索引號 003244764/201602-00002 組配分類 本部門預(yù)算情況
發(fā)布機構(gòu) 宣城市工業(yè)和信息化局 發(fā)文日期 2016-02-02 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 宣城市經(jīng)信委(國資委),2016年預(yù)算情況說明,本部門預(yù)算情況
信息來源 市經(jīng)信委 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計 / 公民 / 其它
信息名稱 宣城市經(jīng)信委(國資委) 2016年預(yù)算情況說明 內(nèi)容概述

宣城市經(jīng)信委(國資委) 2016年預(yù)算情況說明

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟、信息化的方針政策和法律法規(guī);擬訂并組織實施經(jīng)濟和信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化與工業(yè)化融合。

(二)制定并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標準。

(三)監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,調(diào)節(jié)工業(yè)經(jīng)濟日常運行;制定和實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標和政策措施,提出解決工業(yè)經(jīng)濟運行中重大問題的意見和建議;收集、整理、分析和發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟信息;承擔(dān)工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、國防動員有關(guān)工作。

(四)負責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議,提出行業(yè)投資布局建議;

(五)組織實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標準;組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新;指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)引進和重大技術(shù)裝備研制,推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合;推動產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。

(六)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策;負責(zé)墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作。

(七)承擔(dān)電力工業(yè)管理與運行監(jiān)測工作,監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度,指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理,協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問題。

(八)負責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo),擬訂并組織實施促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(九)負責(zé)全市非煤礦山行業(yè)管理工作。

(十)負責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷安全監(jiān)督管理工作和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

(十一)統(tǒng)籌推進全市信息化工作,組織擬訂相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。

(十二)根據(jù)市政府授權(quán),依照法律法規(guī)履行出資人職責(zé),監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn),加強國有資產(chǎn)的管理工作。

(十三)負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理,擬訂國有資產(chǎn)管理的相關(guān)制度并監(jiān)督實施,依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十四)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、2016年度主要工作

預(yù)期發(fā)展目標:建議規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.5%左右,完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長9%,新增規(guī)模企業(yè)數(shù)100戶。

圍繞上述目標,我們將重點抓好以下幾個方面工作:

(一)圍繞發(fā)展目標,強化運行調(diào)控。認真分析國家出臺的有關(guān)投資、產(chǎn)業(yè)、金融、財稅等方面的政策,研究加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的具體措施和辦法,積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力,確保工業(yè)增長處在合理區(qū)間。密切監(jiān)測企業(yè)產(chǎn)銷和效益狀況,掌握企業(yè)產(chǎn)成品及原材料價格、市場需求和訂單變化情況,以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中突出的困難和問題,及時發(fā)布預(yù)警報告。區(qū)別情況,對全市部分停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè),制定“一企一策”幫扶措施,幫助企業(yè)度過難關(guān)。建立縱向分級、橫向聯(lián)合的運行調(diào)度機制,明確重點區(qū)域、重點行業(yè)和重點企業(yè),緊盯不放,針對重點、難點和苗頭性問題,定向調(diào)控,精準施策,力促工業(yè)平穩(wěn)運行。

(二)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,推進轉(zhuǎn)型升級。認真貫徹落實全市《加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級行動工作方案》,組織實施2016年產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展、技術(shù)改造提升、綠色發(fā)展、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提速、信息化引領(lǐng)和大企業(yè)(集團)培育6個年度推進方案,以“智能化、高新化、信息化、綠色化、集聚化”為發(fā)展方向,全力促進產(chǎn)業(yè)升級。滾動實施“千企升級計劃”,制定各縣市區(qū)企業(yè)技術(shù)改造項目清單,選擇200戶重點企業(yè),確保每戶企業(yè)至少實施一個總投資1000萬元以上技術(shù)改造項目,推進企業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)裝備等方面實現(xiàn)全面升級。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資基金作用,扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和關(guān)鍵性項目建設(shè),重點打造核心基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、節(jié)能高效機電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、高端裝備制造業(yè)集聚區(qū)、綠色食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、PCB產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。在市開發(fā)區(qū)打造新材料、通用(裝備制造)、食品藥品、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。強化綠色發(fā)展。積極創(chuàng)建工業(yè)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計示范企業(yè),引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。開展重點用能企業(yè)能效提升行動,加大對重點用能企業(yè)的節(jié)能管理和調(diào)度,鼓勵建設(shè)能源管理中心和綠色數(shù)據(jù)中心。組織實施鍋爐(窯爐)、電機系統(tǒng)、余熱余壓利用、能源系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能改造,力爭新增節(jié)能能力5萬噸標準煤。

