索引號(hào) | 0000001070200/201909-00014 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市婦聯(lián) | 發(fā)文日期 | 2019-09-25 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市婦聯(lián) | 主題導(dǎo)航 | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算公開 | 內(nèi)容概述 |
宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市婦聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市婦聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織,是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職能是:
(一)堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
(二)緊密圍繞市委、市政府的工作中心,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身“四個(gè)全面”建設(shè),開發(fā)婦女人力資源,提升婦女綜合素質(zhì),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神,積極推動(dòng)和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高婦女實(shí)踐能力。
(四)代表婦女積極參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,及時(shí)向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議。
(五)參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
(六)堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù),為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、做好事。
(七)指導(dǎo)縣級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作;聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(八)加強(qiáng)聯(lián)誼,鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。
(九)負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
(十)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算為本級(jí)決算。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市婦聯(lián)本級(jí) |
市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會(huì)機(jī)關(guān)行政編制10人,實(shí)有在編人員12人,占編聘用人員1名;機(jī)關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算是本級(jí)決算。
第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 |
||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
||||
一、財(cái)政撥款收入 |
439.3 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
377.38 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事業(yè)收入 |
三、國防支出 |
|||
四、經(jīng)營收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、附屬單位上繳收入 |
五、教育支出 |
|||
六、其他收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
|||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
11.91 |
|||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、債務(wù)還本支出 |
||||
二十三、債務(wù)付息支出 |
||||
本年收入合計(jì) |
439.3 |
本年支出合計(jì) |
439.3 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
|||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
總計(jì) |
439.3 |
總計(jì) |
439.3 |
收入決算表
公開02表 |
||||||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
|||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
439.30 |
439.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政運(yùn)行 |
321.68 |
321.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
公開03表 |
||||||||||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
|||||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
439.3 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
377.38 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||
三、國防支出 |
||||
四、公共安全支出 |
||||
五、教育支出 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
|||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
11.91 |
|||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、債務(wù)還本支出 |
||||
二十三、債務(wù)付息支出 |
||||
本年收入合計(jì) |
439.3 |
本年支出合計(jì) |
439.3 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
合計(jì) |
439.3 |
合計(jì) |
439.3 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表 |
|||||||||||||||||||||||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2012999 |
其他群團(tuán)事務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
55.70 |
0 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
0.79 |
0.79 |
0 |
0.79 |
0.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0 |
0 |
0 |
5.76 |
5.76 |
0 |
5.76 |
5.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2210201 |
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
9.54 |
9.54 |
0 |
9.54 |
9.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
161.75 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.51 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
40.48 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
33.16 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
40.30 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.24 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.05 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
9.41 |
30206 |
電費(fèi) |
0.65 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
17.56 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.48 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.63 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.13 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.61 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
16.84 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.79 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.87 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.30 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.79 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
1.47 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.96 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.76 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.05 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.90 |
313 |
對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31302 |
對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.83 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
165.54 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
30.51 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表 |
|||||||||
部門:市婦聯(lián) |
金額單位:萬元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
||||||
無 |
(市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的指出,故本表無數(shù)據(jù)。)
第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)439.3萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)439.3萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加16.9萬元,增長4%,主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎(jiǎng)金。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)439.3萬元,其中:財(cái)政撥款收入439.3萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)439.3萬元,其中:基本支出196.05萬元,占44.6%;項(xiàng)目支出243.25萬元,占55.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)439.3萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)439.3萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.9萬元,增長4%,主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎(jiǎng)金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入439.3萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加16.9萬元,增長4%。主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎(jiǎng)金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.3萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.9萬元,增長4%。主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎(jiǎng)金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出377.38萬元,占85.9%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6.55萬元,占1.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出43.46萬元,占9.9%;住房保障(類)支出11.91萬元,占2.7%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為302.74萬元,支出決算為439.3萬元,完成年初預(yù)算的145%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎(jiǎng)金。其中:基本支出196.05萬元,占44.6%;項(xiàng)目支出243.25萬元,占55.4%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為290.03萬元,支出決算為321.68萬元,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資和獎(jiǎng)金。
2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為55.7萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0.79萬元,完成年初預(yù)算的98.75%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為43.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建項(xiàng)目資金增加。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.54萬元,支出決算為9.54萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.37萬元,支出決算為2.37萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出196.05萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)165.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)30.51萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,宣城市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.51萬元,比2017年增加13萬元,增長74%,主要原因是機(jī)關(guān)人員增加,辦公費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣城市婦聯(lián)政府采購支出總額52779元,其中:政府采購貨物支出52779元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,市婦聯(lián)車輛為0,單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共9個(gè)項(xiàng)目,涉及資金197萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的81%。從評(píng)價(jià)情況看,各項(xiàng)目按照年初計(jì)劃組織實(shí)施,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
本部門共組織對“婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目”項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及資金100萬元。上述項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看,該項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),發(fā)揮了項(xiàng)目預(yù)期績效。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目)
市婦聯(lián)2018年度部門決算無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。