宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心成立于2001年7月4日(以下簡稱“中心”),為市政府正處級派出機構(gòu),2007年市政務(wù)公開辦公室與其合署,2012年市招投標管理委員會辦公室與其合署。負責(zé)對進入中心窗口單位(以下簡稱“窗口”)工作人員的日常管理、年度考核以及對辦理的服務(wù)項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督,推進全市的政務(wù)公開工作,負責(zé)協(xié)調(diào)各行業(yè)主管部門對招投標活動全過程實施監(jiān)管。2014年12月市招投標管理委員會辦公室分設(shè)。
目前工作人員13人,窗口人員160余人,辦公面積7000多平方米。2014年底,進駐中心的市直單位有40個,其中27個單位單獨設(shè)立窗口,13個單位并入1個綜合窗口。全年累計受理各類業(yè)務(wù)136.21萬件,各項規(guī)費收入1.66億元。
2015年,政務(wù)中心預(yù)算總數(shù)為255.39萬元,其中財政撥款221.39萬元,納入專戶管理的政府非稅收入34萬元。安排支出255.39萬元,其中基本支出93.19萬元,包括人員工資、物業(yè)費、交通費、會議費等;項目支出160.2萬元,包括服務(wù)大廳運行費、設(shè)施設(shè)備維護費、政務(wù)公開支出、兩稅窗口管理費等。
“三公”經(jīng)費預(yù)算安排為公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車運行費4萬元,無因公出國(境)費和公務(wù)用車購置費。
2015年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
8.37 |
因公出國(境)費 |
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公務(wù)接待費 |
4.54 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
3.83 |
其中:公務(wù)用車運行費 |
3.83 |
公務(wù)用車購置費 |
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2015年部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表 |
部門: |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、上年結(jié)余 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
255.39 |
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二、外交支出 |
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二、財政撥款收入 |
221.39 |
三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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三、納入專戶管理的政府非稅收入 |
34.0 |
五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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四、其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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事業(yè)收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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經(jīng)營收入 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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上級補助收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探電力信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國債還本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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收入總計 |
255.39 |
支出總計 |
255.39 |
2015年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
部門: |
政務(wù)服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
2015年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
253.39 |
93.19 |
160.2 |
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20103 |
政府辦公廳 |
253.39 |
93.19 |
160.2 |
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2010301 |
行政運行 |
253.39 |
93.19 |
160.2 |
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合計 |
253.39 |
93.19 |
160.2 |
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2015年部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
財政撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
255.39 |
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221.39 |
34 |
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20103 |
政府辦公廳 |
255.39 |
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221.39 |
34 |
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2010301 |
行政運行 |
255.39 |
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221.39 |
34 |
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合計 |
255.39 |
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221.39 |
34 |
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2015年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2015年年初基本支出預(yù)算 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
301 |
工資福利支出 |
63.2 |
63.2 |
|
30101 |
基本工資 |
18.54 |
18.54 |
|
30102 |
津貼補貼 |
43.39 |
43.39 |
|
30103 |
獎金 |
1.27 |
1.27 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.5 |
|
16.5 |
30201 |
辦公費 |
1.5 |
|
1.5 |
30202 |
印刷費 |
0.5 |
|
0.5 |
30205 |
水費 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
電費 |
2 |
|
2 |
30209 |
物業(yè)費 |
2 |
|
2 |
30211 |
差旅費 |
1 |
|
1 |
30213 |
維修(護)費 |
3 |
|
3 |
30215 |
會議費 |
2 |
|
2 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4 |
|
4 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
13.49 |
13.49 |
|
30311 |
住房公積金 |
11.72 |
11.72 |
|
30312 |
提租補貼 |
1.77 |
1.77 |
|
合計 |
93.19 |
76.69 |
16.5 |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
2015年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
部門: |
單位:萬元 |
功能科目編碼/經(jīng)濟科目編碼 |
功能科目名稱/經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
221.39 |
93.19 |
128.20 |
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20103 |
人大事務(wù) |
221.39 |
93.19 |
128.20 |
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2010301 |
行政運行 |
221.39 |
93.19 |
128.20 |
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合計 |
221.39 |
93.19 |
128.20 |
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