索引號 | 11341700003244676G/202212-00045 | 組配分類 | 行政執(zhí)法公示 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市審計局 | 發(fā)文日期 | 2022-12-12 17:08 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 其他權(quán)力 廉政 風(fēng)險點,權(quán)責(zé)清單和動態(tài)調(diào)整情況 |
信息來源 | 市審計局 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 / 其他 |
信息名稱 | 宣城市審計局其他權(quán)力廉政風(fēng)險點情況表 | 內(nèi)容概述 | 宣城市審計局其他權(quán)力廉政風(fēng)險點情況表 |
序號 |
權(quán)力事項 |
風(fēng)險點數(shù)量 |
表現(xiàn)形式 |
等級 |
防控措施 |
責(zé)任人 |
1 |
審計監(jiān)督權(quán) |
4 |
(1)計劃環(huán)節(jié)。未按規(guī)定編制、審批審計項目計劃,或者未按照規(guī)定向被審計單位送達(dá)審計告知書。 |
低 |
(1)加強思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 |
綜合計劃部門負(fù)責(zé)人、 |
(2)實施環(huán)節(jié)。審計組和審計人員未按審計實施方案實施審計或者組織實施不當(dāng),導(dǎo)致重大問題未被發(fā)現(xiàn);未按照法定職權(quán)和程序獲取審計證據(jù)、編制審計記錄,導(dǎo)致審計結(jié)論不準(zhǔn)確、不適當(dāng);審計組長對審計工作底稿、審計證據(jù)等進(jìn)行審核確認(rèn);對審計發(fā)現(xiàn)的重要問題隱瞞不報或者不如實報告。 |
高 |
負(fù)有直接責(zé)任的審計人員、 |
||||
(3)終結(jié)環(huán)節(jié)。審計組的審計報告未按照規(guī)定征求被審計對象的意見;復(fù)核、審理人員未按規(guī)定履行職責(zé);審計報告、審計決定等結(jié)論文書未按規(guī)定程序?qū)彾?、簽發(fā);對與法律、行政法規(guī)相抵觸的有關(guān)規(guī)定,未向有關(guān)主管部門提出糾正的建議,或者提請有權(quán)處理的機關(guān)依法處理;對依法應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員責(zé)任的,未向有關(guān)主管機關(guān)、單位提出給予處分的建議;對應(yīng)當(dāng)給予處理、處罰但超出審計機關(guān)法定職權(quán)范圍的違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為,未移送有關(guān)主管機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)處理。 |
中 |
審計組長、 |
||||
(4)監(jiān)督執(zhí)行和整改環(huán)節(jié)。未在規(guī)定的時間內(nèi)檢查或者了解被審計單位和其他有關(guān)單位的整改情況并督促落實整改;未按照規(guī)定向市政府或者受市政府委托向市人大常委會報告本級預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。 |
低 |
審計組長、 |
||||
2 |
指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)審工作 |
3 |
(1)受理環(huán)節(jié)。對內(nèi)部審計機構(gòu)或者人員的相關(guān)舉報、投訴未予受理、審核,或者未向?qū)徲嫏C關(guān)報告。 |
低 |
(1)加強思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 |
綜合法制部門、 |
(2)指導(dǎo)監(jiān)督環(huán)節(jié)。未按照規(guī)定開展立法論證、調(diào)研,代擬內(nèi)部審計規(guī)章制度;未按照規(guī)定開展內(nèi)部審計工作和內(nèi)部審計項目質(zhì)量檢查;未按照規(guī)定核查相關(guān)舉報、投訴事項;隱瞞審計、核查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。 |
中 |
綜合法制部門、 |
||||
(3)處理環(huán)節(jié)。對核查或?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)的問題,未有效監(jiān)督有關(guān)單位整改。 |
高 |
審計組長、 |
||||
3 |
核查社會審計機構(gòu)審計報告 |
2 |
(1)核查環(huán)節(jié)。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的社會中介機構(gòu)違法行為不制止、不糾正;超越法定權(quán)限、違反法定程序?qū)嵤z查;隱瞞核查中發(fā)現(xiàn)的問題。
|
中 |
(1)加強思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 |
負(fù)有直接責(zé)任的審計人員、 |
(2)處理環(huán)節(jié)。對核查或?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)的問題,未依法取得審計證據(jù)、編制審計記錄、提出處理意見;未按照規(guī)定進(jìn)行審核、復(fù)核、審理;對依法應(yīng)當(dāng)處理、處罰的,未按照規(guī)定移送有關(guān)主管機關(guān)并有效監(jiān)督整改落實。
|
中 |
審計組長、 |
||||
4 |
要求報送資料權(quán) |
2 |
(1)告知環(huán)節(jié)。未按規(guī)定告知被審計單位應(yīng)提供的資料。 |
低 |
(1)加強思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 |
審計組長、 |
(2)管理使用環(huán)節(jié)。未按規(guī)定接收、保管被審計單位送審的資料,造成資料短缺、遺失;在審計監(jiān)督過程中利用被審計單位的資料徇私舞弊;造成泄密事故;未按照規(guī)定歸還相關(guān)資料或者歸檔。 |
中 |
負(fù)有直接責(zé)任的審計人員、 |
||||
5 |
審計處理權(quán) |
4 |
(1)發(fā)現(xiàn)取證環(huán)節(jié)。審計組對被審計單位違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為,未依法取得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)、編制審計記錄;隱瞞被審計單位的存在的違法違規(guī)問題。 |
高 |
(1)加強思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 |
負(fù)有直接責(zé)任審計人員、 |
(2)審核環(huán)節(jié)。對審計證據(jù)的充分性、適當(dāng)性未進(jìn)行審核;對審計發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)處理的未提出處理意見;未按照規(guī)定征求被審計對象的意見,或者未充分聽取被審計對象的申辯和陳述。 |
中 |
審計組長、 |
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(3)決定環(huán)節(jié)。未按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)核、審理;對法定職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)作出審計處理的違法違規(guī)行為未按規(guī)定作出審計處理,或者作出的審計處理措施不當(dāng);超出法定職權(quán)、未按法定程序?qū)Ρ粚徲媶挝贿`反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為作出審計處理。 |
中 |
審計組所在部門負(fù)責(zé)人、 |
||||
(4)監(jiān)督執(zhí)行和整改環(huán)節(jié)。未在規(guī)定時間內(nèi)檢查審計報告、審計決定執(zhí)行情況;對被審計單位拒不執(zhí)行審計決定的行為未采取相應(yīng)措施。 |
低 |
審計組長、 |