(三)聚焦項目建設(shè),增強發(fā)展后勁。繼續(xù)實施雙百重點項目計劃,新開工和投產(chǎn)各100個億元以上項目,列出項目清單。盯緊宣城海螺粉磨系統(tǒng)、中芬能源集中供熱、弘雷金屬復(fù)合材料二期、中興總部遷址和新材生產(chǎn)基地、中國兵器裝備集團北斗應(yīng)用產(chǎn)品、宣州亞邦酞菁藍顏料、郎溪飛泓金屬精密鑄造、廣德森泰木塑復(fù)合材料等重點項目,爭取早日開工;推進司爾特硝基復(fù)合肥、集瑞聯(lián)合重工專用車、中鼎動力新型發(fā)動機、寧國鳳形磨球輥軋、郎溪動力源高效電源模塊、旌德云樂靈芝產(chǎn)品GMP生產(chǎn)等一批項目加快建設(shè),力爭早日投產(chǎn)。對重點簽約項目實行跟蹤聯(lián)系,協(xié)調(diào)服務(wù),全程做好各項工作,保障項目落地建設(shè)。及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中存在的資金、基礎(chǔ)設(shè)施配套等問題,確保重大項目引得進、落得下、建得成。爭取扶持政策,指導(dǎo)企業(yè)申報國家、省級各類投資計劃,協(xié)調(diào)兌現(xiàn)有關(guān)優(yōu)惠及獎勵政策。進一步鞏固與央企、知名民企合作發(fā)展成果,推進簽約項目落地建設(shè)、開工項目早日建成投產(chǎn)。繼續(xù)加大洽談對接力度,力爭更多項目簽約。

(四)實施創(chuàng)新驅(qū)動,壯大企業(yè)實力。實施企業(yè)升級工程,突出龍頭企業(yè)培育,力爭全市實現(xiàn)產(chǎn)值超億元企業(yè)380戶,其中,超10億元企業(yè)28戶,新增百億企業(yè)2戶。鼓勵兼并重組,充分發(fā)揮市場機制作用,推動優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合、投資合作,提高產(chǎn)業(yè)集中度。加強供給側(cè)管理,積極穩(wěn)妥推進企業(yè)優(yōu)勝劣汰,淘汰落后產(chǎn)能,通過資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉破產(chǎn)等方式,實現(xiàn)市場出清。實施創(chuàng)新驅(qū)動,支持企業(yè)加強與合工大等高校院所合作,建立技術(shù)中心、設(shè)計中心、院士工作站、博士后科研工作站等研發(fā)機構(gòu),鼓勵企業(yè)加強質(zhì)量管理,推進品牌建設(shè),參與國家、行業(yè)和省地方標準的制(修)訂工作。爭創(chuàng)省級以上企業(yè)技術(shù)中心5家、工業(yè)設(shè)計中心3家。實施一批技術(shù)創(chuàng)新項目,爭創(chuàng)省級以上高新技術(shù)產(chǎn)品、省級新產(chǎn)品130個。強化融合發(fā)展,推進宣城信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè),引進一批信息化生產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)機構(gòu),開發(fā)企業(yè)云、數(shù)據(jù)中心項目,實現(xiàn)資源優(yōu)化共享和信息產(chǎn)業(yè)加快培育。引導(dǎo)企業(yè)采用數(shù)控機床、柔性制造單元、柔性制造系統(tǒng)等改進生產(chǎn)工藝,加快機器人應(yīng)用,實施智能裝備、智能車間項目。扎實推進兩化融合管理體系貫標工作。鼓勵企業(yè)開展“互聯(lián)網(wǎng)+”融合發(fā)展,推進商業(yè)模式、生產(chǎn)模式和管理模式創(chuàng)新。

(五)注重平臺建設(shè),開展精準幫扶。完善領(lǐng)導(dǎo)、部門、區(qū)域多層次聯(lián)動幫扶機制,上下齊心幫助企業(yè)解難題渡難關(guān)。建立重點規(guī)模企業(yè)和重大工業(yè)項目監(jiān)測信息庫,密切監(jiān)測重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。組織開展中小企業(yè)融資對接活動,深化“4321”政銀擔(dān)合作,大力開展“稅融通”業(yè)務(wù)。進一步做大工投公司轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù),力爭明年完成續(xù)貸過橋金額達10億元以上。放大擔(dān)保倍數(shù),發(fā)揮國有融資擔(dān)保機構(gòu)撬動作用。推進企業(yè)發(fā)行債券和短期融資券、中期票據(jù),引進創(chuàng)投資金,采取信托融資、融資租賃等多種直接融資方式籌集資金。設(shè)立市縣兩級工業(yè)引導(dǎo)資金和產(chǎn)業(yè)投資基金,加大工業(yè)支持力度,助推主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵企業(yè)上市,重點加大“新三板”上市促進力度。深化中小企業(yè)服務(wù)平臺,加快創(chuàng)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)業(yè)孵化基地等載體建設(shè),激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。實施企業(yè)家素質(zhì)提升工程,打造一群高素質(zhì)管理人才和職業(yè)經(jīng)理人隊伍,提升企業(yè)家駕馭市場的能力。大力培育核心競爭力企業(yè),支持龍頭企業(yè)做優(yōu)做強。

