索引號 0000001070200/201809-00018 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機構(gòu) 市婦聯(lián) 發(fā)文日期 2018-09-25 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
信息來源 市政府辦公室 主題導航 人口與計劃生育、婦女兒童工作 / 其他 / 公告
信息名稱 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算情況公開 內(nèi)容概述

宣城市婦聯(lián)2017年部門決算情況公開

 

市婦聯(lián)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 目 錄

 第一部分市婦聯(lián)概況

 

一、部門職責

 

二、機構(gòu)設(shè)置

 

第二部分市婦聯(lián)2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市婦聯(lián)概況

一、部門職責

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織,是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關(guān)的主要職能是:

(一)堅持正確的政治方向,團結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(二)緊密圍繞市委、市政府的工作中心,團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身“四個全面”建設(shè),開發(fā)婦女人力資源,提升婦女綜合素質(zhì),促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神,積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,全面提高婦女實踐能力。

(四)代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議。

(五)參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂,從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

(六)堅持為婦女兒童服務,為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事。

(七)指導縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作;聯(lián)系團體會員并給予工作指導。

(八)加強聯(lián)誼,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。

(九)負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

(十)承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算為本級決算。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市婦聯(lián)本級

市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會機關(guān)行政編制10人,實有在編人員8人,占編聘用人員1名;機關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算是本級決算。

第二部分 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算表

 

 

 

一、收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:市婦聯(lián)

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

422.40

一、一般公共服務支出

333.22

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業(yè)收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經(jīng)營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

144.78

六、科學技術(shù)支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

131.96

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

 

 

十二、農(nóng)林水支出

0.70

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

567.17

本年支出合計

565.76

 用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結(jié)余分配

0.00

   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1.41

 

 

 

 

總計

567.17 

總計

567.17

二、收入決算表

                                   

 

 

 

 

 公開02表

部門:市婦聯(lián)

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

567.17

422.40

0.00

0.00

0.00

0.00

144.78

201

一般公共服務支出

333.22

297.44

0.00

0.00

0.00

0.00

35.78

20129

群眾團體事務

333.22

297.44

0.00

0.00

0.00

0.00

35.78

2012901

  行政運行

314.01

278.23

0.00

0.00

0.00

0.00

35.78

2012999

  其他群眾團體事務支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

133.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

109.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補助

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

2080799

  其他就業(yè)補助支出★

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:市婦聯(lián)

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

565.76

171.81

393.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

333.22

146.74

186.49

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

333.22

146.74

186.49

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運行

314.01

127.53

186.49

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群眾團體事務支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

131.96

24.37

107.59

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補助

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就業(yè)補助支出★

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

37.59

0.00

37.59

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

37.59

0.00

37.59

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

0.00

99.88

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

0.00

99.88

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

0.00

99.88

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:市婦聯(lián)

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款

422.40

一、一般公共服務支出

297.44

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術(shù)支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

24.37

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.88

 

 

十二、農(nóng)林水支出

0.70

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

422.40

本年支出合計

422.40

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

422.40 

合計

422.40 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:市婦聯(lián)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

 

合計

 

 

 

422.40

171.81

250.59

422.40

171.81

250.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

297.44

146.74

150.71

297.44

146.74

150.71

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

 

 

 

297.44

146.74

150.71

297.44

146.74

150.71

 

 

 

 

 

2012901

  行政運行

 

 

 

278.23

127.53

150.71

278.23

127.53

150.71

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

 

 

 

19.21

19.21

0.00

19.21

19.21

0.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

24.37

24.37

0.00

24.37

24.37

0.00

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

24.37

24.37

0.00

24.37

24.37

0.00

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

24.37

24.37

0.00

24.37

24.37

0.00

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

99.88

0.00

99.88

99.88

0.00

99.88

 

 

 

 

 

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

99.88

0.00

99.88

99.88

0.00

99.88

 

 

 

 

 

212999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

99.88

0.00

99.88

99.88

0.00

99.88

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

 

 

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

 

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

 

 

 

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:市婦聯(lián)

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

113.35

302

商品和服務支出

17.51

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工資

27.75

30201

  辦公費

2.96

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

24.34

30202

  印刷費

0.67

31002

  辦公設(shè)備購置

0.00

30103

  獎金

45.92

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

0.57

30204

  手續(xù)費

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30106

  伙食補助費

3.72

30205

  水費

0.01

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.67

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

2.29

30207

  郵電費

1.05

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

3.34

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

5.42

30209

 物業(yè)管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

40.95

30211

  差旅費

1.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

20.13

30213

  維修(護)費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

3.65

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

  生活補助

5.78

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.70

30217

 公務接待費

2.49

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30307

  醫(yī)療費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

30401

  企業(yè)政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

 被裝購置費

0.00

30402

  事業(yè)單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.04

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產(chǎn)補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

11.61

30227

 委托業(yè)務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

2.69

30228

  工會經(jīng)費

0.00

30701

  國內(nèi)債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

 公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物業(yè)服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

5.00

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

 

 

 

 

 

 

人員經(jīng)費合計

 

154.30

17.51

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:市婦聯(lián)

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計567.17萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計567.17萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加58.66萬元,增長11.5%,主要原因:一是項目經(jīng)費增加;二是人員增資和獎金。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計567.17萬元,其中:財政撥款收入422.4萬元,占74.5%;其他收入144.78萬元,占25.5%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計565.76萬元,其中:基本支出171.81萬元,占30.4%;項目支出393.96萬元,占69.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計422.4萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計422.4萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加8.42萬元,增長2%,主要原因:人員增資和獎金。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入422.4萬元,占本年收入的74.5%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加8.42萬元,增長2%。主要原因:人員增資和獎金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出422.4萬元,占本年支出的74.5%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8.42萬元,增長2%。主要原因:人員增資和獎金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出422.4萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出297.44萬元,占70.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出24.37萬元,占5.8%;農(nóng)林水(類)支出0.7萬元,占0.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出99.88萬元,占23.6%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為244.55萬元,支出決算為422.4萬元,完成年初預算的173%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是項目經(jīng)費增加;二是人員增資。其中:基本支出171.81萬元,占40.7%;項目支出250.59萬元,占59.3%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)群團事務(款)行政運行(項)。年初預算為243.41萬元,支出決算為278.23萬元,完成年初預算的114%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于人員增資和單位正常運轉(zhuǎn)以及項目等的基本支出。

  1. 一般公共服務(類)群團事務(款)其他群團事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.21萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出。
  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為1.14萬元,支出決算為24.37萬元,完成年初預算的21.3倍,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增資。
  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為99.88萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建增資。

5.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0.7萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出171.81萬元,其中人員經(jīng)費154.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費17.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交通費用等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度,宣城市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出17.51萬元,比2016年減少6.42萬元,下降26.8%,主要原因是機關(guān)辦公厲行節(jié)約。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,宣城市婦聯(lián)政府采購支出總額3.3萬元,全部為政府采購貨物支出3.3萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

因2015年我單位已實行車改,故截至到2016年單位沒有車輛。
    (四)關(guān)于2017年度預算績效情況說明

2017年,婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則,對婦女創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目進行了績效自評,涉及財政資金141.5萬元,通過績效評價,進一步規(guī)范了資金管理,確保資金??顚S?,達到了預期目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。