索引號 0000001070200/201809-00046 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機構 市交警支隊 發(fā)文日期 2018-09-25 00:00
發(fā)布文號 關鍵詞 部門決算情況
信息來源 市政府辦公室 主題導航 公安、安全、司法 / 公告
信息名稱 宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算情況 內(nèi)容概述

宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算情況

宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分宣城市公安局交通警察支隊概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算情況

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

2、指導和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導交通,維護公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃;負責城區(qū)道路交通標志、標線、交通信號裝置等安全設施的維護和管理,依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動。

3、指導全市道路交通事故的預防和調處工作,參與查處較大交通事故;指導交通安全宣傳教育活動。

4、負責實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護公路治安秩序,預防和制止公路上發(fā)生的違法活動,打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設卡、亂罰款、亂收費行為。

5、貫徹執(zhí)行國家有關機動車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對全市的機動車進行登記管理;承擔全市機動車的安全技術性能監(jiān)管;依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證;負責對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。

6、組織指導全市公安交警隊伍的紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓;指導、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動,督查和協(xié)助查處違法違紀案件等。

7、負責全市公安交通管理部門的交通管理科學技術的研究、規(guī)劃和組織推廣、應用,以及通信、計算機應用的規(guī)劃指導。

8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算包括:支隊本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加(減少)0戶,說明原因。

納入宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市公安局交通警察支隊本級

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:宣城市公安局交通警察支隊

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

11842.93

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

8405.23

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

1280.90

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

1654.36

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3064.24

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

13123.83

本年支出合計

13123.83

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結余分配

 

     年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

13123.83

總計

13123.83

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:宣城市公安局交通警察支隊

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

13,123.83

11,842.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,280.90

204

公共安全支出

8,405.23

8,405.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8,405.23

8,405.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

8,288.23

8,288.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

1,654.36

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,280.90

20805

行政事業(yè)單位離退休

373.46

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

354.32

354.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

19.14

19.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補助

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2080799

  其他就業(yè)補助支出★

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1,245.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,245.90

