索引號 | 0000001070200/201708-00033 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市委黨校 | 發(fā)文日期 | 2017-08-16 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | 財政、金融、審計 / 公民 / 其它 |
信息名稱 | 宣城市委黨校2016年部門決算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市市委黨校2016年部門決算情況
一、部門主要職能
中共宣城市委黨校(宣城市行政學院、宣城市社會主義學院)直屬中共宣城市委,屬財政全額撥款事業(yè)單位,主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位、部分社會培訓工作,同時為市委市政府提供決策咨詢服務。2003年,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復為大專體制規(guī)格。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市市委黨校2016年度部門決算為本級決算。
三、宣城市市委黨校2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,612.05 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
228.54 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
1,485.50 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
413.12 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
6.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,840.58 |
本年支出合計 |
58 |
1,904.62 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
64.04 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
1,904.62 |
總計 |
65 |
1,904.62 |
收入決算表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,840.58 |
1,612.05 |
0.00 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
1,421.47 |
1,192.93 |
0.00 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
1,421.47 |
1,192.93 |
0.00 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1,421.47 |
1,192.93 |
0.00 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,904.62 |
1,321.15 |
583.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
1,485.50 |
902.04 |
583.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
1,485.50 |
902.04 |
583.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1,485.50 |
902.04 |
583.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,612.05 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,192.93 |
1,192.93 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,612.05 |
本年支出合計 |
55 |
1,612.05 |
1,612.05 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
1,612.05 |
總計 |
60 |
1,612.05 |
1,612.05 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,612.05 |
1,213.81 |
398.24 |
1,612.05 |
1,213.81 |
398.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
1,192.93 |
794.69 |
398.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
413.12 |
413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
|
||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
477.73 |
302 |
商品和服務支出 |
218.65 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工資 |
216.67 |
30201 |
辦公費 |
11.22 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津貼補貼 |
186.78 |
30202 |
印刷費 |
2.50 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||||||
30103 |
獎金 |
7.65 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.19 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.14 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||||
30107 |
績效工資 |
62.96 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
4.17 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.48 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
5.52 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
517.43 |
30211 |
差旅費 |
8.12 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||||
30301 |
離休費 |
29.52 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休費 |
370.05 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
撫恤金 |
1.77 |
30215 |
會議費 |
3.21 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.21 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
4.53 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
||||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公積金 |
91.94 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租補貼 |
23.71 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.59 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.04 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
7.55 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.45 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
159.83 |
|
|
|
||||||||
人員經(jīng)費合計 |
995.16 |
公用經(jīng)費合計 |
218.65 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
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|
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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四、宣城市委黨校2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1904.62萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1904.62萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加264.62萬元,增長16%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1840.58萬元,其中:財政撥款收入1612.05萬元,占88%;事業(yè)收入228.54萬元,占12%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1904.62萬元,其中:基本支出1321.15萬元,占69%;項目支出583.47萬元,占31%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1612.05萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1612.05萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加387.65萬元,增長32%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入1612.05萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1612.05萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加387.65萬元,增長32%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。
2016年度財政撥款支出1612.05元,占本年支出的85%。與2015年相比,財政撥款支出增加387.65萬元,增長32%。主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。
2016年度財政撥款支出年初預算為770.23萬元,支出決算為1612.05萬元,完成年初預算的209%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。其中基本支出1213.81萬元,占75%;項目支出398.24萬元,占25%。具體情況如下:
1.“教育支出”2016年度決算1485.5萬元,比2015年增加269.64萬元,增加22%,主要原因:一是人員工資調(diào)整及各類獎金增加;二是新增主體班培訓經(jīng)費181萬;三是新增紅星禮堂除險工程經(jīng)費160萬。其中:“行政運行”決算995.16萬元,主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。“其他一般公共服務支出”決算218.65萬元,主要用于商品和服務支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算413.12萬元,比2015年減少10.98萬元,減少3%,主要原因是退休人員減少及離退休人員工資調(diào)整。其中: “事業(yè)單位離退休”決算413.12萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1213.81萬元,其中人員經(jīng)費995.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費218.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
(七)、其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市市委黨校機關運行經(jīng)費218.65萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2016年度宣城市市委黨校政府采購支出總額15.33萬元,全部為政府采購貨物支出,占政府采購支出總額100%。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
二0一七年八月十五日