一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
(三)代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。
(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己恕?/span>
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中心為市政府正處級(jí)派出機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、人員管理科3個(gè)科室,無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有工作人員13人。經(jīng)市直工委批準(zhǔn)成立了市政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)委員會(huì),下設(shè)6個(gè)支部。大廳工作人員160余人,并下設(shè)房地產(chǎn)、道路運(yùn)輸管理、車輛管理、公積金管理、出入境管理5個(gè)分中心。
三、2017年部門財(cái)政預(yù)算安排情況
(一)收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中心年收入預(yù)算333.85萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入318.85萬(wàn)元,占96%;納入專戶管理政府非稅收入15萬(wàn)元;占4%。2017年支出預(yù)算333.85萬(wàn)元,支出包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、服務(wù)大廳運(yùn)行等。
較2016年度預(yù)算增加18.96萬(wàn)元,其中基本支出增加13.96萬(wàn)元,主要是職工調(diào)資增加;項(xiàng)目支出增加5萬(wàn)元,主要是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。
(二)2017年預(yù)算支出安排情況
2017年度預(yù)算333.85萬(wàn)元,其中基本支出144.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出189.13萬(wàn)元,共安排預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè):政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用、服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用、工作人員午餐補(bǔ)助、窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算21萬(wàn)元,為保障中心機(jī)關(guān)履行職責(zé)、開(kāi)展工作所必需支出。
(二)服務(wù)大廳運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算114.68萬(wàn)元,為辦事大廳運(yùn)行所必需支出。
(三)工作人員午餐補(bǔ)助42.5萬(wàn)元,該項(xiàng)費(fèi)用是由市政府給予大廳工作人員中午工作餐補(bǔ)助。
(四)窗口月度及年度考核獎(jiǎng)金7.95萬(wàn)元,為市政府授權(quán)中心表彰考核優(yōu)秀者所發(fā)放的獎(jiǎng)金。
(五)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,為完成年度招商引資任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)支出。
2017年根據(jù)實(shí)際工作需要,安排政府采購(gòu)預(yù)算額度1.7萬(wàn)元,用于采購(gòu)辦公電腦,擬從項(xiàng)目支出中的政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用中安排。
名詞解釋:
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表1 |
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2017年部門收支預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
318.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
333.85 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
15.00 |
三、國(guó)防支出 |
|
四、其他收入 |
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四、公共安全支出 |
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事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
其他 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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本年收入合計(jì) |
333.85 |
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
上年結(jié)余收入 |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年支出合計(jì) |
333.85 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
333.85 |
支出總計(jì) |
333.85 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
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附表2 |
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2017年部門收入預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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合計(jì) |
333.85 |
|
318.85 |
|
15.00 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
333.85 |
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318.85 |
|
15.00 |
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20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
333.85 |
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318.85 |
|
15.00 |
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2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
333.85 |
|
318.85 |
|
15.00 |
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附表3 |
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2017年部門支出預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
333.85 |
144.72 |
189.13 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
333.85 |
144.72 |
189.13 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
333.85 |
144.72 |
189.13 |
2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
333.85 |
144.72 |
189.13 |
附表4 |
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2017年部門財(cái)政撥款收支總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
318.85 |
318.85 |
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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|
二、本年收入 |
318.85 |
四、公共安全支出 |
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(一)公共預(yù)算撥款 |
318.85 |
五、教育支出 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
318.85 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
318.85 |
支出總計(jì) |
318.85 |
318.85 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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附表5 |
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2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
318.85 |
144.72 |
174.13 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
318.85 |
144.72 |
174.13 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
318.85 |
144.72 |
174.13 |
2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
318.85 |
144.72 |
174.13 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。 |
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附表6 |
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2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
144.72 |
|
工資福利支出 |
91.52 |
30101 |
基本工資 |
39.26 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.51 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.27 |
30109 |
其他工資福利支出 |
3.48 |
|
商品和服務(wù)支出 |
25.84 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.10 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.70 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.27 |
30230 |
其他交通費(fèi) |
4.10 |
30231 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.67 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
27.36 |
30311 |
住房公積金 |
13.47 |
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
2.54 |
30314 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.14 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
11.21 |
附表7 |
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2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
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注:市政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
附表8 |
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2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
5.80 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
1.8 |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
4.00 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
4 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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以市財(cái)政局行財(cái)科批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
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