索引號(hào) | 744889543/201901-00014 | 組配分類 | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 預(yù)算公開,本部門預(yù)算 |
信息來(lái)源 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開 | 內(nèi)容概述 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支總表
2.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出表
3.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總表
7.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入總表
8.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)外部政府權(quán)力
市政務(wù)服務(wù)中心無(wú)外部政府權(quán)力。
(二)內(nèi)部管理事項(xiàng)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
3.代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
5.依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。
6.對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
7.對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(宣發(fā)〔2019〕1號(hào))文件:組建市數(shù)據(jù)資源管理局。將市政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé),以及市政府辦公室的政務(wù)服務(wù)相關(guān)職責(zé),市信息化工作辦公室的行政職能,市發(fā)展和改革委員會(huì)(市物價(jià)局)、市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)職責(zé)整合,組建市數(shù)據(jù)資源管理局,作為市政府工作部門,加掛市政務(wù)服務(wù)管理局牌子,加強(qiáng)全市大數(shù)據(jù)發(fā)展組織協(xié)調(diào)和政策統(tǒng)籌,打破信息孤島,推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。相應(yīng)調(diào)整市信息化工作辦公室的機(jī)構(gòu)設(shè)置及名稱。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算為中心機(jī)關(guān)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年,是推動(dòng)改革開放再出發(fā)的重要一年,是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。我們將認(rèn)真落實(shí)市委“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的要求,搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展新一輪重大機(jī)遇,重點(diǎn)做好以下幾方面工作:
(一)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全部進(jìn)駐中心。2019年6月底前,除對(duì)場(chǎng)地有特殊要求的事項(xiàng)外,各類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(包括垂直管理部門事項(xiàng))全部進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心集中辦理。
(二)進(jìn)一步精簡(jiǎn)申請(qǐng)材料,到2019年11月底企業(yè)和群眾到政府辦事提供的材料減少減少60%以上。
(三)落實(shí)省“一網(wǎng)一門一次”要求,確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)和群眾辦事“只進(jìn)一扇門”“最多跑一次”。
(四)繼續(xù)開展星級(jí)服務(wù)考評(píng),提高常態(tài)化管理水平,提升服務(wù)能力。
(五)推進(jìn)部門政務(wù)信息聯(lián)通共享,網(wǎng)上辦事和實(shí)體大廳線上線下深度融合。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1 |
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宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
381.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
381.94 |
381.94 |
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其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障指出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計(jì) |
381.94 |
本年支出小計(jì) |
381.94 |
381.94 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收入總計(jì) |
381.94 |
支出總計(jì) |
381.94 |
381.94 |
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注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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部門公開表2 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
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部門公開表3 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
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合計(jì) |
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167.67 |
301 |
工資福利支出 |
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132.20 |
30101 |
基本工資 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
45.87 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
41.65 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
3.82 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.76 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.52 |
30113 |
住房公積金 |
住房公積金 |
13.26 |
30199 |
其他工資福利支出 |
其他工資福利支出 |
4.32 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
25.04 |
30201 |
辦公費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.10 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
1.70 |
30229 |
福利費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
1.27 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
4.10 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.87 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
10.43 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
社會(huì)福利和救助 |
0.12 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
10.31 |
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注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
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部門公開表4 |
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宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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備注:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表5 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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備注:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6 |
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宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
381.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
381.94 |
|||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|||
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|||
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|||
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|||
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|||
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
|||
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|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|||
本年收入合計(jì) |
381.94 |
本年支出合計(jì) |
381.94 |
|||
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|||
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|||
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|||
其他 |
|
其他 |
|
|||
收入總計(jì) |
381.94 |
支出總計(jì) |
381.94 |
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注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
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部門公開表7 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計(jì) |
381.94 |
|
381.94 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
381.94 |
|
381.94 |
|
|
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20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
381.94 |
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381.94 |
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2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
381.94 |
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381.94 |
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注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
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部門公開表8 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計(jì) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
2010301 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) |
381.94 |
167.67 |
214.27 |
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注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算381.94萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款381.94萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入381.94萬(wàn)元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出381.94萬(wàn)元,占100%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算撥款381.94萬(wàn)元,比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因:政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革,宣州區(qū)中心分設(shè),住房公積金、出入境等工作人員入住大廳,保障大廳運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出381.94萬(wàn)元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2019年預(yù)算381.94萬(wàn)元,比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因:政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革,宣州區(qū)中心分設(shè),住房公積金、出入境等工作人員入住大廳,保障大廳運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出167.67萬(wàn)元,其中:
工資福利支出132.2萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出25.04萬(wàn)元,主要包括:物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.43萬(wàn)元,主要是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算381.94萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,支出均為一般公共服務(wù)支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算381.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入381.94萬(wàn)元,占100%,比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因:政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革,宣州區(qū)中心分設(shè),住房公積金、出入境等工作人員入住大廳,保障大廳運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)增加。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算381.94萬(wàn)元,比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因:政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革,宣州區(qū)中心分設(shè),住房公積金、出入境等工作人員入住大廳,保障大廳運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)增加。其中,基本支出167.67萬(wàn)元,占43.9%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出214.27萬(wàn)元,占56.1%,主要用于保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行等。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算239.31萬(wàn)元,比2018年增加24.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.2%,增長(zhǎng)主要原因是政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革,宣州區(qū)中心分設(shè),住房公積金、出入境等工作人員入住大廳,保障大廳運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)情況。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有保留車輛,沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車;未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。