索引號 0000001070200/201708-00033 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機構(gòu) 市委黨校 發(fā)文日期 2017-08-16 00:00
發(fā)布文號 關鍵詞 部門決算情況
信息來源 市政府辦公室 主題導航 財政、金融、審計 / 公民 / 其它
信息名稱 宣城市委黨校2016年部門決算 內(nèi)容概述

宣城市委黨校2016年部門決算

宣城市市委黨校2016年部門決算情況

一、部門主要職能

中共宣城市委黨校(宣城市行政學院、宣城市社會主義學院)直屬中共宣城市委,屬財政全額撥款事業(yè)單位,主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位、部分社會培訓工作,同時為市委市政府提供決策咨詢服務。2003年,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復為大專體制規(guī)格。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,宣城市市委黨校2016年度部門決算為本級決算。

三、宣城市市委黨校2016年度部門決算報表

 

收入支出決算總表

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,612.05

一、一般公共服務支出

35

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業(yè)收入

4

228.54

四、公共安全支出

38

0.00

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

39

1,485.50

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術(shù)支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

42

413.12

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

45

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

46

6.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

1,840.58

本年支出合計

58

1,904.62

用事業(yè)基金彌補收支差額

25

64.04

結(jié)余分配

59

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

0.00

其中:提取職工福利基金

60

0.00

其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

0.00

       轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

61

0.00

 

28

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

62

0.00

 

29

 

其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計

31

1,904.62

總計

65

1,904.62

 

   收入決算表

部門:中共宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,840.58

1,612.05

0.00

228.54

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,421.47

1,192.93

0.00

228.54

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

1,421.47

1,192.93

0.00

228.54

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

1,421.47

1,192.93

0.00

228.54

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   支出決算表

部門:中共宣城市委黨校                                                         金額單位:萬元  

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,904.62

1,321.15

583.47

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,485.50

902.04

583.47

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

1,485.50

902.04

583.47

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

1,485.50

902.04

583.47

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

部門:中共宣城市委黨校                                           金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,612.05

一、一般公共服務支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

1,192.93

1,192.93

0.00

 

6

 

六、科學技術(shù)支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

39

413.12

413.12

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

6.00

6.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

1,612.05

本年支出合計

55

1,612.05

1,612.05

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

1,612.05

總計

60

1,612.05

1,612.05

0.00

   一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

部門:中共宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

1,612.05

1,213.81

398.24

1,612.05

1,213.81

398.24

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

1,192.93

794.69

398.24

1,192.93

794.69

398.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

0.00

0.00

0.00

1,192.93

794.69

398.24

1,192.93

794.69

398.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

0.00

0.00

0.00

1,192.93

794.69

398.24

1,192.93

794.69

398.24

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

413.12

413.12

0.00

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

413.12

413.12

0.00

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

413.12

413.12

0.00

413.12

413.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

部門:中共宣城市委黨校

金額單位:萬元

 

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

 

 

 

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

 

 

 

301

工資福利支出

477.73

302

商品和服務支出

218.65

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

216.67

30201

辦公費

11.22

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

186.78

30202

印刷費

2.50

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

7.65

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

0.19

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

2.14

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

62.96

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

0.00

30207

郵電費

4.17

31008

物資儲備

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

3.48

30209

物業(yè)管理費

5.52

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

517.43

30211

差旅費

8.12

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

29.52

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

370.05

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

1.77

30215

會議費

3.21

31020

產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.21

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

4.53

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30307

醫(yī)療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業(yè)政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業(yè)單位補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產(chǎn)補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

91.94

30227

委托業(yè)務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

23.71

30228

工會經(jīng)費

9.59

30701

國內(nèi)債務付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.04

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物業(yè)服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

7.55

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.45

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

159.83

 

 

 

人員經(jīng)費合計

995.16

公用經(jīng)費合計

218.65

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:中共宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、宣城市委黨校2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1904.62萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1904.62萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加264.62萬元,增長16%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1840.58萬元,其中:財政撥款收入1612.05萬元,占88%;事業(yè)收入228.54萬元,占12%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1904.62萬元,其中:基本支出1321.15萬元,占69%;項目支出583.47萬元,占31%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計1612.05萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1612.05萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加387.65萬元,增長32%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  1. 財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入1612.05萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1612.05萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加387.65萬元,增長32%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出1612.05元,占本年支出的85%。與2015年相比,財政撥款支出增加387.65萬元,增長32%。主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為770.23萬元,支出決算為1612.05萬元,完成年初預算的209%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。其中基本支出1213.81萬元,占75%;項目支出398.24萬元,占25%。具體情況如下:

1.“教育支出”2016年度決算1485.5萬元,比2015年增加269.64萬元,增加22%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。其中:“行政運行”決算995.16萬元,主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。“其他一般公共服務支出”決算218.65萬元,主要用于商品和服務支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算413.12萬元,比2015年減少10.98萬元,減少3%,主要原因是退休人員減少及離退休人員工資調(diào)整。其中: “事業(yè)單位離退休”決算413.12萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出1213.81萬元,其中人員經(jīng)費995.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費218.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

(七)、其他重要事項的情況說明

  1. 機關運行經(jīng)費。

2016年度宣城市市委黨校機關運行經(jīng)費218.65萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

  1. 政府采購情況。

2016年度宣城市市委黨校政府采購支出總額15.33萬元,全部為政府采購貨物支出,占政府采購支出總額100%。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

                               0一七年八月十五日