索引號 0000001070200/201909-00033 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市交警支隊(duì) 發(fā)文日期 2019-09-25 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 宣城市公安局,交通警察支隊(duì),2018年度部門決算,部門決算情況
信息來源 市交警支隊(duì) 主題導(dǎo)航 公安、安全、司法
信息名稱 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算 內(nèi)容概述 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算

目  錄

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導(dǎo)交通,維護(hù)公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。

3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,參與查處較大交通事故;指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。

4、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護(hù)公路治安秩序,預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動,打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)行為。

5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)動車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對全市的機(jī)動車進(jìn)行登記管理;承擔(dān)全市機(jī)動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管;依法受理初次報考機(jī)動車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證;負(fù)責(zé)對全市機(jī)動車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計(jì)以及分類上報工作。

6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動,督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用,以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

8、承辦省公安廳、省交警總隊(duì)、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算包括:支隊(duì)本級決算,與預(yù)算比較,增加0戶。

納入宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

1

宣城市公安局交通警察支隊(duì)本級

2

 

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入

13254.71

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、上級補(bǔ)助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

11140.43

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

100.78

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

13254.71

本年支出合計(jì)

13254.71

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

 

總計(jì)

13254.71

總計(jì)

13254.71

 

 

 

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計(jì)

13254.71

13254.71

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

11140.43

11140.43

 

 

 

 

 

20402

公安

11140.43

11140.43

 

 

 

 

 

2040201

行政運(yùn)行

11049.43

11049.43

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

91.00

91.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

100.78

100.78

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

100.78

100.78

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

19.65

19.65

 

 

 

 

 

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

81.13

81.13

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

2013.50

 

 

 

 

 

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

2013.50

 

 

 

 

 

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

2013.50

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

13254.71

5059.60

8195.11

 

 

 

204

公共安全支出

11140.43

4958.82

6181.61

 

 

 

20402

公安

11140.43

4958.82

6181.61

 

 

 

2040201

行政運(yùn)行

11049.43

4958.82

6090.61

 

 

 

2040212

道路交通管理

91.00

 

91.00

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

100.78

100.78

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

100.78

100.78

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

19.65

19.65

 

 

 

 

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

81.13

81.13

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

 

2013.50

 

 

 

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

 

2013.50

 

 

 

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

 

2013.50

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

13254.71

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

11140.43

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

100.78

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2013.50

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

13254.71

本年支出合計(jì)

13254.71

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

合計(jì)

13254.71

合計(jì)

13254.71

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 

合計(jì)

 

 

 

13254.71

5059.60

8195.11

13254.71

5059.60

8195.11

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

11140.43

4958.82

6181.61

11140.43

4958.82

6181.61

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

11140.43

4958.82

6181.61

11140.43

4958.82

6181.61

 

 

 

 

2040201

行政運(yùn)行

 

 

 

11049.43

4958.82

6090.61

11049.43

4958.82

6090.61

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

 

 

 

91.00

 

91.00

91.00

 

91.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

100.78

100.78

 

100.78

100.78

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

100.78

100.78

 

100.78

100.78

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

19.65

19.65

 

19.65

19.65

 

 

 

 

 

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

 

 

 

81.13

81.13

 

81.13

81.13

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

2013.50

 

2013.50

2013.50

 

2013.50

 

 

 

 

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

2013.50

 

2013.50

2013.50

 

2013.50

 

 

 

 

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

2013.50

 

2013.50

2013.50

 

2013.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

3822.08

302

商品和服務(wù)支出

1,201.71

310

資本性支出

8.00

30101

  基本工資

940.87

30201

  辦公費(fèi)

76.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

1435.91

30202

  印刷費(fèi)

12.90

31002

  辦公設(shè)備購置

0.00

30103

  獎金

73.64

30203

  咨詢費(fèi)

6.00

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

137.31

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.30

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

  績效工資

143.63

30205

  水費(fèi)

26.80

31006

  大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)

393.41

30206

  電費(fèi)

164.28

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

8.00

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

188.54

30207

  郵電費(fèi)

156.50

31008

  物資儲備

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

52.86

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

9.43

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

6.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

30112

  其他社會保障繳費(fèi)

27.27

30211

  差旅費(fèi)

10.00

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

  住房公積金

390.26

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

  醫(yī)療費(fèi)

28.94

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

40.00

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費(fèi)

3.80

31019

  其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

27.82

30215

  會議費(fèi)

4.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30301

  離休費(fèi)

10.28

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

5.21

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

  退休費(fèi)

9.37

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

16.27

31099

  其他資本性支出

0.00

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

110.39

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

  撫恤金

2.40

30224

  被裝購置費(fèi)

62.64

31201

  資本金注入

0.00

30305

  生活補(bǔ)助

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

5.00

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

83.00

31205

  利息補(bǔ)貼

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

57.81

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

313

對社會保障基金補(bǔ)助

0.00

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

157.70

31302

  對社會保險基金補(bǔ)助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

5.77

30239

  其他交通費(fèi)用

49.80

31303

  補(bǔ)充全國社會保障基金

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

147.30

39906

  贈與

0.00

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

0.00

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

30702

  國外債務(wù)付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

30704 

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 0.00

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

3849.89

1,209.71

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)13254.71萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)13254.71萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加130.88萬元,增長1.00%,主要原因:一是人員工資調(diào)整;二是“五有保障”支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)13254.71萬元,其中:財(cái)政撥款收入13254.71萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)13254.71萬元,其中:基本支出5059.60萬元,占38.17%;項(xiàng)目支出8195.11萬元,占61.83%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13254.71萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)13254.71萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加130.88萬元,增長1.00%,主要原因:一是人員工資調(diào)整;二是“五有保障”支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13254.71萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加130.88萬元,增長1.00%。主要原因一是人員工資調(diào)整;二是“五有保障”支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13254.71萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加130.88萬元,增長1.00%。主要原因一是人員工資調(diào)整;二是“五有保障”支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13254.71萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出11140.43萬元,占84.05%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出100.78萬元,占0.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2013.50萬元,占15.19%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8135.01萬元,支出決算為13254.71萬元,完成年初預(yù)算的162.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是智能交通維保費(fèi)等特定支出;二是“五有保障”支出。其中:基本支出5059.60萬元,占38.17%;項(xiàng)目支出8195.11萬元,占61.83%。具體情況如下:

1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為8112.19萬元,支出決算為11049.43萬元,完成年初預(yù)算的136.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

  1. 公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“五有保障”支出增加。
  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算為22.82萬元,支出決算為19.65萬元,完成年初預(yù)算的86.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為81.13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2013.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是智能維保費(fèi)等特定支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出5059.60萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)3849.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1209.71萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,宣城市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11049.43萬元,比2017年增加2644.2萬元,增長31.46%,主要原因一是人員工資增加;二是“五有保障”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宣城市公安局交通警察支隊(duì)政府采購支出總額76萬元,其中:政府采購貨物支出76萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,宣城市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛111輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛,特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,其他用車27輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣城市公安局交通警察支隊(duì)組織開展2018年度部門整體支出績效評價,共10個項(xiàng)目,涉及財(cái)政資金4120萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,我局項(xiàng)目都達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本單位無財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。