索引號: | 0000001070200/201708-00024 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市總工會 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市總工會2016年部門決算情況 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
索引號: | 0000001070200/201708-00024 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市總工會 |
主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市總工會2016年部門決算情況 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
宣城市總工會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能,推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、部門決算單位構(gòu)成
市總工會機(jī)關(guān)。
三、宣城市總工會2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
|
編制單位:宣城市總工會 |
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金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
652.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
548.37 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
652.16 |
本年支出合計 |
652.16 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
652.16 |
總計 |
652.16 |
收入決算表
公開02表
編制單位:宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
652.16 |
652.16 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
548.37 |
548.37 |
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
548.37 |
548.37 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
282.17 |
282.17 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
266.20 |
266.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
102.79 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
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|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位:宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
652.16 |
287.49 |
364.67 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
282.17 |
197.13 |
85.04 |
|
|
|
||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
266.20 |
|
266.2 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
90.36 |
12.43 |
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
||
21305 |
扶貧 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:宣城市總工會 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
652.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
548.37 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
652.16 |
本年支出合計 |
652.16 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
652.16 |
合計 |
652.16 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||
編制單位: |
宣城市總工會 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
652.16 |
287.49 |
364.67 |
652.16 |
287.49 |
364.67 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
548.37 |
197.13 |
351.24 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
|
|
|
548.37 |
197.13 |
351.24 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
282.17 |
197.13 |
85.04 |
282.17 |
197.13 |
85.04 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
|
|
|
266.2 |
|
266.2 |
266.2 |
|
266.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
102.79 |
90.36 |
12.43 |
102.79 |
90.36 |
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
90.36 |
90.36 |
|
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
90.36 |
90.36 |
|
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
12.43 |
|
12.43 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
12.43 |
|
12.43 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21305 |
扶貧 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
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|
財決公開06表 |
|||||||
部門: |
宣城市總工會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
148.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
29.02 |
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||
30101 |
基本工資 |
64.82 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.78 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
39.79 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.89 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||||||
30103 |
獎金 |
4.98 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.06 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
38.79 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
110.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.38 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||
30302 |
退休費(fèi) |
83.09 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
1.54 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.71 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
||||||
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||
30311 |
住房公積金 |
16.76 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
5.60 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.90 |
39906 |
贈與 |
|
||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.65 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.77 |
|
|
|
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
258.47 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位:宣城市總工會 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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無 |
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本部門沒有政府性基金收入和支出,故此表無數(shù)據(jù)。
四、宣城市總工會2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計 652.16萬元,支出總計652.16萬元。與2015年相比,收、支總計各減少107.14萬元,降低14%,主要是2015年舉辦職工運(yùn)動會選拔賽及返還以往年度財政額度等原因。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計652.16 萬元,其中:財政撥款收入652.16萬元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計652.16萬元,其中:基本支出287.49萬元,占44%;項目支出 364.67萬元,占56%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計652.16萬元,支出總計652.16萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少107.14 萬元,降低14%,主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共財政預(yù)算撥款收入261.71 萬元,占本年收入40%,一般公共預(yù)算撥款收入增加390.45萬元,增長149 %,主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。
2016年度財政撥款支出652.16萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出減少107.14萬元,降低14%,主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為261.71 萬元,支出決算為652.16萬元,完成年初預(yù)算249%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。其中:基本支出 287.49萬元,占 44%;項目支出 364.67萬元,占56%。具體情況如下:
(1).一般公共服務(wù)支出2016年度預(yù)算數(shù)258.44萬元,支出決算數(shù)548.37萬元,完成預(yù)算數(shù)212%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元及在職人員車貼等。
(2).社會保障和就業(yè)支出2016年度預(yù)算數(shù)為3.27萬元,支出決算數(shù)為102.79萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資及省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Qa(bǔ)助未納入預(yù)算。
(3).其他扶貧支出1萬元,此項為財政追加項,主要用于慰問包保貧困戶。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出287.49萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)258.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他工資福利支出、退休人員工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)29.02萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用(公務(wù)車平臺租賃費(fèi))、其他商品服務(wù)支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年我單位無政府性基金收入。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度宣城市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.02萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
2、政府采購情況。
2016年度宣城市總工會政府采購支出總額1.6萬元(政府采購貨物支出)。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
2015年11月30日市總機(jī)關(guān)參加車改后公務(wù)用車上交。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,宣城市總工會按照指向明確、合理可行的原則,對5個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金364.67萬元。全年共組織對5個項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金364.67萬元。評價結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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