索引號 744889543/201511-00002 組配分類 本部門預(yù)算
發(fā)布機構(gòu) 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) 發(fā)文日期 2015-04-07 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 2015,預(yù)算,公開,本部門預(yù)算
信息來源 市政務(wù)服務(wù)中心 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計 / 其它
信息名稱 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年部門預(yù)算公開 內(nèi)容概述 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年部門預(yù)算公開

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年部門預(yù)算公開

    宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心成立于2001年7月4日(以下簡稱“中心”),為市政府正處級派出機構(gòu),2007年市政務(wù)公開辦公室與其合署,2012年市招投標管理委員會辦公室與其合署。負責(zé)對進入中心窗口單位(以下簡稱“窗口”)工作人員的日常管理、年度考核以及對辦理的服務(wù)項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督,推進全市的政務(wù)公開工作,負責(zé)協(xié)調(diào)各行業(yè)主管部門對招投標活動全過程實施監(jiān)管。2014年12月市招投標管理委員會辦公室分設(shè)。

    目前工作人員13人,窗口人員160余人,辦公面積7000多平方米。2014年底,進駐中心的市直單位有40個,其中27個單位單獨設(shè)立窗口,13個單位并入1個綜合窗口。全年累計受理各類業(yè)務(wù)136.21萬件,各項規(guī)費收入1.66億元。

    2015年,政務(wù)中心預(yù)算總數(shù)為255.39萬元,其中財政撥款221.39萬元,納入專戶管理的政府非稅收入34萬元。安排支出255.39萬元,其中基本支出93.19萬元,包括人員工資、物業(yè)費、交通費、會議費等;項目支出160.2萬元,包括服務(wù)大廳運行費、設(shè)施設(shè)備維護費、政務(wù)公開支出、兩稅窗口管理費等。

    “三公”經(jīng)費預(yù)算安排為公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車運行費4萬元,無因公出國(境)費和公務(wù)用車購置費。

2015年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
部門: 單位:萬元
項目 預(yù)算數(shù)
合計 8.37
因公出國(境)費  
公務(wù)接待費 4.54
公務(wù)用車購置及運行費 3.83
  其中:公務(wù)用車運行費 3.83
       公務(wù)用車購置費   
2015年部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
部門: 單位:萬元
收入              支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)余   一、一般公共服務(wù)支出 255.39
    二、外交支出  
二、財政撥款收入 221.39 三、國防支出  
    四、公共安全支出  
三、納入專戶管理的政府非稅收入 34.0 五、教育支出  
    六、科學(xué)技術(shù)支出  
四、其他收入   七、文化體育與傳媒支出  
     事業(yè)收入   八、社會保障和就業(yè)支出  
     經(jīng)營收入   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
     上級補助收入   十、節(jié)能環(huán)保支出  
     附屬單位上繳收入   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
     其他   十二、農(nóng)林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探電力信息等支出  
    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區(qū)支出  
    十八、國土海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、國債還本付息支出  
    二十二、其他支出  
收入總計 255.39 支出總計 255.39
2015年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門: 政務(wù)服務(wù)中心 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財政撥款收入 本年政府性基金財政撥款支出
合計 基本支出 項目支出
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計        
注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2015年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: 單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
201 一般公共服務(wù)支出 253.39 93.19 160.2  
 20103  政府辦公廳 253.39 93.19 160.2  
  2010301   行政運行 253.39 93.19 160.2  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 253.39 93.19 160.2  
2015年部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
部門: 單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 上年結(jié)余 財政撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
小計 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
201 一般公共服務(wù)支出 255.39   221.39 34            
 20103  政府辦公廳 255.39   221.39 34            
  2010301   行政運行 255.39   221.39 34            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
合計 255.39   221.39 34            
2015年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 2015年年初基本支出預(yù)算
科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301 工資福利支出 63.2 63.2  
 30101   基本工資 18.54 18.54  
 30102   津貼補貼 43.39 43.39  
 30103   獎金 1.27 1.27  
302 商品和服務(wù)支出 16.5   16.5
 30201   辦公費 1.5   1.5
 30202   印刷費 0.5   0.5
 30205   水費 0.5   0.5
 30206   電費 2   2
 30209   物業(yè)費 2   2
 30211   差旅費 1   1
 30213   維修(護)費 3   3
 30215   會議費 2   2
 30231   公務(wù)用車運行維護費 4   4
303 對個人和家庭的補助 13.49 13.49  
 30311    住房公積金 11.72 11.72  
 30312    提租補貼 1.77 1.77  
合計 93.19 76.69 16.5
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
2015年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
部門: 單位:萬元
功能科目編碼/經(jīng)濟科目編碼 功能科目名稱/經(jīng)濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
201 一般公共服務(wù)支出 221.39 93.19 128.20  
 20103  人大事務(wù) 221.39 93.19 128.20  
  2010301   行政運行 221.39 93.19 128.20  
           
           
         
           
           
           
           
           
合計 221.39 93.19 128.20