

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

12.43

12.43

 

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

12.43

12.43

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

1

1

 

 

 

 

 

21305

扶貧

1

1

 

 

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

編制單位:宣城市總工會

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

652.16

287.49

364.67

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

548.37

197.13

351.24

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

548.37

197.13

351.24

 

 

 

2012901

行政運(yùn)行

282.17

197.13

85.04

 

 

 

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

266.20

 

266.2

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

102.79

90.36

12.43

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

90.36

90.36

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

90.36

90.36

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

12.43

 

12.43

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

12.43

 

12.43

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

1

 

1.00

 

 

 

21305

扶貧

1

 

1.00

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

1

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

編制單位:宣城市總工會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款

652.16

一、一般公共服務(wù)支出

548.37

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

102.79

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

1.00

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計

652.16

本年支出合計

652.16

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財政撥款

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

 

 

 

合計

652.16

合計

652.16

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:

宣城市總工會

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

 

 

合計

 

 

 

652.16

287.49

364.67

652.16

287.49

364.67

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

 

 

 

548.37

197.13

351.24

548.37

197.13

351.24

 

 

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

 

 

 

548.37

197.13

351.24

548.37

197.13

351.24

 

 

 

 

 

2012901

行政運(yùn)行

 

 

 

282.17

197.13

85.04

282.17

197.13

85.04

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

 

 

 

266.2

 

266.2

266.2

 

266.2

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

102.79

90.36

12.43

102.79

90.36

12.43

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

90.36

90.36

 

90.36

90.36

 

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

90.36

90.36

 

90.36

90.36

 

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

12.43

 

12.43

12.43

 

12.43

 

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

12.43

 

12.43

12.43

 

12.43

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

財決公開06表

部門:

宣城市總工會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

148.37

302

商品和服務(wù)支出

29.02

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

64.82

30201

  辦公費(fèi)

4.78

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

39.79

30202

  印刷費(fèi)

1.89

31002

  辦公設(shè)備購置

 

30103

  獎金

4.98

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

30104

其他社會保障繳費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30205

  水費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費(fèi)

3.06

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30199

其他工資福利支出

38.79

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

110.10

30211

  差旅費(fèi)

3.38

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30302

  退休費(fèi)

83.09

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 

31013

  公務(wù)用車購置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費(fèi)

1.54

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

2.71

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

30499

其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30311

  住房公積金

16.76

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

307

債務(wù)利息支出

 

30312

  提租補(bǔ)貼

5.60

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

399

其他支出

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

 其他交通費(fèi)用

2.90

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

4.65

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

8.77

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計

258.47

公用經(jīng)費(fèi)合計

  1. 02

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

編制單位:宣城市總工會

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部門沒有政府性基金收入和支出,故此表無數(shù)據(jù)。

 

四、宣城市總工會2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計 652.16萬元,支出總計652.16萬元。與2015年相比,收、支總計各減少107.14萬元,降低14%,主要是2015年舉辦職工運(yùn)動會選拔賽及返還以往年度財政額度等原因。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計652.16 萬元,其中:財政撥款收入652.16萬元,占100%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計652.16萬元,其中:基本支出287.49萬元,占44%;項目支出 364.67萬元,占56%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計652.16萬元,支出總計652.16萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少107.14 萬元,降低14%,主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。

(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  1. 財政撥款收入支出決算總體情況

2016年度一般公共財政預(yù)算撥款收入261.71 萬元,占本年收入40%,一般公共預(yù)算撥款收入增加390.45萬元,增長149 %,主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出652.16萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出減少107.14萬元,降低14%,主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為261.71 萬元,支出決算為652.16萬元,完成年初預(yù)算249%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。其中:基本支出 287.49萬元,占 44%;項目支出 364.67萬元,占56%。具體情況如下:

(1).一般公共服務(wù)支出2016年度預(yù)算數(shù)258.44萬元,支出決算數(shù)548.37萬元,完成預(yù)算數(shù)212%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元及在職人員車貼等。

(2).社會保障和就業(yè)支出2016年度預(yù)算數(shù)為3.27萬元,支出決算數(shù)為102.79萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資及省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助未納入預(yù)算。

(3).其他扶貧支出1萬元,此項為財政追加項,主要用于慰問包保貧困戶。

(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出287.49萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)258.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他工資福利支出、退休人員工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)29.02萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用(公務(wù)車平臺租賃費(fèi))、其他商品服務(wù)支出等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年我單位無政府性基金收入。

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣城市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.02萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況。

2016年度宣城市總工會政府采購支出總額1.6萬元(政府采購貨物支出)。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年11月30日市總機(jī)關(guān)參加車改后公務(wù)用車上交。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年,宣城市總工會按照指向明確、合理可行的原則,對5個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金364.67萬元。全年共組織對5個項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金364.67萬元。評價結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。