(六)強化責(zé)任意識,規(guī)范行業(yè)管理。編制全市非煤礦山、民爆等行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。認真落實《安徽省非煤礦山管理條例》,強化非煤礦山建設(shè)工程項目服務(wù)與監(jiān)督管理,做好非煤礦山安全技改專項建設(shè)工程竣工驗收工作。繼續(xù)推進非煤礦山安全質(zhì)量標準化建設(shè),促進非煤礦山規(guī)范化發(fā)展。加大電力行政執(zhí)法力度,嚴格做好施工外破隱患管控。加強電力側(cè)需求管理,精心組織電力迎峰度夏(冬)工作,確保電力平穩(wěn)有序。強化民爆和船舶企業(yè)監(jiān)管,進一步做好民爆、船舶等行業(yè)監(jiān)管,確保企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營。

三、部門概況

市經(jīng)信委(國資委)是由本級和3家二級預(yù)算單位組成。全委現(xiàn)實有在職人員67人,其中機關(guān)39人,事業(yè)人員22人,聘用人員6人;離退休人員179人,其中離休17人,退休162人;遺屬補助16人。

部門預(yù)算單位構(gòu)成:

宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算包括委機關(guān)本級決算,委屬事業(yè)單位市節(jié)能監(jiān)察中心(墻改辦)、原市商干校、原市機械研究所、原市港口一礦管理處、原市港口二礦管理處決算。

納入宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算編制范圍的單位共6個,詳細情況見下表:

序號  單位名稱

1  市經(jīng)濟和信息化委員會本級

2  市節(jié)能監(jiān)察中心(墻改辦)

3  原市商干校

4  原市機械研究所

5  原市港口一礦管理處

6  原市港口二礦管理處

四、收支預(yù)算安排情況

市經(jīng)信委(國資委)2016年度財政撥款收入799.74萬元,其中一般公共預(yù)算撥款759.74萬元,其他應(yīng)繳預(yù)算收入40萬元。

財政撥款支出預(yù)算799.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出594.86萬元、教育支出95.62萬元、科學(xué)技術(shù)支出46.34萬元、社會保障和就業(yè)支出62.92萬元。

一般公共預(yù)算支出759.74萬元,其中:基本支出657.24萬元(人員經(jīng)費568.61萬元,機關(guān)運行經(jīng)費84.03萬元,其中政府采購經(jīng)費11萬元),項目支出102.5萬元。

本年度預(yù)算與上年度預(yù)算基本持平。

收支平衡。詳細預(yù)算見附件。

五、總資產(chǎn)637.9萬元。主要是委辦公用房及辦公設(shè)備等。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

市經(jīng)信委(國資委)2016年度“三公”經(jīng)費預(yù)算(控制數(shù)):因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費9.15萬元,公務(wù)用車運行維護費12.10萬元,公務(wù)用車購置費0萬元。其中:因公出國(境)費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車購置費與2015年度基本持平;因參加公務(wù)車改革,預(yù)算數(shù)較2015年減少32%

七、名詞解釋:

(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費為財政撥款中以下支出內(nèi)容:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、日常維修(護)費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、辦公用房水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費,公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護費等。

附表1

         

2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表

部門:

       

單位:萬元

收   入            

支  出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

其他應(yīng)繳預(yù)算收入

一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

一、本年支出

799.74

759.74

40

政府性基金預(yù)算撥款

 

(一)一般公共服務(wù)支出

594.86

554.86

40

   

(二)國防支出

     

二、本年收入

799.74

(三)公共安全支出

     

(一)一般公共預(yù)算撥款

759.74

(四)教育支出

95.62

95.62

 

經(jīng)常收入預(yù)算撥款

 

(五)科學(xué)技術(shù)支出

46.34

46.34

 

國庫管理非稅收入

 

(六)文化體育與傳媒支出

     

其他應(yīng)繳預(yù)算收入

40

(七)社會保障和就業(yè)支出

62.92

62.92

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

         
   

……

     
           
           
   

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

     
           
           
           
           
           

收入總計

799.74

支出總計

799.74

759.74

40

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

       

附表2

       

2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

部門:

     

單位:萬元

功能分類科目

2016年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務(wù)

554.86

452.36

102.5

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

554.86

452.36

102.5

2010401

行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

503.68

401.18

102.5

2010450

事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

51.18

51.18

 

205

教育

95.62

95.62

 

20508

進修及培訓(xùn)

95.62

95.62

 

2050802

干部教育

95.62

95.62

 

