索引號 | 0000001070100/201803-00004 | 組配分類 | 部門預算情況 |
發(fā)布機構 | 市委政法委 | 發(fā)文日期 | 2018-02-07 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門預算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委政法委2018年部門預算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市委政法委2018年部門預算
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
根據(jù)《中共宣城市委、宣城市人民政府<關于印發(fā)宣城市人民政府職能轉變和機構改革方案實施意見>的通知》(宣發(fā)〔2014〕18號)精神,設置中共宣城市委政法委員會。市委政法委員會是市委領導政法工作的職能部門,市社會治安綜合治理委員會辦公室(簡稱市綜治辦)與市委政法委機關合署辦公。市維護穩(wěn)定工作領導小組辦公室(簡稱市維穩(wěn)辦)與市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室(市政府防范和處理邪教問題辦公室)(簡稱市防范辦)合署辦公,掛靠市委政法委機關。市委全面推進依法治市領導小組辦公室設在市委政法委機關。
一、主要職責
(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。
(二)負責組織指導推動全市社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)市綜治委專門機構的工作;負責市見義勇為基金會的日常工作。
(三)負責組織協(xié)調(diào)指導全市維護社會穩(wěn)定的工作;協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。
(四)負責防范和處理邪教和對社會有危害的氣功組織的工作。
(五)負責組織指導督促推動全市依法治市工作,協(xié)調(diào)推進黨內(nèi)法規(guī)制度建設、推進科學立法、推進依法行政、推進公正司法和推進全民守法五個專項小組工作,承擔市委依法治市辦日常工作。
(六)負責檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況,研究制定推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
(七)負責支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合,督促、推動大要案的查處工作。
(八)負責協(xié)調(diào)、指導和督辦全市涉法涉訴信訪工作。
(九)負責組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,推進政法工作改革。
(十)負責研究加強政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設的措施,協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部;協(xié)助市紀檢(監(jiān)察)部門查處政法部門干部重大違法違紀案件。
(十一)負責指導下級政法、綜治、維穩(wěn)、防范邪教和依法治市工作。
(十二)承辦市委交辦的其它事項。
二、內(nèi)設機構
市委政法委機關(市綜治辦)設置7個內(nèi)設機構:辦公室(調(diào)研室)、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科、市委全面推進依法治市領導小組辦公室。
宣城市委政法委2018年度部門預算包括委機關單位預算,委機關沒有所屬事業(yè)單位和二級機構,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中共宣城市委政法委員會 |
行政單位 |
三、2018年主要工作
第二部分 2018年部門預算表
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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一、一般公共預算撥款收入 |
457.22 |
一、一般公共服務支出 |
452.71 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
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二、國防支出 |
|
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
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四、教育支出 |
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五、其他收入 |
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五、科學技術支出 |
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事業(yè)收入 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)營收入 |
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…… |
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上級補助收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
4.51 |
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附屬單位上繳收入 |
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其他 |
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本年收入合計 |
457.22 |
本年支出合計 |
457.22 |
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上年結余 |
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結轉下年 |
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收入總計 |
457.22 |
支出總計 |
457.22 |
功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務支出 |
457.22 |
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457.22 |
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20101 |
人大事務 |
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2010101 |
行政運行 |
452.71 |
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452.71 |
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…… |
…… |
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社會保障和就業(yè)支出 |
4.51 |
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4.51 |
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合計 |
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457.22 |
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457.22 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
||||
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合計 |
457.22 |
311.22 |
146.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
|
2013601 |
行政運行(其他共產(chǎn)黨事務支出) |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.51 |
4.51 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.51 |
4.51 |
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4.宣城市委政法委2018年財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
|||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、上年結余 |
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一、本年支出 |
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(一)一般公共預算撥款 |
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(一)一般公共服務支出 |
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|
?。ǘ┱曰痤A算撥款 |
|
?。ǘ﹪乐С?/p> |
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(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
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(四)教育支出 |
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二、本年收入 |
457.22 |
(五)科學技術支出 |
|
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(一)一般公共預算撥款 |
457.22 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
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經(jīng)常收入預算撥款 |
457.22 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
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…… |
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(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
457.22 |
支出總計 |
457.22 |
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單位:萬元
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
457.22 |
311.22 |
146.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
2013601 |
行政運行(其他共產(chǎn)黨事務支出) |
452.71 |
306.71 |
146.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.51 |
4.51 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.51 |
4.51 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.51 |
4.51 |
|
單位:萬元
|
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經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計 |
311.22 |
|
工資福利支出 |
236.67 |
30101 |
基本工資 |
78.87 |
30102 |
津貼補貼 |
90.52 |
30103 |
獎金 |
6.57 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
35.04 |
30113 |
住房公積金 |
25.67 |
|
商品和服務支出 |
54.86 |
30201 |
辦公費 |
2.10 |
30202 |
印刷費 |
3.00 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.00 |
30211 |
差旅費 |
10.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.00 |
30215 |
會議費 |
5.00 |
30216 |
培訓費 |
3.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.37 |
30229 |
福利費 |
2.53 |
30239 |
其他交通費用 |
10.13 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.73 |
|
對個人和家庭的補助 |
19.69 |
30302 |
退休費 |
2.31 |
30309 |
獎勵金 |
0.14 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
17.24 |
|
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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注:市委政法委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
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8.市委政法委2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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注:市委政法委沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,宣城市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市委政法委2018年收支總預算457.22萬元,收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出等支出。
二、2018年部門收入預算情況
宣城市委政法委2018年收入預算457.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入457.22萬元,占100%,比2017年預算增加71.62萬元,增長18.57%,增長原因主要是工作人員增加等;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2017年預算增加0萬元,增長0%;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,占0%,比2017年預算增加0萬元,增長0%;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,占0%,比2017年預算增加0萬元,增長0%。
三、2018年部門支出預算情況
宣城市委政法委2018年支出預算457.22萬元,比2017年預算增加71.62萬元,增長18.57%,增長原因主要是工作人員增加等;其中,基本支出311.22萬元,占68 %,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出146萬元,占32%,主要用于綜治、維穩(wěn)、法治建設、政法隊伍建設等支出。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市委政法委2018年財政撥款收支預算457.22萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款457.22萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入457.22萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出452.71萬元,占99%;社會保障和就業(yè)支出4.51萬元,占1%。
五、一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市委政法委2018年一般公共預算撥款457.22萬元,比2017年預算撥款增加71.62萬元,增長18.57%,增長原因主要是工作人員增加等。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出452.71萬元,占99%;社會保障和就業(yè)支出4.51萬元,占1%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市委政法委2018年一般公共預算基本支出311.22萬元,其中:工資福利支出236.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等。商品和服務支出54.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。對個人和家庭的補助19.69萬元,主要包括:退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市委政法委2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
宣城市委政法委2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。宣城市委政法委各單位2018年度機關運行經(jīng)費預算安排44.23萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。
(二)政府采購情況。宣城市委政法委2018年政府采購預算總額10.5萬元。其中:政府采購貨物預算10.5萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市委政法委無使用車輛,無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。
(四)預算績效情況。宣城市委政法委2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。