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

1,245.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,245.90

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,064.24

3,064.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

597.50

597.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共設施

597.50

597.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,466.74

2,466.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,466.74

2,466.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:宣城市公安局交通警察支隊

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

13,123.83

5,342.87

7,780.96

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

8,405.23

4,969.41

3,435.82

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8,405.23

4,969.41

3,435.82

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

8,288.23

4,969.41

3,318.82

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

1,654.36

373.46

1,280.90

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

373.46

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

354.32

354.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

19.14

19.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就業(yè)補助支出★

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1,245.90

0.00

1,245.90

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

1,245.90

0.00

1,245.90

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,064.24

0.00

3,064.24

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

597.50

0.00

597.50

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共設施

597.50

0.00

597.50

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,466.74

0.00

2,466.74

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,466.74

0.00

2,466.74

0.00

0.00

0.00

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款

11245.43

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算財政撥款

597.50

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

8405.23

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

373.46

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3064.24

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

11842.93

本年支出合計

11842.93

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

11842.93

合計

11842.93

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:宣城市公安局交通警察支隊

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

小計

小計

小計

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0

0

0

11245.43

5342.87

5902.56

11245.43

5342.87

5902.56

0

0

0

0

204

公共安全支出

0

0

0

8405.23

4969.41

3435.82

8405.23

4969.41

3435.82

0

0

0

0

20402

公安

0

0

0

8405.23

4969.41

3435.82

8405.23

4969.41

3435.82

0

0

0

0

2040201

行政運行

0

0

0

8288.23

4969.41

3318.82

8288.23

4969.41

3318.82

0

0

0

0

2040212

道路交通管理

0

0

0

117

0

117

117

0

117

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

0

0

0

373.46

373.46

0

373.46

373.46

0

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

0

0

0

373.46

373.46

0

373.46

373.46

0

0

0

0

0

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0

0

0

354.32

354.32

0

354.32

354.32

0

0

0

0

0

2080502

事業(yè)單位離退休

0

0

0

19.14

19.14

0

19.14

19.14

0

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

2278.05

302

商品和服務支出

1143.81

310

其他資本性支出

0

30101

基本工資

909.95

30201

  辦公費

115.63

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

津貼補貼

183.28

30202

  印刷費

14.32

31002

  辦公設備購置

0

30103

獎金

61.66

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30104

其他社會保障繳費

84.04

30204

  手續(xù)費

0

31005

  基礎設施建設

0

30106

伙食補助費

123.49

30205

  水費

24.05

31006

  大型修繕

0

30107

績效工資

152.67

30206

  電費

191.23

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

144.88

30207

  郵電費

247.15

31008

物資儲備

0

30109

職業(yè)年金繳費

3.82

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0

30199

其他工資福利支出

614.28

30209

  物業(yè)管理費

168.83

31010

  安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

1921.01

30211

  差旅費

152.73

31011

地上附著物和青苗補償

0

30301

  離休費

8.83

30212

因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

168.62

30213

  維修(護)費

0

31013

  公務用車購置

0

30303

退職(役)費

0

30214

  租賃費

1.29

31019

  其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

0

30215

  會議費

3.74

31020

  產(chǎn)權參股

0

30305

生活補助

3.22

30216

  培訓費

5.83

31099

  其他資本性支出

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

17.43

304

對企事業(yè)單位的補貼

0

30307

  醫(yī)療費

0.51

30218

  專用材料費

0

30401

  企業(yè)政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

26.28

30402

  事業(yè)單位補貼

0

30309

  獎勵金

1116.33

30225

  專用燃料費

0

30403

  財政貼息

0

30310

生產(chǎn)補貼

0

30226

  勞務費

0

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

0

30311

住房公積金

548.5

30227

  委托業(yè)務費

0

307

債務利息支出

0

30312

提租補貼

56.8

30228

  工會經(jīng)費

0

30701

國內(nèi)債務付息

0

30313

購房補貼

0

30229

  福利費

0

30707

  國外債務付息

0

30314

采暖補貼

0

30231

公務用車運行維護費

175.29

399

其他支出

0

30315

物業(yè)服務補貼

0

30239

  其他交通費用

0

39906

  贈與

0

30399

其他對個人和家庭的補助支出

18.2

30240

  稅金及附加費用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0

 

 

 

人員經(jīng)費合計

4199.06

公用經(jīng)費合計

1144

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

597.50

 

597.50

 

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

597.50

 

597.50

 

2121301

  城市公共設施

 

 

 

597.50

 

597.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計13123.83萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計13123.83萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加4048.99萬元,增長44.62%,主要原因:一是支隊大樓搬遷;二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計13123.83萬元,其中:財政撥款收入11842.93萬元,占90.24%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1280.90萬元,占9.76%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計13123.83萬元,其中:基本支出5342.87萬元,占40.71%;項目支出7780.96萬元,占59.29%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計11842.93萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計11842.93萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加2811.41萬元,增長31.13%,主要原因:一是社會保障和就業(yè)支出增加211.43萬元;二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3064.24萬元,三是公共安全支出減少464.26萬元.

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入11245.43萬元,占本年收入的85.69%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加2213.91萬元,增長24.51%。主要原因一是支隊大樓搬遷;二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出11245.43萬元,占本年支出的85.69%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2213.91萬元,增長24.51%。主要原因一是支隊大樓搬遷;二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出11245.43萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出8405.23萬元,占74.74%;社會保障和就業(yè)(類)支出373.46萬元,占3.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2466.74萬元,占21.94%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7366.13萬元,支出決算為11245.43萬元,完成年初預算的152.66%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是支隊大樓搬遷;二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。其中:基本支出5342.87萬元,占47.51%;項目支出5902.56萬元,占52.49%。具體情況如下:

1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。年初預算為7198.69萬元,支出決算為8288.23萬元,完成年初預算的115.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

  1. 公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為117萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。
  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項),年初預算為148.30萬元,支出決算為354.32萬元,完成年初預算的238.92%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員增加及離退休人員支出增加。
  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),年初預算為19.14萬元,支出決算為19.14萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),年初預算為19.14萬元,支出決算為2466.74萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是支隊大樓搬遷;二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出5342.87萬元,其中人員經(jīng)費4199.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費1143.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、專用燃料費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入597.50萬元,本年支出597.50萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

  1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為597.50萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年度,宣城市公安局交通警察支隊機關運行經(jīng)費支出8405.23萬元,比2016年減少464.26萬元,下降5.23%,主要原因是基本支出減少。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,宣城市公安局交通警察支隊政府采購支出總額35.93萬元,其中:政府采購貨物支出35.93萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,宣城市公安局交通警察支隊共有車輛111輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術用車11輛,其他用車27輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,宣城市公安局交通警察支隊組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,我局項目都達到了預期的績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式:0563-33722245 政務公開電子郵箱:xcsgajxxgk@163.com。