206

科學(xué)技術(shù)

46.34

46.34

 

20603

應(yīng)用研究

46.34

46.34

 

2060301

機構(gòu)運行(應(yīng)用研究)

46.34

46.34

 

208

社會保障和就業(yè)

62.92

62.92

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

62.92

62.92

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

53.98

53.98

 

2080502

事業(yè)單位離退休

8.94

8.94

 
         

合計

759.74

657.24

102.5

注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。

   

附表3

       

2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

       

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2016年年初基本支出預(yù)算

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

301

工資福利支出

426.53

426.53

 

30101

基本工資

198.10

198.10

 

30102

津貼補貼

187.65

187.65

 

30103

獎金

16.78

16.78

 

30199

其他工資福利支出

24.00

24.00

 

302

商品和服務(wù)支出

72.12

 

72.12

30201

辦公費

5.00

 

5.00

30202

印刷費

2.50

 

2.50

30205

水費

0.50

 

0.50

30206

電費

3.50

 

3.50

30207

郵電費

4.00

 

4.00

30214

租賃費

2.00

 

2.00

30216

培訓(xùn)費

4.00

 

4.00

30217

公務(wù)接待費

4.60

 

4.60

30209

物業(yè)管理費

6.00

 

6.00

30213

維修(護)費

8.00

 

8.00

30215

會議費

6.00

 

6.00

30228

工會經(jīng)費

7.95

 

7.95

30229

福利費

5.97

 

5.97

30231

公務(wù)用車運行維護費

12.10

 

12.10

302

對個人和家庭的補助

158.59

142.08

16.51

30301

離休費

16.64

7.89

8.75

30302

退休費

7.76

 

7.76

30305

生活補助

10.70

10.70

 

30311

住房公積金

51.99

51.99

 

30312

提租補貼

39.74

39.74

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

31.76

31.76

 
         

合計

657.24

568.61

88.63

注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

附表4

           

2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

部門:

         

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

合計

       

注:沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

附表5

     

2016年部門收支預(yù)算總表

部門:

   

單位:萬元

收  入            

支  出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

759.74

一、一般公共服務(wù)支出

594.86

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

 

二、國防支出

 

三、納入專戶管理政府非稅收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

95.62

事業(yè)收入

 

五、科學(xué)技術(shù)支出

46.34

經(jīng)營收入

 

六、文化體育與傳媒支出

 

上級補助收入

 

七、社會保障和就業(yè)

62.92

附屬單位上繳收入

     

其他

40.00

   
       
       
       
       
       
       

本年收入合計

799.74

本年支出合計

799.74

上年結(jié)余收入

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 
       
       
       

收入總計

799.74

支出總計

 

注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

   

附表6

                       

2016年部門收入預(yù)算總表

部門:

                 

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)

594.86

 

554.86

   

40

       

40

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

594.86

 

554.86

   

40

       

40

2010401

行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

543.68

 

503.68

   

40

       

40

2010450

事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

51.18

 

51.18

               

205

教育

95.62

 

95.62

               

20508

進修及培訓(xùn)

95.62

 

95.62

               

2050802

干部教育

95.62

 

95.62

               

206

科學(xué)技術(shù)

46.34

 

46.34

               

20603

應(yīng)用研究

46.34

 

46.34

               

2060301

機構(gòu)運行(應(yīng)用研究)

46.34

 

46.34

               

208

社會保障和就業(yè)

62.92

 

62.92

               

20805

行政事業(yè)單位離退休

62.92

 

62.92

               

2080501

歸口管理的行政單位離退休

53.98

 

53.98

               

2080502

事業(yè)單位離退休

8.94

 

8.94

               
                         

合計

799.74

 

759.74

   

40

       

40

注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

                     

附表7

       

2016年部門支出預(yù)算總表

部門:

     

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務(wù)

594.86

452.36

142.5

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

594.86

452.36

142.5

2010401

行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

543.68

401.18

142.5

2010450

事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

51.18

51.18

 

205

教育

95.62

95.62

 

20508

進修及培訓(xùn)

95.62

95.62

 

2050802

干部教育

95.62

95.62

 

206

科學(xué)技術(shù)

46.34

46.34

 

20603

應(yīng)用研究

46.34

46.34

 

2060301

機構(gòu)運行(應(yīng)用研究)

46.34

46.34

 

208

社會保障和就業(yè)

62.92

62.92

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

62.92

62.92

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

53.98

53.98

 

2080502

事業(yè)單位離退休

8.94

8.94

 
         

合計

799.74

657.24

142.5

注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

     

附表8

 

2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

部門:

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

合計

21.25

因公出國(境)費

0.00

公務(wù)接待費

9.15

公務(wù)用車購置及運行費

12.10

其中:公務(wù)用車運行費

12.10

公務(wù)用車購置費

0.00